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<legge190:pubblicazione xmlns:legge190:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:legge190="legge190_1_0" xsi:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd"><metadata><titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo><abstract> </abstract><dataPubblicazioneDataset> </dataPubblicazioneDataset><entePubblicatore>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</entePubblicatore><dataUltimoAggiornamentoDataset> </dataUltimoAggiornamentoDataset><annoRiferimento>Esercizio finanziario 2024</annoRiferimento><urlFile> </urlFile><licenza>IODL</licenza></metadata><data> <lotto><cig>B00AD7BAC1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Saldo fattura n. 20/2024 del 13/02/2024 - Acquisto n. 10 lettori smart card</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01609350705</codiceFiscale><ragioneSociale> UNIDOS s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01609350705</codiceFiscale><ragioneSociale> UNIDOS s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-02-14</dataInizio><dataUltimazione>2024-02-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B010D70A6F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Saldo fattura n. 2/PA del 31/01/2024 Servizio noleggio autobus GT 24/01/2024 Termoli   Corsa campestre  - Giochi Sportivi Studenteschi </oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00727250706</codiceFiscale><ragioneSociale/></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00727250706</codiceFiscale><ragioneSociale/></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-02-05</dataInizio><dataUltimazione>2024-02-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>350</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B014E97E60</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Saldo fattura n.136 del 22/02/2024 acquisto biglietti teatro Brancaccio Roma spettacolo "la divina commedia opera musical" 23 febbraio 2024</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10795011005</codiceFiscale><ragioneSociale> VIOLA PRODUZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10795011005</codiceFiscale><ragioneSociale> VIOLA PRODUZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>253.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-03-06</dataInizio><dataUltimazione>2024-03-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>253.18</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B0151205F5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Saldo fattura n. 339VEP del 15/02/2024 - Acquisto n. 07 tavolette grafiche</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02106250398</codiceFiscale><ragioneSociale> TRONY - DML spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02106250398</codiceFiscale><ragioneSociale> TRONY - DML spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>458.71</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-02-27</dataInizio><dataUltimazione>2024-03-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>458.71</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B026C14609</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Saldo fattura n. 19/74 del 12/03/2024 - Viaggio di istruzione Verona dal 04 al 07/03/2024 classi 3^ e 4^ Liceo</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00956980700</codiceFiscale><ragioneSociale/></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00956980700</codiceFiscale><ragioneSociale/></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12640</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-03-21</dataInizio><dataUltimazione>2024-03-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12640</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B057A7CF83</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Saldo fattura n. 38 del 14/02/2024 - Riparazione stampante scuola primaria San Giuliano di Puglia/Bonefro</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>VRRNNL75C29B519J</codiceFiscale><ragioneSociale> COPYPRINT MOLISE di VERRINO ANTONELLO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>VRRNNL75C29B519J</codiceFiscale><ragioneSociale> COPYPRINT MOLISE di VERRINO ANTONELLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>290</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-02-16</dataInizio><dataUltimazione>2024-03-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>290</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B057CE088F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Fattura Nr. FATTPA 1_24 del 03/04/2024 - Acquisto attività museale e laboratori didattici visita guidata Museo Paleolitico di Isernia 19/03/2024 alunni primaria San Giuliano di Puglia/Bonefro</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>92070220709</codiceFiscale><ragioneSociale> ME.MO Cantieri Culturali a.p.s.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>92070220709</codiceFiscale><ragioneSociale> ME.MO Cantieri Culturali a.p.s.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>348</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-04-10</dataInizio><dataUltimazione>2024-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>348</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B058FEF2D8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Fattura Nr. 65 del 18/03/2024 beni informatici  acquistati con i Fondi PNRR Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU              	Titolo del Progetto: TRA REALTA’ V</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02229390600</codiceFiscale><ragioneSociale> 2 WARE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02229390600</codiceFiscale><ragioneSociale> 2 WARE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7777.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-04-05</dataInizio><dataUltimazione>2024-04-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7777.84</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B05C183C9A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Saldo fattura n. 10-PA del 19/03/2024 - Noleggio n. 02 autobus visita guidata Museo Paleolitico Isernia 19/03/2024</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00075290700</codiceFiscale><ragioneSociale> Autolinee LANGIANO srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00075290700</codiceFiscale><ragioneSociale> Autolinee LANGIANO srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1181.