Consultazione gare anno 2022

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)

Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano
Aggiornato al 26.01.2023
URL originale: https://santacrocedimagliano.serviziperlapa.it/avcp/2022.xml

Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Compenso tenuta conto e spese annue di gestione relative all’esercizio 2022 540,83 540,83 16/12/2022
16/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTESA SAN PAOLO SPA (11991500015)
Aggiudicatari:
INTESA SAN PAOLO SPA (11991500015)
Saldo fattura n. 8464 del 05/12/2022 – fornitura di beni per la realizzazione di ambienti di apprendimento per la ddi – PNSD Mezzogiorno 6.447,78 6.447,78 15/12/2022
15/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 SRL (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 SRL (01121130197)
Saldo fattura n. 2/159 del 28/11/2022 – Acquisto etichette per inventario – A. S. 2022/2023. 560,00 560,00 12/12/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIBILETTI ARTI GRAFICHE SNC (01356590123)
Aggiudicatari:
TIBILETTI ARTI GRAFICHE SNC (01356590123)
Saldo fattura n. 23/PA del 25/11/2022 – Noleggio n. 2 autobus con conducente destinazione Campobasso Teatro Savoia. 700,00 700,00 12/12/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALZOLARO ANTONIO E FLLI SNC (00065700700)
Aggiudicatari:
CALZOLARO ANTONIO E FLLI SNC (00065700700)
Saldo fattura n. 449 del 09/12/2022 – Servizio full-service Vs copiatori compreso n. 3 multifunzioni a noleggio periodo settembre-dicembre 2022. 813,34 813,34 12/12/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Aggiudicatari:
Saldo fattura n. 97 del 07/12/2022 – Acquisto batterie per dispenser igienizzante mani, dpi e soffiatori per foglie. 552,87 552,87 12/12/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Abruzzese Pasquale (01446340703)
Aggiudicatari:
Abruzzese Pasquale (01446340703)
Saldo fattura n. 2022BENA005003910 del 03/11/2022 – Assicurazione alunni e personale della scuola A. S. 2022-2023. 5.236,00 5.236,00 01/12/2022
01/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CHUBB EUROPEAN GROUP (04124720964)
Aggiudicatari:
CHUBB EUROPEAN GROUP (04124720964)
Saldo fattura n. 42 del 14/11/2022 – Incarico medico competente – A. S. 2021/2022. 2.000,00 2.000,00 01/12/2022
01/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IANTOMASI MICHELE (00232170704)
Aggiudicatari:
IANTOMASI MICHELE (00232170704)
Saldo fattura n. 42 del 23/11/2022 – Prestazione professionale esperto esterno formazione in materia di cyberbullismo – a. s. 2022/2023. 416,00 416,00 01/12/2022
01/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COLELLA STEFANIA (08725861002)
Aggiudicatari:
COLELLA STEFANIA (08725861002)
Saldo fattura n. 106/PA del 28/11/2022 Nostra conferma ordine prot. n. 9641 del 22/09/2021 – servizio di sanificazione mensile per tutti i plessi n. 10 interventi 800,00 800,00 01/12/2022
01/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I)
Aggiudicatari:
BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I)
“Saldo fattura n. V3-31004 del 14/11/2022 nostro ordine prot. n. 8492 del 29/09/2022 Acquisto materiale di cancelleria per la realizzazione del “”Piano di formazione dei docenti”” a.s. 2021/22″ 291,80 291,80 18/11/2022
18/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Saldo fattura n. 12200606060000000345 del 27/10/2022 – Acquisto articoli sportivi per la palestra della Scuola Secondaria II Grado di Santa Croce di Magliano – Liceo Scientifico. 389,17 389,17 14/11/2022
14/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
“Saldo fattura n. 128/02 del 02/11/2022 – Acquisto di cartelli per segnaletica “”Punto di raccolta”” per emergenza ed evacuazione plesso scolastico di Colletorto – A. S. 2022/2023.” 106,95 106,95 14/11/2022
14/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE. DI. MA.SNC (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE. DI. MA.SNC (00972010706)
Acquisto gadget Programma Erasmus + Call 2020 Codice Progetto: 2020-1-SK01-KA229-078237_2 Titolo Progetto: MAKE YOUR SCHOOL SMART – TRNAVA (Slovacchia). 140,00 140,00 14/11/2022
