Consultazione gare anno 2021

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)

Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano
Aggiornato al 14.01.2022
URL originale: https://santacrocedimagliano.serviziperlapa.it/avcp/2021.xml

Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Recupero commissioni a carico ente 12,15 12,15 31/12/2021
31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Saldo fattura n.FA-0344/21 del 15/12/2021 – Acquisto realizzazione supporto a parete in MDF per il fissaggio di n. 9 monitor. 3.150,00 3.150,00 16/12/2021
16/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ONSITE SUPPORT DI CERRONE MOIRA (00941020943)
Aggiudicatari:
ONSITE SUPPORT DI CERRONE MOIRA (00941020943)
Saldo fattura n. 000654PA21 del 09/12/2021 – Acquisto n. 2 Notebook Lenovo a. s. 2021/2022 – Progetto Animatore Digitale. 858,00 858,00 15/12/2021
15/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORNITECNICA S R L (00295900260)
Aggiudicatari:
FORNITECNICA S R L (00295900260)
Saldo fattura n. 397 del 06/12/2021 – Prestazione di servizio full-service – copiatori situati nei vari plessi scolastici mesi di settembre-ottobre-novembre-dicembre 2021. 900,00 900,00 15/12/2021
15/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Aggiudicatari:
Saldo fattura n. 55/01 del 04/12/2021 – Materiale igienico-sanitario. 1.795,50 1.795,50 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIOZZA SRL (01834700708)
Aggiudicatari:
MIOZZA SRL (01834700708)
Saldo fattura n. 424/01 del 27/11/2021 – Acquisto materiale di pulizia – Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73. 1.854,60 1.854,60 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE SRL (00604930701)
Saldo fattura n. 194 del 26/11/2021 – Corsi di formazione – piano formazione 20/21 quale scuola capofila Ambito n. 2 di Termoli. 1.600,00 1.600,00 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA SRL (02204360875)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA SRL (02204360875)
Saldo fattura n. V3-29822 del 26/11/2021 – Materiale di cancelleria Infanzia San Giuliano di Puglia. 22,54 22,54 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Saldo fattura n. 20214E32262 del 25/11/2021 – Acquisto Manuale delle assenze del personale della scuola. 70,00 70,00 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Saldo fattura n. 27/PA del 26/11/2021 – Acquisto Gadget – Programma Erasmus + 1 n. 2020-1-SK01-KA229-078237_2 Titolo del progetto: Make your school smart. 1.317,60 1.317,60 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Aggiudicatari:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Saldo fattura n. V3-29823 del 26/11/2021 – Materiale di cancelleria – Infanzia di Santa Croce di Magliano. 51,31 51,31 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Saldo fattura n. 4/PA del 30/11/2021 – Noleggio autobus – Programma ERASMUS+Call 2020-KA2- Make your school smart. 1.109,09 1.109,09 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALZOLARO ANTONIO E FLLI SNC (00065700700)
Aggiudicatari:
CALZOLARO ANTONIO E FLLI SNC (00065700700)
Saldo fattura n. 13 del 13/11/2021 – Acquisto materiale di cancelleria/facile consumo per la scuola Secondaria di I grado di Bonefro. 51,67 51,67 06/12/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Saldo fattura n. 11 del 13/11/2021 – Acquisto materiale di cancelleria/facile consumo per la scuola Secondaria di I grado di Santa Croce di Magliano. 542,44 542,44 06/12/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Saldo fattura n. 12 del 13/11/2021 – Acquisto materiale di cancelleria/facile consumo per la Scuola Secondaria di I grado di Colletorto. 743,25 743,25 06/12/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Saldo fattura n. 10 del 13/11/2021 – Acquisto materiale di cancelleria/facile consumo per la Scuola Primaria di San Giuliano di Puglia. 1.049,56 1.049,56 06/12/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Saldo fattura n. 9 del 13/11/2021 – Acquisto materiale di cancelleria/facile consumo per la Scuola Primaria di Rotello. 359,84 359,84 06/12/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Saldo fattura n. 6 del 13/11/2021 – Acquisto materiale di cancelleria/facile consumo per la Scuola Primaria di Santa Croce di Magliano. 1.201,44 1.201,44 06/12/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Saldo fattura n. 7 del 13/11/2021 – Acquisto materiale di cancelleria/facile consumo per la Scuola Primaria di Colletorto. 860,18 860,18 06/12/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Saldo fattura n. 16 del 13/11/2021 – Acquisto materiale di cancelleria/facile consumo per il Liceo Scientifico. 252,15 252,15 06/12/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Saldo fattura n. 15 del 13/11/2021 – Acquisto materiale di cancelleria/facile consumo per la scuola Secondaria di I grado di San Giuliano di Puglia. 303,58 303,58 06/12/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Saldo fattura n. 13 del 13/11/2021 – Acquisto materiale di cancelleria/facile consumo per la scuola Secondaria di I grado di Bonefro. 567,76 567,76 06/12/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Saldo fattura n. 8 del 13/11/2021 – Acquisto materiale di cancelleria/facile consumo per la Scuola Primaria di Bonefro. 188,21 188,21 06/12/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Saldo fattura n. 14 del 13/11/2021 – Acquisto materiale di cancelleria/facile consumo per la scuola Secondaria di I grado di Rotello. 376,69 376,69 06/12/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Recupero Commissioni a carico Ente. 9,00 9,00 02/12/2021