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-03-29</dataInizio><dataUltimazione>2024-04-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1181.82</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B08D299C32</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Saldo Fattura Nr. 322/2024 del 13/05/2024  acquisto n. 10 licenze Microsoft Office </oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01609350705</codiceFiscale><ragioneSociale> UNIDOS s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01609350705</codiceFiscale><ragioneSociale> UNIDOS s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>490</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-05-17</dataInizio><dataUltimazione>2024-05-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>490</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B08D3ADFF4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Saldo  Fattura Nr. 1/PA del 29/05/2024 acquisto colori per la realizzazione di un dipinto murale</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01470020700</codiceFiscale><ragioneSociale> SAFA 1 s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01470020700</codiceFiscale><ragioneSociale> SAFA 1 s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>127</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2024-06-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>127</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B0B1F98A44</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Saldo fattura n. 1 del 14/03/2024 - Acquisto e installazione n. 10 staffe di ancoraggio per lavagne interattive</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MCCVCN52S12I181J</codiceFiscale><ragioneSociale> Officina meccanica EMME di Macchiagodena Vincenzo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MCCVCN52S12I181J</codiceFiscale><ragioneSociale> Officina meccanica EMME di Macchiagodena Vincenzo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>475</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-03-27</dataInizio><dataUltimazione>2024-03-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>475</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B0B2167859</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Saldo fattura n. 13/PA del 15/03/2024 - Noleggio autobus PCTO Matera 13/03/2024 alunni classi 3^ e 4^ Liceo</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00727250706</codiceFiscale><ragioneSociale/></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00727250706</codiceFiscale><ragioneSociale/></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1318.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-03-25</dataInizio><dataUltimazione>2024-03-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1318.18</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B0B227FF67</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Saldo fattura n. 09-PA del 19/03/2024 - Noleggio terzo autobus visita guidata Museo Paleolitico Isernia 19/03/2024</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00075290700</codiceFiscale><ragioneSociale> Autolinee LANGIANO srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00075290700</codiceFiscale><ragioneSociale> Autolinee LANGIANO srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>590.91</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-03-29</dataInizio><dataUltimazione>2024-04-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>590.91</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B0C216156B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Saldo fattura n. 16/PA del 19/03/2024 - Viaggio di istruzione pacchetto tutto compreso Napoli dal 22 al 23/03/2024 classi 3^ e 4^ Liceo</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PSSCMN92P51B519D</codiceFiscale><ragioneSociale> OMEGA TRAVEL di Passarelli Carmen</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PSSCMN92P51B519D</codiceFiscale><ragioneSociale> OMEGA TRAVEL di Passarelli Carmen</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6125</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-03-27</dataInizio><dataUltimazione>2024-03-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6125</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B0E2C71A7D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Saldo fattura n.  FATTPA 6_24 del 15/04/2024 - Noleggio autobus Maiano e Caserta 27/03/2024 - PCTO classi 4^ Liceo</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00044370708</codiceFiscale><ragioneSociale/></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00044370708</codiceFiscale><ragioneSociale/></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>850</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-04-23</dataInizio><dataUltimazione>2024-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>850</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B0E97846C4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Servizi relativi all’assistenza alunni con disabilità </oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01483300701</codiceFiscale><ragioneSociale> ARES SOCIALE Società Cooperativa di solidarietà</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01483300701</codiceFiscale><ragioneSociale> ARES SOCIALE Società Cooperativa di solidarietà</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9154.2</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-07-18</dataInizio><dataUltimazione>2024-04-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9154.2</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B0F1EEB395</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Fattura Nr. 29/PA del 31/03/2024  prenotazione e noleggio auricolari visita guidata Reggia di Caserta </oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01643350489</codiceFiscale><ragioneSociale> OPERA LABORATORI FIORENTINI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01643350489</codiceFiscale><ragioneSociale> OPERA LABORATORI FIORENTINI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-04-05</dataInizio><dataUltimazione>2024-04-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>100</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B0F6ACB0C7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Fattura Nr. 243/2024 del 03/04/2024 rinnovo licenza Access Log </oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01609350705</codiceFiscale><ragioneSociale> UNIDOS s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01609350705</codiceFiscale><ragioneSociale> UNIDOS s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-04-05</dataInizio><dataUltimazione>2024-04-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>200</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B0FD30FBB3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Saldo fattura n. 125/1 del 17/04/2024 - Viaggio di istruzione Policoro (MT) dal 12 al 15/04/2024</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01359940770</codiceFiscale><ragioneSociale> FC VIAGGI S.R.L.S</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01359940770</codiceFiscale><ragioneSociale> FC VIAGGI S.R.L.S</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15040</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-04-23</dataInizio><dataUltimazione>2024-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>15040</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B10357E694</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Saldo fattura n. 1475/EL del 18/04/2024 - Prenotazione visita guidata Pompei del 26/04/2024</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03174750277</codiceFiscale><ragioneSociale> Società Cooperativa Culture</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03174750277</codiceFiscale><ragioneSociale> Società Cooperativa Culture</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1600</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-04-23</dataInizio><dataUltimazione>2024-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1600</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B11F2B8035</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Saldo