14/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Aggiudicatari:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Saldo fattura n. 261/001 del 27/10/2022 – Acquisto mascherine FFP2 – Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 – Contenimento del rischio epidemiologico da COVID 19. 1.350,00 1.350,00 14/11/2022
14/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIVID SRL (04511050405)
Aggiudicatari:
VIVID SRL (04511050405)
“Saldo fattura n. 11/PA del 12/10/2022 – Acquisto “”Libri operativi”” Scuola dell’Infanzia di San Giuliano di Puglia – a. s. 2022/2023.” 355,20 355,20 25/10/2022
25/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Aggiudicatari:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Saldo fattura n. 686/2022 dell’ 11/10/2022 – Rinnovo dominio web www.omnisantacrocedim.edu.it – a. s. 2022/2023. 90,00 90,00 25/10/2022
25/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Saldo fattura n. 43 del 17/10/2022 – Acquisto lavasciuga pavimenti Scuola Primaria di Santa Croce di Magliano – a. s. 2022/2023. 3.900,00 3.900,00 25/10/2022
25/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CUBE SOLUTION (01751570704)
Aggiudicatari:
CUBE SOLUTION (01751570704)
Acquisto toner per stampanti di tutti i plessi – a. s. 2022/2023. 1.052,75 1.052,75 25/10/2022
25/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER POINT SRL (02436830604)
Aggiudicatari:
TONER POINT SRL (02436830604)
Saldo fattura n. 116/02 del 03/10/2022 – Acquisto n. 2 copricaloriferi per la Scuola Primaria di Santa Croce di Magliano – A. S. 2022/2023. 420,00 420,00 14/10/2022
14/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE. DI. MA.SNC (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE. DI. MA.SNC (00972010706)
Saldo fattura n. 21/PA del 11/10/2022 – Acquisto materiale sanitario reintegro cassette primo soccorso a. s. 2022-2023. 822,82 822,82 14/10/2022
14/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Farmacia Giuliano Michele (GLNMHL80P20B519R)
Aggiudicatari:
Farmacia Giuliano Michele (GLNMHL80P20B519R)
Nostra conferma ordine prot. n. 9641 del 22/09/2021 – servizio di sanificazione mensile per tutti i plessi n. 10 interventi – fattura n. 56/PA del 02/09/2022 720,00 720,00 09/09/2022
09/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I)
Aggiudicatari:
BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I)
Saldo fattura n. 22/FISS del 05/09/2022 – Viaggio Trnava (Slovacchia) Programma Erasmus + Call 2020 – KA2 Partenariati strategici per gli scambi tra scuole – Settore istruzione scolastica Codice proge 3.014,55 3.014,55 09/09/2022
09/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EMPIRE TRAVEL di GENNARELLI G. (GNNGPP85C19B519D)
Aggiudicatari:
EMPIRE TRAVEL di GENNARELLI G. (GNNGPP85C19B519D)
Saldo fattura n. 304 del 16/08/2022 – Servizio fullservice copiatori compreso n. 3 multifunzioni a noleggio periodo maggio – agosto 2022. 813,33 813,33 29/08/2022
29/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Aggiudicatari:
Saldo fattura n. 22004574UC del31/07/2022 – acquisto sanificatori aria Scuola Secondaria di I Grado Bonefro e cartucce sanificanti Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado Santa Croce d 3.304,00 3.304,00 11/08/2022
11/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BEGHELLI SERVIZI SRL SOC UNIPERSONALE (01954641203)
Aggiudicatari:
BEGHELLI SERVIZI SRL SOC UNIPERSONALE (01954641203)
Saldo fattura n. 8315/FVIAC del 14/07/2022 – Acquisto registri di classe per la Scuola Secondaria di I e II grado a. s. 2022/2023 266,25 266,25 04/08/2022
04/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
IVA SPLIT PAYMENT su fattura n. 428 del 02/07/2022 – Corso di aggiornamento per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – Ditta A&Elle Group srl Campobasso 11,00 11,00 04/08/2022
04/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO (00950501007)
IVA SPLIT PAYMENT su fattura n. 442/2022 del 05/07/2022 – Ditta Unidos srl Campobasso Acquisto servizi pacchetto unico dal 01/01/2022 al 31/12/2022 1.137,03 1.137,03 04/08/2022
