Consultazione gare anno 2020

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)

Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano
Aggiornato al 19.01.2021
URL originale: https://santacrocedimagliano.serviziperlapa.it/avcp/2020.xml

Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Recupero commissioni a carico ente 7,20 7,20 31/12/2020
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Saldo fattura n. 33/01 del 02/12/2020 – Acquisto materiale igienico e di pulizia – emergenza Covid. 4.747,00 4.747,00 14/12/2020
15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PULISAN PLUS S.R.L. (01843000702)
Aggiudicatari:
PULISAN PLUS S.R.L. (01843000702)
Saldo fattura n. 20300497 del 26/11/2020 – Acquisto n. 16 notebook progetto 10.8.6A FESRPON-MO 2020-30 7.360,00 7.360,00 02/12/2020
02/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITD SOLUTIONS S.p.a. (05773090013)
Aggiudicatari:
ITD SOLUTIONS S.p.a. (05773090013)
Saldo fattura n. 318 del 27/11/2020 – Manutenzione fotocopiatori dell’Istituto 2020 sett-ott-nov-dic. 2020 1.000,00 1.000,00 02/12/2020
05/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Saldo fattura n. 419 del 25/11/2020 – Corso di formazione in presenza rischio biologico Covid-19 per gli studenti del Liceo Scientifico a.s. 2020-2021. 600,00 600,00 02/12/2020
05/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A&ELLE Group Srl (01611640705)
Aggiudicatari:
A&ELLE Group Srl (01611640705)
Saldo fattura n. FPA 1/20 del 28/11/2020 – Acquisto “Quaderni operativi” – Scuola dell’Infanzia di San Giuliano di Puglia. 276,50 276,50 02/12/2020
05/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
N.O.C.E. di PELLEGRINO LUIGI (PLLLGU61D04E716D)
Aggiudicatari:
N.O.C.E. di PELLEGRINO LUIGI (PLLLGU61D04E716D)
Recupero commissioni a carico ente. 2,25 2,25 01/12/2020
01/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Saldo fattura n. 959/2020 del 13/11/2020 – Rinnovo servizi dominio internet a.s. 2020-2021. 90,00 90,00 30/11/2020
05/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Saldo fattura n. 28 del 17/11/2020 – Competenze per incarico medicina del lavoro L. 81/2008. 2.240,00 2.240,00 25/11/2020
05/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IANTOMASI MICHELE (00232170704)
Aggiudicatari:
IANTOMASI MICHELE (00232170704)
Saldo fattura n. 787 PA del 26/10/2020 – Acquisto n. 2 targhe – codice progetto 10.8.6A-FESRPON-MO-2020-30 Titolo modulo SA.CRO.20 36,74 36,74 25/11/2020
30/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECART S.R.L. (01916890690)
Aggiudicatari:
DECART S.R.L. (01916890690)
Saldo fattura n. 44660 del 30/10/2020 fornitura n. 7 tablet move e carrello teachbus pon smart class primo ciclo 1.835,91 1.835,91 11/11/2020
18/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT srl (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT srl (02409740244)
Saldo fattura n. 1130001167 del 27/10/2020 – Corso di formazione docenti – a.s. 2019/2020. 11.190,00 11.190,00 04/11/2020
09/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE AGOSTINI SCUOLA SPA (01792180034)
Aggiudicatari:
DE AGOSTINI SCUOLA SPA (01792180034)
Recupero commissioni a carico ente. 7,20 7,20 04/11/2020
09/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Saldo fattura n.543-2020-FE del 23/10/2020 – Acquisto schermi protettivi attività strumento musicale e dispositivi di protezione individuale a.s. 2020/2021. 4.117,00 4.117,00 04/11/2020
18/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Saldo fattura n. 40 del 10/10/2020 – Acquisto batterie alcaline per dispenser no touch. 404,92 404,92 22/10/2020
23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Abruzzese Pasquale (01446340703)
Aggiudicatari:
Abruzzese Pasquale (01446340703)
Saldo fattura n. 204/02 del 14/10/2020 – Reintegro e acquisto cassette pronto soccorso a.s. 2020/2021. 1.400,00 1.400,00 15/10/2020