fattura Nr. 46NO del 27/04/2024 - Noleggio n. 03 autobus visita guidata Ercolano e Pompei 26/04/2024</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>FLCGRL68E26F055X</codiceFiscale><ragioneSociale> MOLISE BUS di Felice Gabriele</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FLCGRL68E26F055X</codiceFiscale><ragioneSociale> MOLISE BUS di Felice Gabriele</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3272.73</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-04-29</dataInizio><dataUltimazione>2024-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3272.73</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B11F5A6B1D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Saldo Fattura Nr. 11PA del 19/04/2024 Contributo per partecipazione a Biennale tecnologia  percorso di orientamento a Torino 18/21 aprile 2024 classi 5^</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97590480014</codiceFiscale><ragioneSociale> ACMOS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97590480014</codiceFiscale><ragioneSociale> ACMOS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>920</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-05-06</dataInizio><dataUltimazione>2024-05-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>920</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B1268A729B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Saldo Fattura Nr. 10/PA del 30/04/2024 acquisto colori per la realizzazione del progetto " I colori dell'inclusione" scuola primaria di Santa Croce di Magliano</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DNFMHL89H12E372R</codiceFiscale><ragioneSociale> D'ONOFRIO 3.0 EDILIZIA di D'Onofrio Michele Antoni</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DNFMHL89H12E372R</codiceFiscale><ragioneSociale> D'ONOFRIO 3.0 EDILIZIA di D'Onofrio Michele Antoni</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>101</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-05-07</dataInizio><dataUltimazione>2024-05-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>101</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B13A9BA80F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto> Saldo Fattura Nr. 8101004652 del 30/04/2024 biglietti Pescara/Torino/Termoli 18/21 aprile 2024 per attività di orientamento classi 5^ Liceo Scientifico  </oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale><ragioneSociale> TRENITALIA s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale><ragioneSociale> TRENITALIA s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3650.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-05-07</dataInizio><dataUltimazione>2024-05-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3650.18</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B13ABEB703</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Fattura Nr. FATTPA 10_24 del 02/05/2024 noleggio autobus Santa Croce di Magliano/Pescara 18 aprile 2024 per attività di orientamento  classi 5^</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00044370708</codiceFiscale><ragioneSociale/></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00044370708</codiceFiscale><ragioneSociale/></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-05-06</dataInizio><dataUltimazione>2024-05-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B140FF3368</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Saldo Fattura Nr. 0670000284 del 03/05/2024 viaggio di istruzione a Barcellona classi 5^  Liceo scientifico  dal 22 al 27 aprile 2024</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00117240820</codiceFiscale><ragioneSociale> GRIMALDI GROUP s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00117240820</codiceFiscale><ragioneSociale> GRIMALDI GROUP s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12374</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2024-06-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12374</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B1431C0815</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Saldo fattura Nr. 19-PA del 27/04/2024 - Noleggio autobus trasporto alunni classi 5^ Liceo a Civitavecchia il 22 e 27/07/2024 </oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00075290700</codiceFiscale><ragioneSociale> Autolinee LANGIANO srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00075290700</codiceFiscale><ragioneSociale> Autolinee LANGIANO srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-04-30</dataInizio><dataUltimazione>2024-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3000</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B16048265A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Saldo Fattura Differita Nr. 254 del 31/05/2024 ritiro e smaltimento toner esausti</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01995900980</codiceFiscale><ragioneSociale> ECO TEC s.n.c.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01995900980</codiceFiscale><ragioneSociale> ECO TEC s.n.c.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-06-11</dataInizio><dataUltimazione>2024-06-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B16057F722</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Saldo Fattura Nr. 34/02 del 04/06/2024 acquisto e riparazione strumenti musicale</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00400970943</codiceFiscale><ragioneSociale> FARE MUSICA s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00400970943</codiceFiscale><ragioneSociale> FARE MUSICA s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4077.21</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-06-11</dataInizio><dataUltimazione>2024-06-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4077.21</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B16E41CBF0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Saldo Fattura Differita Nr. V3-9010 del 07/05/2024 acquisto materiale di cancelleria per tutti i plessi dell'Istituto </oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale><ragioneSociale> BORGIONE Centro didattico s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale><ragioneSociale> BORGIONE Centro didattico s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3146.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-05-17</dataInizio><dataUltimazione>2024-05-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3146.75</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B16E50C201</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Saldo Fattura Nr. 2001 del 22/05/2024 acquisto materiale di cancelleria per tutti plessi</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00181490707</codiceFiscale><ragioneSociale> Cartolibreria Di  Santo s.n.c.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00181490707</codiceFiscale><ragioneSociale> Cartolibreria Di  Santo s.n.c.