04/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO (00950501007)
“IVA SPLIT PAYMENT su fattura n.166 del 12/07/2022 Ditta Tipografia Lampo srls unipersonale – Fornitura litografie “”I colori della vita”” XVII edizione a.s. 2021/2022″ 298,39 298,39 04/08/2022
04/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO (00950501007)
IVA SPLIT PAYMENT su fattura n. 219 del 14/07/2022 ditta CORRADO Tecnoprint srl Sarno (SA) Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-MO-2021-23 CUP: I69J21004000006 66,00 66,00 04/08/2022
04/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO (00950501007)
IVA SPLIT PAIMENT su fattura n.8315/FVIAC del 14/07/2022 – Ditta Gruppo Spaggiari Parma – Acquisto registri di classe a.s. 2022/2023 58,58 58,58 04/08/2022
04/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO (00950501007)
“Saldo fattura n.166 del 12/07/2022 – Fornitura litografie “”I colori della vita”” XVII edizione a.s. 2021/2022″ 1.356,30 1.356,30 13/07/2022
13/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tipografia LAMPO (01830210702)
Aggiudicatari:
Tipografia LAMPO (01830210702)
Saldo fattura n. 428 del 02/07/2022 – Corso di aggiornamento per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS 50,00 50,00 06/07/2022
06/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A&ELLE Group Srl (01611640705)
Aggiudicatari:
A&ELLE Group Srl (01611640705)
“Saldo fattura n. 1130000464 del 30/06/2022 – Corso di formazione: “” Azioni connesse all’implementazione delle azioni previste dal Piano nazionale – Rigenerazione scuola””. Piano nazionale per la fo 2.800,00 2.800,00 06/07/2022
06/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE AGOSTINI SCUOLA SPA (01792180034)
Aggiudicatari:
DE AGOSTINI SCUOLA SPA (01792180034)
Saldo fattura n. 442/2022 del 05/07/2022 – Acquisto servizi pacchetto unico dal 01/01/2022 al 31/12/2022 Segreteria Cluod – gestione totem e timbrature – assistenza – sito web 5.168,33 5.168,33 06/07/2022
06/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Saldo fattura n. FATTPA 21-22 DEL 13/06/2022 – Incarico di consulenza e supporto Responsabile della protezione dei Dati (RPD). 505,43 505,43 02/07/2022
02/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAUTA PIERLUIGI (MTAPLG71P05A783Z)
Aggiudicatari:
MAUTA PIERLUIGI (MTAPLG71P05A783Z)
Saldo fattura n. 000033-2022 del 26/06/2022 – Acquisto, installazione e sostituzione posa in opera di n. 03 climatizzatori uffici di segreteria 4.790,00 4.790,00 02/07/2022
02/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOSYSTEM S.N.C. DI FRANCARIO VINCENZO (01430770709)
Aggiudicatari:
TECNOSYSTEM S.N.C. DI FRANCARIO VINCENZO (01430770709)
Nostro contratto prot. n. 0010307 del 26/11/2020 – Competenze per incarico medicina del lavoro L. 81/2008 – saldo fattura n. 11 del 09/06/2022 2.240,00 2.240,00 22/06/2022
22/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IANTOMASI MICHELE (00232170704)
Aggiudicatari:
IANTOMASI MICHELE (00232170704)
Saldo fattura n. 402/2022 del 17/06/2022 – Acquisto Licenze Microsoft Office 2019 professional Plus ESD. 98,00 98,00 22/06/2022
22/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Saldo fattura n. 1616 del 13/06/2022 – Acquisto di materiale di pulizia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 – Nota prot. n. 25629 dell’08/11/2021. 808,47 808,47 22/06/2022
22/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PEFIM SRL A SOCIO UNICO (06633741217)
Aggiudicatari:
PEFIM SRL A SOCIO UNICO (06633741217)
“Prestazione professionale Esperto psicologo progetto “”Adolescenti consapevoli”” saldo fattura n. FPA 98/22 del 16/06/2022″ 240,00 240,00 22/06/2022
22/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAMMIERI MONICA (GMMMNC84H67L113F)
Aggiudicatari:
GAMMIERI MONICA (GMMMNC84H67L113F)
Saldo fattura n. FA-0146/22 del 31/05/2022 – Realizzazione supporti a parete universale in MDF per il fissaggio di monitor digitali interattivi – Scuole dell’Infanzia e Primaria di Santa Croce di Mag 5.580,00 5.580,00 18/06/2022