24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE. DI. MA.SNC (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE. DI. MA.SNC (00972010706)
Saldo fattura n. 518-2020FE del 07/10/2020 – Acquisto schermi protettivi per n. 2 postazioni assistenti amministrativi. 668,00 668,00 12/10/2020
24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Saldo fattura n. 6915/20 del 09/10/2020 – Acquisto materiale di pulizia per la tutela della salute di tutto il personale della comunità scolastica – emergenza Covid-19 3.447,05 3.447,05 12/10/2020
24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTO SUD SNC (00842010704)
Aggiudicatari:
CARTO SUD SNC (00842010704)
Recupero commissioni a carico ente. 6,30 6,30 07/10/2020
07/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Saldo fattura n. 479E del 30/09/2020 Nostro ordine prot. n. 5094 del 24/08/2020 dispositivi di protezione individuale per il corretto avvio dell’a.s. emergenza Covid-19 art. 231 c.1 DL 34/2020 8.377,50 8.377,50 28/09/2020
24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BLU MAPUL SRL (03178310755)
Aggiudicatari:
BLU MAPUL SRL (03178310755)
Saldo fattura n. 1421 del 09/09/2020 acquisto n. 80 dispenser automatici 1000Ml art. 231 c.1 DL 34/2020 4.992,00 4.992,00 28/09/2020
28/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO (01404020701)
Aggiudicatari:
VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO (01404020701)
Saldo fattura n. 43337 del 21/09/2020 acquisto n. 18 licenze Office 2019 Standard – Licenza Open Edu – PON SMART CLASS 1.054,62 1.054,62 28/09/2020
28/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT srl (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT srl (02409740244)
Saldo fattura n. 78 del 18/09/2020 acquisto segnaletica emergenza Covid-19 Art. 231 c.1 DL n. 34/2020 920,33 920,33 28/09/2020
28/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BEECOMM (01602580704)
Aggiudicatari:
BEECOMM (01602580704)
Saldo fattura n. 20204E20775 del 02/09/2020 – Acquisto registri di classe scuola secondaria di I grado e scuola secondaria di II grado a.s. 2020/2021. 119,00 119,00 12/09/2020
28/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Saldo fattura n. 71 del 03/09/2020 – Acquisto materiale adesivo per segnaletica emergenza Covid-19 – art. 231 c.1 DL n. 34/2020 4.068,00 4.068,00 12/09/2020
28/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BEECOMM (01602580704)
Aggiudicatari:
BEECOMM (01602580704)
Saldo fattura n. 163/02 del 02/09/2020 – Acquisto dispositivi di protezione individuale emergenza epidemiologica – guanti in nitrile – DL 18/2020 503,37 503,37 12/09/2020
28/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE. DI. MA.SNC (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE. DI. MA.SNC (00972010706)
Recupero commissioni a carico ente 2,70 2,70 02/09/2020
03/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Saldo fattura n.197 del 19/08/2020. Manutenzione full service (ordinaria e straordinaria annuale) dei fotocopiatori situati nei vari plessi scolastici dell’Istituto, periodo maggio – agosto 2020 1.000,00 1.000,00 02/09/2020
03/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Saldo fattura n. 83/PA del 12/08/2020 spese per acquisti dispenser e detergenti art. 231 c. 1 DL 34/2020 4.850,00 4.850,00 02/09/2020
03/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Romanella Professional di Giordano e Ivan Romanell (01834680702)
Aggiudicatari:
Romanella Professional di Giordano e Ivan Romanell (01834680702)
Recupero commissioni a carico ente 15,30 15,30 07/08/2020
07/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Iva split payment su fattura n. 414-2020-FE del 22/07/2020 ditta Medusarl di Termoli (CB) 385,49 385,49 06/08/2020
03/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO (00950501007)