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2551.34</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-06-11</dataInizio><dataUltimazione>2024-06-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2551.34</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B177EE9AD3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Saldo fattura Nr. 23/PA del 28/05/2024 - Noleggio autobus Roma 08/05/2024 Campionati di tennis classi Liceo</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00727250706</codiceFiscale><ragioneSociale/></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00727250706</codiceFiscale><ragioneSociale/></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1400</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-05-30</dataInizio><dataUltimazione>2024-05-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1400</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B178028215</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Saldo fattura Nr. 52NO del 09/05/2024 - Visita guidata Roma 08/05/2024 campionati di tennis classi 1-2-3-4 Liceo scientifico</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>FLCGRL68E26F055X</codiceFiscale><ragioneSociale> MOLISE BUS di Felice Gabriele</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FLCGRL68E26F055X</codiceFiscale><ragioneSociale> MOLISE BUS di Felice Gabriele</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1350</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-05-13</dataInizio><dataUltimazione>2024-05-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1350</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B17811667B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Saldo Fattura Nr. 3177/FVIAC del 07/05/2024 acquisto registri esami conclusivi del I ciclo di istruzione  scuola secondaria di I grado </oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale><ragioneSociale> Gruppo Spaggiari Parma s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale><ragioneSociale> Gruppo Spaggiari Parma s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>101.1</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-05-17</dataInizio><dataUltimazione>2024-05-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>101.1</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B17829635F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Aggiornamento RLS</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01611640705</codiceFiscale><ragioneSociale/></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01611640705</codiceFiscale><ragioneSociale/></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-07-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B18E72F96E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Saldo fattura Fattura Nr. 194/1 del 30/04/2024 rimborso spese per  sistemazione bus viaggio per Policoro </oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01359940770</codiceFiscale><ragioneSociale> FC VIAGGI S.R.L.S</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01359940770</codiceFiscale><ragioneSociale> FC VIAGGI S.R.L.S</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-05-24</dataInizio><dataUltimazione>2024-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>122.95</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B192D46079</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Acquisto antivirus</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01609350705</codiceFiscale><ragioneSociale> UNIDOS s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01609350705</codiceFiscale><ragioneSociale> UNIDOS s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-06-28</dataInizio><dataUltimazione>2024-06-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B1A629E7C5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Saldo Fattura Nr. 182 del 25/05/2024 noleggio autobus Roma 25/05/2024 Giornata Mondiale dei bambini</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00499570711</codiceFiscale><ragioneSociale> SAPS Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00499570711</codiceFiscale><ragioneSociale> SAPS Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2024-06-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B1A6336535</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Saldo fattura Nr. FATTPA 14_24 del 03/06/2024 - Noleggio secondo autobus Roma 25/05/2024 Giornata Mondiale dei Bambini</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00044370708</codiceFiscale><ragioneSociale/></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00044370708</codiceFiscale><ragioneSociale/></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1300</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-06-04</dataInizio><dataUltimazione>2024-06-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1300</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B1B842330F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Saldo Fattura Nr. 37 del 20/05/2024 acquisto progettazione  realizzazione e stampa   volume ventennale" I colori della vita" </oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01755720701</codiceFiscale><ragioneSociale> Associazione TELOS s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01755720701</codiceFiscale><ragioneSociale> Associazione TELOS s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5490</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2024-06-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5490</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B1B878802F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Saldo Fattura Nr. 3/PA del 27/05/2024 acquisto gadget  partecipazione alunni giochi matematici </oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>NRNGNN75S01E456H</codiceFiscale><ragioneSociale> PLANET di Nerone Giovanni</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>NRNGNN75S01E456H</codiceFiscale><ragioneSociale> PLANET di Nerone Giovanni</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>187.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2024-06-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>187.88</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B1B8A279E6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Saldo Fattura Nr. 30-PA del 31/05/2024 noleggio autobus Caramanico Terme 21° Concorso Musicale Internazionale  "Paolo Barrasso"attura Nr. 30-PA del 31/05/2024</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00075290700</codiceFiscale><ragioneSociale> Autolinee LANGIANO srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00075290700</codiceFiscale><ragioneSociale> Autolinee LANGIANO srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1800</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-06-11</dataInizio><dataUltimazione>2024-06-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1800</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B1CFBAEB76</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Acquisto materiale di pulizia per tutti i plessi della scuola</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00300351210</codiceFiscale><ragioneSociale/></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00300351210</codiceFiscale><ragioneSociale/></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8883.16</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-07-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8883.16</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B1E3FFDC35</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Materiale di cancelleria economie PON</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale><ragioneSociale> GRUPPO GIODICART s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale><ragioneSociale> GRUPPO GIODICART s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>213.97</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-07-03</dataInizio><dataUltimazione>2024-07-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>213.97</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B1E4C1AB3C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Saldo fattura Nr. 334 del 21/06/2024 - Acquisto litografie XIX edizione "I colori della vita"</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01830210702</codiceFiscale><ragioneSociale> TIPOGRAFIA LAMPO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01830210702</codiceFiscale><ragioneSociale> TIPOGRAFIA LAMPO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1968.