18/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ONSITE SUPPORT DI CERRONE MOIRA (00941020943)
Aggiudicatari:
ONSITE SUPPORT DI CERRONE MOIRA (00941020943)
Saldo fattura n. 6/PA del 29/05/2022 Conferma ordine preventivo acquisto materiale di cancelleria nostro prot. n. 0004482 del 19/05/2022 233,00 233,00 07/06/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Aggiudicatari:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Saldo fattura n. 24/PA del 01/06/2022 prestazione relativa al conseguimento degli esami in inglese A1 A2 e B2 5.146,00 5.146,00 07/06/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Saldo fattura n. 18/01 del 31/05/2022 acquisto materiale di pulizia per il corretto svolgimento degli esami di stato conclusivi del I e II ciclo di istruzione a.s. 2021/22 1.216,40 1.216,40 07/06/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DSA SRLS (02342180680)
Aggiudicatari:
DSA SRLS (02342180680)
Saldo Fattura n.5198/FVIAC del 13/05/2022 – Acquisto registri esami e firma pesenza docenti. 77,80 77,80 24/05/2022
24/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Saldo fattura n.201 del 11/05/2022 – Manutenzione fotocopiatori periodo Gennaio/Aprile 2022 813,33 813,33 24/05/2022
24/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Aggiudicatari:
Saldo fattuta n.20/PA del 26/04/2022 – Viaggio di istruzione organizzato in Costiera Amalfitana e Parco Nazionale del Vesuvio dal 26 al 27 Aprile 2022 5.810,00 5.810,00 16/05/2022
16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D)
Aggiudicatari:
Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D)
Saldo fattura n.317/2022 del 13/05/2022 – Acquisto licenze annuali antivirus 550,00 550,00 16/05/2022
16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Saldo fattura n.63/PA del 11/05/2021 – Acquisto mascherine FFP2 certificate imbustate singolarmente nota MI n.12459 del 1 aprile 2022 2.774,10 2.774,10 16/05/2022
16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Romanella Professional di Giordano e Ivan Romanell (01834680702)
Aggiudicatari:
Romanella Professional di Giordano e Ivan Romanell (01834680702)
Saldo fattuta n.17/PA del 23/04/2022 – Viaggio di istruzione organizzato a Roma del 23/04/2022 alunni Liceo Scientifico 1.965,00 1.965,00 14/05/2022
14/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D)
Aggiudicatari:
Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D)
Saldo fattura n.0000106PA del 30/04/2022 – Acquisto targhe e etichette adesive per progetto PON Digital Board codice progetto 13.1.2A-FESRPON-MO-2021-11 416,00 416,00 14/05/2022
14/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSSI TIMBRI SRL (01451660359)
Aggiudicatari:
ROSSI TIMBRI SRL (01451660359)
Saldo fattura n. 5/PA del 30 aprile 2022 – acquisto gadget per il Programma Erasmus+Call 2020 Codice progetto:2020-1-SK01-KA229-078237_2 Progetto: make your school smart 129,46 129,46 14/05/2022
14/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Aggiudicatari:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Nostra conferma ordine prot. n. 9641 del 22/09/2021 – servizio di sanificazione mensile per tutti i plessi n. 10 interventi saldo fattura n. 23/PA del 30 aprile 2022 800,00 800,00 05/05/2022
05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I)
Aggiudicatari:
BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I)
Saldo fattura n. 5NO del 08/04/2022 – Noleggio autobus con conducente – Campionati studenteschi corsa campestre finali provinciali a. s. 2021/2022. 363,64 363,64 30/04/2022
30/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
Aggiudicatari:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
Saldo fattura n. 1/28 del 22/04/2022 – Anticipo Viaggio d’istruzione Napoli e dintorni dal 26 al 29/04/2022 classi quarte e quinte Liceo Scientifico – A. S. 2021/2022. 4.914,00 4.914,00 30/04/2022
30/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEIATA VIAGGI SRLS (02274550686)
Aggiudicatari:
NEIATA VIAGGI SRLS (02274550686)