Saldo fattura n. 000169/PA del 30/06/2020 – Acquisto mascherine per lo svolgimento esami di stato in sicurezza D.L. 34/20. 1.056,00 1.056,00 06/08/2020
07/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PERPULIRE (09317740018)
Aggiudicatari:
PERPULIRE (09317740018)
Saldo fattura n. V3-5525 del 08/05/2020 acquisto copricaloriferi per scuola dell’Infanzia di Santa Croce di Magliano 999,35 999,35 06/08/2020
07/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Saldo fattura n. 1/4/1045 del 31/07/2020 sanificazione ambienti di lavoro connessi all’emergenza epidemiologica Covid-19 risorse art. 231 c.7 D.L.34/2020 1.000,00 1.000,00 06/08/2020
07/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOGESsp srl unipersonale (01583870702)
Aggiudicatari:
SOGESsp srl unipersonale (01583870702)
Saldo fattura n. 152/02 del 22/07/2020 KN95V Facciale filtrante FFp2 C/Valvola. 1.125,00 1.125,00 27/07/2020
07/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE. DI. MA.SNC (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE. DI. MA.SNC (00972010706)
Saldo fattura n. 001379 del 30/06/2020 – Acquisto termoscanner con staffa tubolare emergenza Covid19 a.s. 2019/2020. 1.850,00 1.850,00 16/07/2020
17/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SECURITALY Srl (03558340406)
Aggiudicatari:
SECURITALY Srl (03558340406)
Saldo fattura n. 605/2020 del 14/07/2020 – Attivazione antivirus Avast Premium Security per 25 postazioni 550,00 550,00 16/07/2020
17/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Saldo fattura n. 225 del 09/07/2020 – Fornitura litografie per il Concorso “I colori della vita” 1.188,00 1.188,00 13/07/2020
17/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tipografia LAMPO (01830210702)
Aggiudicatari:
Tipografia LAMPO (01830210702)
Saldo fattura n. 53 del 23/06/2020 Corso di nuoto per gli alunni del Liceo Scientifico n. 7 lezioni 750,00 750,00 13/07/2020
13/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706)
Aggiudicatari:
HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706)
Saldo fattura n.54 del 23/06/2020 Corso di nuoto per gli alunni della scuola di San Giuliano di Puglia n. 14 lezioni 8.650,00 8.650,00 13/07/2020
13/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706)
Aggiudicatari:
HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706)
Saldo fattura n. 950 del 30/06/2020 – Noleggio estintori e bombola GPL per esercitazione esami 175,00 175,00 13/07/2020
17/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO (01404020701)
Aggiudicatari:
VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO (01404020701)
Saldo fattura n. 615/00 del 26/06/2020 – Acquisto toner esami secondo ciclo a.s. 2019/2020. 410,80 410,80 11/07/2020
17/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ecoprint (01801970490)
Aggiudicatari:
Ecoprint (01801970490)
Saldo fattura n. 000168/PA del 30/06/2020 – Acquisto materiale igienizzante per lo svolgimento esami di stato in sicurezza D.L. 34/20. 1.698,00 1.698,00 11/07/2020
17/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PERPULIRE (09317740018)
Aggiudicatari:
PERPULIRE (09317740018)
Saldo fattura n. FPA 33/20 del 01/07/2020 – Software Axios Pago Scuola. 200,00 200,00 08/07/2020
09/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIMUT SRL (07173740635)
Aggiudicatari:
AZIMUT SRL (07173740635)
Recupero Commissioni a ente. 4,50 4,50 08/07/2020
09/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Saldo fattura n. 176 del 26/06/2020 – Svolgimento di n. 3 Webinar informativo/formativo rischio biologico Covid19 per il personale della scuola. 240,00 240,00 08/07/2020
09/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A&ELLE Group Srl (01611640705)
Aggiudicatari:
A&ELLE Group Srl (01611640705)
Saldo fattura n. 7X02088724 del 15/06/2020 abbonamento connettività per DaD mese di maggio 2020 DL n. 18 del 17 marzo 2020 36,17 36,17 23/06/2020