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-06-24</dataInizio><dataUltimazione>2024-06-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1968.88</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B1F3367B59</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Acquisto Stampante e Hifi verticale infanzia S. Giuliano</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03179230713</codiceFiscale><ragioneSociale> Molise Video - Euronics Campobasso</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03179230713</codiceFiscale><ragioneSociale> Molise Video - Euronics Campobasso</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>574.57</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-06-28</dataInizio><dataUltimazione>2024-06-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>574.57</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B2508810D6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Licenze CoSpaces Edu Pro</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale><ragioneSociale> CampuStore s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale><ragioneSociale> CampuStore s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-09-18</dataInizio><dataUltimazione>2024-09-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B253A3984E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Timbratori marcatempo</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01609350705</codiceFiscale><ragioneSociale> UNIDOS s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01609350705</codiceFiscale><ragioneSociale> UNIDOS s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4990</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-07-11</dataInizio><dataUltimazione>2024-07-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4990</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B275F3E902</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Acquisto Smart TV</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06636041003</codiceFiscale><ragioneSociale> MEDIAPUGLIA TRE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06636041003</codiceFiscale><ragioneSociale> MEDIAPUGLIA TRE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>286.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-08-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-08-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>286.88</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B314C190C4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Erasmus Turchia</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01578240705</codiceFiscale><ragioneSociale> Andros di Rossella Calarco s.a.s.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01578240705</codiceFiscale><ragioneSociale> Andros di Rossella Calarco s.a.s.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8075</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-10-16</dataInizio><dataUltimazione>2024-10-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8075</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B31FF7757E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Acquisto defibrillatori</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06365451217</codiceFiscale><ragioneSociale> F.M.C. Group s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06365451217</codiceFiscale><ragioneSociale> F.M.C. Group s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3174.01</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-11-28</dataInizio><dataUltimazione>2024-11-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3174.01</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B334663E4E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Visita guidata Altilia e Isernia</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01724070709</codiceFiscale><ragioneSociale> ME.MO Cantieri Culturali a.p.s.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01724070709</codiceFiscale><ragioneSociale> ME.MO Cantieri Culturali a.p.s.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>232</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-10-09</dataInizio><dataUltimazione>2024-10-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>232</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B334C0FC89</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Autobus Pescasseroli</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00075290700</codiceFiscale><ragioneSociale> Autolinee LANGIANO srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00075290700</codiceFiscale><ragioneSociale> Autolinee LANGIANO srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1363.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-12-11</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1363.64</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B334EF0CBA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Laboratorio Ecologico Pescasseroli</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01621950664</codiceFiscale><ragioneSociale> ECOTUR SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01621950664</codiceFiscale><ragioneSociale> ECOTUR SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1982</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-10-22</dataInizio><dataUltimazione>2024-10-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1982</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B35A52EC1B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Rinnovo dominio internet</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01609350705</codiceFiscale><ragioneSociale> UNIDOS s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01609350705</codiceFiscale><ragioneSociale> UNIDOS s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-11-28</dataInizio><dataUltimazione>2024-11-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B35AEEC63A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Acquisto quaderni operativi</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00883060709</codiceFiscale><ragioneSociale> PLANET di Nerone Giovanni</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00883060709</codiceFiscale><ragioneSociale> PLANET di Nerone