Saldo fattura n. 1/33 del 28/04/2022 – Saldo Viaggio d’istruzione Napoli e dintorni dal 26 al 29/04/2022 classi quarte e quinte Liceo Scientifico – A. S. 2021/2022. 4.759,00 4.759,00 30/04/2022
30/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEIATA VIAGGI SRLS (02274550686)
Aggiudicatari:
NEIATA VIAGGI SRLS (02274550686)
Saldo fattura n. 24/FE del 31/03/2022 – Fornitura mascherine FFP2 – Assegnazione risorse finanziarie nota prot. n. 110 dell’01/02/2022. 358,29 358,29 11/04/2022
11/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA FLORIO DOTT ALBERTO (00793200700)
Aggiudicatari:
FARMACIA FLORIO DOTT ALBERTO (00793200700)
Saldo fattura n. 020000107 del 31/03/2022 – Fornitura visioni digitali individuali di Opere Audiovisive. 73,77 73,77 11/04/2022
11/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CG CECCHI GORI ENTERTAINMENT (06612610961)
Aggiudicatari:
CG CECCHI GORI ENTERTAINMENT (06612610961)
Nostra conferma preventivo prot. n. 0011705 del 13/11/2021 acquisto materiale di cancelleria – fattura n. 3 del 28/03/2022 1.295,95 1.295,95 11/04/2022
11/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Saldo fattura n. 4/FISS del 04/04/2022 – Servizio noleggio autobus A/R Santa Croce di Magliano/Roma Ciampino (aereoporto) e acquisto biglietti A/R Roma/Skopje (Nord Macedonia – Programma Erasmus + Cal 3.678,19 3.678,19 08/04/2022
08/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EMPIRE TRAVEL di GENNARELLI G. (GNNGPP85C19B519D)
Aggiudicatari:
EMPIRE TRAVEL di GENNARELLI G. (GNNGPP85C19B519D)
Saldo fattura n. 549 del 23/03/2022 – Acquisto materiale di pulizia – a. s. 2021/2022. 505,70 505,70 05/04/2022
05/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FMC GROUP SRL (06365451217)
Aggiudicatari:
FMC GROUP SRL (06365451217)
Saldo fattura n. 21 del 14/03/2022 – Acquisto materiale vario di ferramenta per piccola manutenzione a. s. 2021/2022. 363,75 363,75 28/03/2022
28/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Abruzzese Pasquale (01446340703)
Aggiudicatari:
Abruzzese Pasquale (01446340703)
Saldo fattura n. 196/2022 del 18/03/2022 – Rinnovo licenza programma AUDIT Access Log anno 2022. 200,00 200,00 28/03/2022
28/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Saldo fattiura n. 203/2022 del 18/03/2022 acquisto targhe pubblicitarie per il pon/fse 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-26 sulle Ali di Pegaso 160,00 160,00 28/03/2022
28/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' DI IANNACCONE A & CS.N.C. (00613480706)
Aggiudicatari:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' DI IANNACCONE A & CS.N.C. (00613480706)
Saldo fattura n. 2022021491 del 25/03/2021 Gestione e tenuta conto serv. tesoreria dal 01/01/2021-31/12/2021. 125,00 125,00 28/03/2022
28/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Fattura n. 16/PA del 21/03/2021 Nostra conferma ordine prot. n. 9641 del 22/09/2021 – servizio di sanificazione mensile per tutti i plessi n. 10 interventi 800,00 800,00 28/03/2022
28/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I)
Aggiudicatari:
BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I)
Convenzione prot. n. 2200 del 08/03/2022 – Corso di formazione BLSD adulto – – Alunni classi Triennio Liceo Scientifico – a. s. 2021/2022. 2.700,00 2.700,00 18/03/2022
18/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
"ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ""ODV S ANTONIO""" (01513840700)
Aggiudicatari:
"ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ""ODV S ANTONIO""" (01513840700)
Saldo fattura n. 232 del 24/02/2022 – Acquisto batteria, pads adulto e servizio controllo annuale defibrillatore SaverOne a. s. 2021/2022. 325,00 325,00 17/03/2022
17/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.M.I. ITALIA S.R.L. (07291540636)
Aggiudicatari:
A.M.I. ITALIA S.R.L. (07291540636)
Saldo fattura n. 1286/22 del 07/03/2022 – Acquisto alcool etilico – Risorse esami di stato I e II ciclo nota prot. n. 25629 del 08/11/2021. 239,75 239,75 17/03/2022
17/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTO SUD SNC (00842010704)