23/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM S.p.a. (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM S.p.a. (00488410010)
Saldo fattura n. 20204E14694 del 17/06/2020 acquisto n. 10 notebook + licenza office 4.949,50 4.949,50 23/06/2020
23/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Saldo fattura n. 1038 del 30/05/2020 acquisto n. 3 stampanti per gli uffici e per il plesso di Santa Croce di Magliano scuola sec. di I grado 345,00 345,00 18/06/2020
18/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Saldo fattura n. 518/2020 dell’11/06/2020 oda n. 5448440 del 01/04/2020 acquisto n. 2 notebook PNSD Azione#28 819,66 819,66 15/06/2020
07/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Saldo fattura n. 9/PA del 08/06/2020 acquisto n. 1000 mascherine chirurgiche 3 strati 500,00 500,00 15/06/2020
18/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Farmacia Giuliano Michele (GLNMHL80P20B519R)
Aggiudicatari:
Farmacia Giuliano Michele (GLNMHL80P20B519R)
Recupero commissioni a carico ente 4,95 4,95 05/06/2020
05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Saldo fattura n. 454 del 25/05/2020 Acquisto n. 100 visere protettive 690,00 690,00 04/06/2020
05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.C. DISTRIBUTION SRL (01854180856)
Aggiudicatari:
F.C. DISTRIBUTION SRL (01854180856)
Saldo fattura n. 336/PA del 18/05/2020 RDO n. 5499799 del 04/05/2020 acquisto router per la didattica a distanza 532,50 532,50 27/05/2020
27/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA DATA SRL (03242680829)
Aggiudicatari:
LINEA DATA SRL (03242680829)
Saldo fattura n. 1 del 11/05/2020 Acquisto materiale di facile consumo per corso di formazione neoassunti a.s. 2019/2020 389,20 389,20 12/05/2020
14/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Aggiudicatari:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Recupero commissioni a carico ente 2,25 2,25 07/05/2020
07/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Saldo fattura n. 333/2020 del 25/04/2020 ODA MEPA n. 5462047 Acquisto n. 10 notebook+ n.2 tablet art. 120 DL 18/2020 5.326,00 5.326,00 05/05/2020
07/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Saldo fattura n. 210/01 del 15 aprile 2020. Acquisto materiale igienico-sanitario emergenza epidemiologica. 307,00 307,00 18/04/2020
20/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE SRL (00604930701)
Saldo fattura n. 1909/20 del 16/04/2020. Acquisto materiale igienizzante e sanificante DL 18/2020 nota MI n. 562 del 28/03/2020 1.676,83 1.676,83 17/04/2020
20/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTO SUD SNC (00842010704)
Aggiudicatari:
CARTO SUD SNC (00842010704)
Saldo fattura n. 484 del 31/03/2020. Noleggio estintori e bombola GPL per esercitazione corso di formazione 175,00 175,00 14/04/2020
20/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO (01404020701)
Aggiudicatari:
VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO (01404020701)
Saldo fattura n. 269/2020 del 04/04/2020. Rinnovo licenza del programma AUDIT Access Log. 200,00 200,00 06/04/2020
08/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Recupero commissioni a carico ente. 2,70 2,70 06/04/2020
08/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Saldo fattura n. 1/PA del 29/02/2020 noleggio minibus per trasporto Colletorto/Termoli a/r giorno 21/02/2020 manifestazione #premio scuola digitale 2019/20 227,27 227,27 12/03/2020
12/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Aggiudicatari:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Saldo fattura n. 2020060154 del 27/02/2020. Tesoreria Enti anno 2019 gestione e tenuta conto 125,00 125,00 02/03/2020
27/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Recupero commissioni a carico ente. 5,85 5,85 02/03/2020