Giovanni</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>320.6</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-10-22</dataInizio><dataUltimazione>2024-10-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>320.6</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B35B3E7265</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Cancelleria "Con noi per sempre"</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00887990703</codiceFiscale><ragioneSociale> The Book Shop di Bassani Elena</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00887990703</codiceFiscale><ragioneSociale> The Book Shop di Bassani Elena</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>122.13</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-10-31</dataInizio><dataUltimazione>2024-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>122.13</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B3736ACE7E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Polizza assicurativa n. 40630</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10479810961</codiceFiscale><ragioneSociale> AIG EUROPE S.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10479810961</codiceFiscale><ragioneSociale> AIG EUROPE S.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4669</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-11-28</dataInizio><dataUltimazione>2024-11-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4669</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B39C4F3BBE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Materiale reintegro cassette primo soccorso</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01310370554</codiceFiscale><ragioneSociale> Farma Services S.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01310370554</codiceFiscale><ragioneSociale> Farma Services S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1269.91</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-10-30</dataInizio><dataUltimazione>2024-10-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1269.91</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B3F21D8E88</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Acquisto radiomicrofono</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00905280707</codiceFiscale><ragioneSociale> MUSIC STORE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00905280707</codiceFiscale><ragioneSociale> MUSIC STORE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-11-06</dataInizio><dataUltimazione>2024-11-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>200</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B42C98B860</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Noleggio n. 2 autobus teatro 19/11/2024</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00075290700</codiceFiscale><ragioneSociale> Autolinee LANGIANO srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00075290700</codiceFiscale><ragioneSociale> Autolinee LANGIANO srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>818.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-11-28</dataInizio><dataUltimazione>2024-11-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>818.18</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B42CBD07D5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Biglietti teatro 19/11/2024</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05621850659</codiceFiscale><ragioneSociale> INCANTASTORIE Compagnia Teatrale</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05621850659</codiceFiscale><ragioneSociale> INCANTASTORIE Compagnia Teatrale</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>490.91</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-11-28</dataInizio><dataUltimazione>2024-11-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>490.91</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B43487EB65</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Orientamento Roma dal 19 al 20/11/2024</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01673370704</codiceFiscale><ragioneSociale> MOFFA TURISMO E SERVIZI srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01673370704</codiceFiscale><ragioneSociale> MOFFA TURISMO E SERVIZI srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3360</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-11-28</dataInizio><dataUltimazione>2024-11-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3360</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B45867C7C6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Erasmus Bulgaria</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01578240705</codiceFiscale><ragioneSociale> Andros di Rossella Calarco s.a.s.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01578240705</codiceFiscale><ragioneSociale> Andros di Rossella Calarco s.a.s.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2725.5</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-12-11</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2725.5</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B477D4F95A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Orientamento Pescara 11/12/2024</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00044370708</codiceFiscale><ragioneSociale/></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00044370708</codiceFiscale><ragioneSociale/></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-12-27</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>600</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B477F35A69</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Autobus teatro 9 e 10/12/2024</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00044370708</codiceFiscale><ragioneSociale/></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00044370708</codiceFiscale><ragioneSociale/></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-12-27</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>600</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B47E09667A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Autobus teatro secondo spettacolo 09/12/2024</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00075290700</codiceFiscale><ragioneSociale> Autolinee LANGIANO srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00075290700</codiceFiscale><ragioneSociale> Autolinee LANGIANO srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>409.09</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-12-11</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>409.09</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B49881F99D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Riparazione stampante</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01751510700</codiceFiscale><ragioneSociale> COPYPRINT MOLISE di VERRINO ANTONELLO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01751510700</codiceFiscale><ragioneSociale> COPYPRINT MOLISE di VERRINO ANTONELLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>330</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-12-13</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>330</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B49964CC5B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Acquisto biglietti teatro 9 