Aggiudicatari:
CARTO SUD SNC (00842010704)
Saldo fattura n. 17/FE del 04/03/2022 – Fornitura mascherine FFP2 per alunni/personale in regime di autosorveglianza – Nota M.I. prot. n. 110 del 01/02/2022 978,12 978,12 10/03/2022
10/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA FLORIO DOTT ALBERTO (00793200700)
Aggiudicatari:
FARMACIA FLORIO DOTT ALBERTO (00793200700)
Saldo fattura n. 17/1 del 15/02/2022 – Acquisto n. 2 targhe pubblicitarie – PON progetto 10.1.1A – FSEPON-MO-2019-45 – Progetti di inclusione ed integrazione avviso n. 4294/2017 FONOS – ForestieriNonS 72,13 72,13 22/02/2022
22/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.T.S. COPISTERIA di Cenci T. e C. s.a.s. (00591550702)
Aggiudicatari:
C.T.S. COPISTERIA di Cenci T. e C. s.a.s. (00591550702)
Saldo fattura n. 345/A del 19/02/2022 – Rinnovi servizi AXSIOS anno 2022. 1.650,00 1.650,00 22/02/2022
22/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION s.r.l. (03942311212)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION s.r.l. (03942311212)
Saldo fattura n. 164/FE del 21/02/2022 – Forniture mascherine FFP2 – Assegnazione risorse finanziarie nota prot. n. 25629 dell’08/11/2021. 1.245,00 1.245,00 22/02/2022
22/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Nostra conferma ordine prot. n. 9641 del 22/09/2021 – servizio di sanificazione mensile per tutti i plessi n. 10 interventi – fattura n. 10/PA del 13/02/2022 800,00 800,00 15/02/2022
15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I)
Aggiudicatari:
BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I)
Saldo fattura n. 12 del 20/01/2022 – Fornitura mascherine FFP2 – Assegnazione risorse finanziarie nota prot. n. 25629 dell’08/11/2021. 4.560,00 4.560,00 21/01/2022
21/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CUBE SOLUTION (01751570704)
Aggiudicatari:
CUBE SOLUTION (01751570704)
Saldo fattura n. V3-2463 del 19/01/2022 – Materiale di cancelleria Infanzia di Colletorto. 451,47 451,47 21/01/2022
21/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Saldo fattura n. V3-2464 del 19/01/2022 – Materiale cancelleria Infanzia Rotello. 186,20 186,20 21/01/2022
21/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Nostra conferma ordine prot. n. 0012552 del 03/12/2021 – Acquisto di mascherine FFP2 dispositivi di protezione individuale (Decreto sostegni-bis) fattura n. 74 del 13/01/2022 1.417,50 1.417,50 18/01/2022
18/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FMC GROUP SRL (06365451217)
Aggiudicatari:
FMC GROUP SRL (06365451217)
Nostra conferma ordine prot. n. 9641 del 22/09/2021 – servizio di sanificazione mensile per tutti i plessi n. 10 interventi – fattura n. 2/PA del 17/01/2022 800,00 800,00 18/01/2022
18/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I)
Aggiudicatari:
BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I)
Saldo fattura n. V3-284 del 04/01/2022 – Acquisto di paraspigoli e protezione per finestre – a. s. 2021/2022. 334,30 334,30 17/01/2022
17/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Saldo fattura n. 39 del 13/01/2022 – Intervento di manutenzione riparazione copiatore plesso di San Giuliano di Puglia. 120,00 120,00 17/01/2022
17/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Aggiudicatari:
“Nostro contratto prot. n. 10195 del 05/10/2021 – Pacchetto n. 10 edizioni corsi con formula “”Agile25″”- Piano di formazione dei docenti a.s. 2020/21 – Fattura n. 2096000514″ 21.000,00 21.000,00 12/01/2022
12/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RIZZOLI EDUCATION SPA (05877160159)
Aggiudicatari:
RIZZOLI EDUCATION SPA (05877160159)
Saldo fattura n. 2021BENA005002775 del 21/12/2021 Premio assicurazione alunni e personale della scuola a. s. 2021/2022 polizza ITBSTQ79660 22/10/2021 22/10/2022 5.383,00 5.383,00 07/01/2022
07/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CHUBB EUROPEAN GROUP (04124720964)
Aggiudicatari:
CHUBB EUROPEAN GROUP (04124720964)
Totali Numero Lotti: 84 140.102,02 140.102,02
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