27/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Saldo fattura numero 2020060153 del 27/02/2020. Tesoreria Enti anno 2018 – gestione e tenuta conto 114,58 114,58 02/03/2020
27/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Saldo fattura n. 122/2020 del 06/02020 Contratto di assistenza tecnica e normativa hardware e software dal 03/01/2020 al 02/01/2021 1.000,00 1.000,00 12/02/2020
13/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Saldo fattura n. 1/FISS del 10/02/2020 Programma Erasmus+ Call 2018 – KA2 Partenariati strategici per gli scambi tra scuole – mobilità in Macedonia dal 01/05/2020 al 08/05/2020 3.222,00 3.222,00 12/02/2020
13/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EMPIRE TRAVEL di GENNARELLI G. (GNNGPP85C19B519D)
Aggiudicatari:
EMPIRE TRAVEL di GENNARELLI G. (GNNGPP85C19B519D)
Saldo fattura n. FPA 12/20 del 28/01/2020. Rinnovo aggiornamenti AXIOS 2020. 1.550,00 1.550,00 03/02/2020
06/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIMUT SRL (07173740635)
Aggiudicatari:
AZIMUT SRL (07173740635)
Saldo fattura n. 20204E02271 del 22/01/2020. Rinnovo servizio software, assistenza e manutenzione registro elettronico anno 2020. 2.160,00 2.160,00 03/02/2020
06/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Recupero commissioni a carico ente 5,30 5,30 03/02/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Saldo fattura n. 41/2020 del 16/01/2020 Rinnovo piattaforma segreteria Cloud – Software di conservazione e ammninistrazione trasparente 1.150,00 1.150,00 27/01/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Saldo fattura n. V3-28885 del 30/12/2019 Nostra conferma preventivo prot. n. 9422 del 09/12/2019. Acquisto copricaloriferi Scuole dell’Infanzia. 2.020,71 2.020,71 16/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Saldo fattura n. 13/2020 del 10/01/2020 Nostra conferma di acquisto prot. n. 9392 del 07/12/2019. Fornitura, installazione e configurazione materiale informatico per amplificazione segnale WI-FI. 456,00 456,00 09/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Saldo fattura n. 937 del 18/12/2019 Nostro ordine prot. n. 7751 del 15/10/2019. Fornitura di materiale per il laboratorio di Scienze. 190,28 190,28 21/11/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CHIMICA CENTRO S.N.C. (00970300430)
Aggiudicatari:
CHIMICA CENTRO S.N.C. (00970300430)
Nostro contratto n. 8355 del 07/11/2019. Corso di lingua inglese ad integrazione del corso curricolare e volto a sostenere gli esami CAE-C1 della University of Cambridge Assessment English. 1.590,00 1.590,00 14/11/2019
09/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Nostro ordine prot. n. 8462 del 09/11/2019. Corsi di formazione e aggiornamento sulla Sicurezza e addetti al primo soccorso a.s. 2019-2020 – fattura n. 57 del 01/06/2020 2.459,01 1.229,51 13/11/2019
05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Aggiudicatari:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Nostro ODA prot. n. 5999 del 27/08/2019. Corso di formazione e aggiornamento Aspp. Fattura n. 53 del 01/06/2020 3.500,00 3.500,00 13/11/2019
05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Aggiudicatari:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Nostro ODA prot. n. 6862 del 20/09/2019. Corso di formazione e aggiornamento Aspp-Integrazione. fattura n. 54 del 01/06/2020 1.000,00 1.000,00 13/11/2019
05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Aggiudicatari:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Nostro ODA prot. n. 8383 del 07/11/2019. Corso di aggiornamento per RLS (preposto alla sicurezza nelle scuole) fattura n. 52 del 01/06/2020 80,00 80,00 13/11/2019
05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Aggiudicatari:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Totali Numero Lotti: 80 122.433,79 121.204,29
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