e 10/12/2024</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05621850659</codiceFiscale><ragioneSociale> INCANTASTORIE Compagnia Teatrale</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05621850659</codiceFiscale><ragioneSociale> INCANTASTORIE Compagnia Teatrale</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1154.54</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-12-17</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1154.54</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>B499796CAE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Viaggio Pisa e Collodi</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00956980700</codiceFiscale><ragioneSociale/></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00956980700</codiceFiscale><ragioneSociale/></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4321</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-12-18</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4321</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1D34CA4A1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Convenzione di Cassa</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11991500015</codiceFiscale><ragioneSociale> INTESA SAN PAOLO SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11991500015</codiceFiscale><ragioneSociale> INTESA SAN PAOLO SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>827.4</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-01-15</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>827.4</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z303B30C9F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto> DPO Contratto prot. n. 5039 del 23/05/2023</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01200970620</codiceFiscale><ragioneSociale> MAUTA PIERLUIGI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01200970620</codiceFiscale><ragioneSociale> MAUTA PIERLUIGI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>505.43</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-05-31</dataInizio><dataUltimazione>2024-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>505.43</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z303DE6F5F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Noleggio n. 3 autobus Teatro Savoia Campobasso 22/01/2024</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00802450700</codiceFiscale><ragioneSociale> Autolinee LANCIERI snc</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00802450700</codiceFiscale><ragioneSociale> Autolinee LANCIERI snc</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1363.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-10-25</dataInizio><dataUltimazione>2024-10-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1363.64</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z343CD55AD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Corso formazione Erasmus</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02475190696</codiceFiscale><ragioneSociale> POLARIS s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02475190696</codiceFiscale><ragioneSociale> POLARIS s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-07-04</dataInizio><dataUltimazione>2024-07-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1000</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z413D7FEE2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Saldo fattura n. 6/PA del 23-02-2024 - Noleggio autobus visita guidata Roma 23-02-2024 Teatro Brancaccio classi 4^ Liceo Scientifico</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00727250706</codiceFiscale><ragioneSociale/></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00727250706</codiceFiscale><ragioneSociale/></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1350</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-03-04</dataInizio><dataUltimazione>2024-03-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1350</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z473D309D0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Medico Competente</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00232170704</codiceFiscale><ragioneSociale> IANTOMASI MICHELE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00232170704</codiceFiscale><ragioneSociale> IANTOMASI MICHELE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1760</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-19</dataInizio><dataUltimazione>2024-11-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1760</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8A3DC6D5A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Manutenzione fotocopiatori 2024</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01751510700</codiceFiscale><ragioneSociale> COPYPRINT MOLISE di VERRINO ANTONELLO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01751510700</codiceFiscale><ragioneSociale> COPYPRINT MOLISE di VERRINO ANTONELLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2400</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2400</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB33DCF7DD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Saldo fattura n. 01- PA dell'11/01/2024 uscita didattica dell'11/01/2024 al Teatro Savoia di Campobasso n. 3 autobus</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00075290700</codiceFiscale><ragioneSociale> Autolinee LANGIANO srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00075290700</codiceFiscale><ragioneSociale> Autolinee LANGIANO srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-01-22</dataInizio><dataUltimazione>2024-01-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC03CBD5CF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Corso inglese primaria</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00838200707</codiceFiscale><ragioneSociale> BRITISH SCHOOL di Rosa Maria Marino</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00838200707</codiceFiscale><ragioneSociale> BRITISH SCHOOL di Rosa Maria Marino</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1414.5</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-04-23</dataInizio><dataUltimazione>2024-04-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1414.5</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZED3DE743B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>91040770702</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IST. OMNICOMPR. - S. CROCE DI M.</denominazione></strutturaProponente><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><oggetto>Saldo fattura n. FPA 5/24 del 25 gennaio 2021 spettacolo teatarale l'Amico ritrovato  del 22/01/2024  a Campobasso</oggetto><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>95169820651</codiceFiscale><ragioneSociale> INCANTASTORIE Compagnia Teatrale</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>95169820651</codiceFiscale><ragioneSociale> INCANTASTORIE Compagnia Teatrale</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>171.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2024-01-26</dataInizio><dataUltimazione>2024-01-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>171.82</importoSommeLiquidate></lotto></data></legge190:pubblicazione>