02/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Saldo fattura n. 808PA del 17/11/2021 – Acquisto bandiere – Programma Erasmus +1 n. 2020-1-SK01-ka229-078237_2 Titolo del progetto: Make your school smart. 380,00 380,00 02/12/2021
02/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO FORNITURE SNC (04960590653)
Aggiudicatari:
CENTRO FORNITURE SNC (04960590653)
Saldo fattura n. 48B/2021 del 22/11/2021 – Acquisto targhe – Programma Erasmus 2020 – 1 – SK01 – KA229 – 078237_2 Titolo del progetto: Make your school smart. 100,00 100,00 02/12/2021
02/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ciavarra A. e N. s.n.c. (00720270701)
Aggiudicatari:
Ciavarra A. e N. s.n.c. (00720270701)
“Saldo fattura n. 15/PA del 16/11/2021 – Acquisto reintegro materiale cassette di Pronto Soccorso – Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 “”c.d. Decreto Sostegni-bis””.” 639,58 639,58 23/11/2021
23/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Farmacia Giuliano Michele (GLNMHL80P20B519R)
Aggiudicatari:
Farmacia Giuliano Michele (GLNMHL80P20B519R)
Saldo fattura n. 594 del 20/11/2021 – Formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro – Corso preposti laboratori Liceo Scientifico. 450,00 450,00 23/11/2021
23/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A&ELLE Group Srl (01611640705)
Aggiudicatari:
A&ELLE Group Srl (01611640705)
Nostra conferma ordine prot. n. 9641 del 22/09/2021 – servizio di sanificazione mensile per tutti i plessi n. 10 interventi – fattura n. 118/PA del 14/11/2021 mese di novembre 2021 800,00 800,00 23/11/2021
23/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I)
Aggiudicatari:
BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I)
Saldo fattura n. 868/2021 del 29/10/2021 – Rinnovo servizi dominio internet a. s. 2021-2022. 90,00 90,00 08/11/2021
08/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Saldo fattura n. 58 del 29/10/2021 – Acquisto lavasciuga pavimenti e termoscanner con piantana – Risorse ex art. 58 comma 4 del D.l. 24 maggio 2021 n. 73 (Decreto sostegni bis). 3.600,00 3.600,00 08/11/2021
08/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CUBE SOLUTION (01751570704)
Aggiudicatari:
CUBE SOLUTION (01751570704)
Recupero commissioni a carico ente 4,95 4,95 03/11/2021
03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Nostra conferma ordine prot. n. 9641 del 22/09/2021 – servizio di sanificazione mensile per tutti i plessi n. 10 interventi – fattura n. 106/PA del 11/10/2021 primo intervento 800,00 800,00 22/10/2021
22/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I)
Aggiudicatari:
BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I)
Saldo fattura n. 1658/00 del 30/09/2021 – Acquisto toner per fotocopiatori e stampanti del nostro Istituto – a. s. 2021/2022. 922,70 922,70 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ecoprint (01801970490)
Aggiudicatari:
Ecoprint (01801970490)
Recupero Commissioni a carico ente. 4,95 4,95 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Saldo fattura n. 83 del 30/09/2021 – Acquisto vari per emergenza covid-19 dpi – Emergenza epidemiologica – Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73. (Decreto sostegni-bis). 601,48 601,48 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Abruzzese Pasquale (01446340703)
Aggiudicatari:
Abruzzese Pasquale (01446340703)
Saldo fattura n.20214E22442 del 31/08/2021 – Acquisto registri di classe per la Scuola Secondaria di I e II grado a. s. 2021/2022. 119,00 119,00 18/09/2021
18/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Recupero commissioni a carico ente. 13,05 13,05 06/09/2021
06/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Nostro ordine prot. n. 3698 del 08/06/2020 acquisto guanti monouso in lattice – emergenza sanitaria covid-19 Fattura n. 000324/PA del 31/07/2021 180,00 180,00 26/08/2021
26/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PERPULIRE (09317740018)
Aggiudicatari:
PERPULIRE (09317740018)
Saldo fattura n. 254 del 19/08/2021 – Prestazione di servizio full-service – copiatori situati nei vari plessi scolastici mesi di maggio-giugno-luglio-agosto 2021. 900,00 900,00 26/08/2021
26/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Aggiudicatari:
Saldo fattura n. 682/2021 del 30/07/2021 Acquisto personal computer per gli uffici di segreteria. 7.976,42 7.976,42 06/08/2021
06/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Recupero commissioni a carico ente 3,15 3,15 04/08/2021
04/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Saldo fattura n. 17 del 27/06/2021 Corso di formazione per Addetti di Primo Soccorso Gruppo B-C per n. 90 partecipanti 7.200,00 7.200,00 09/07/2021
09/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRAINING FOR LIFE DI FAIOLI MARIANGELA (01782080707)
Aggiudicatari:
TRAINING FOR LIFE DI FAIOLI MARIANGELA (01782080707)
Saldo fattura n. 92/02 del 01/07/2021 – acquisto defibrillatore semiautomatico con armadio di metallo + teca 995,00 995,00 06/07/2021
06/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE. DI. MA.SNC (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE. DI. MA.SNC (00972010706)
Recupero commissioni a carico ente 12,60 12,60 06/07/2021
06/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Saldo fattura n. 49 del 17/06/2021 – Acquisto n. 4 termoscanner/scanface con piantana – Ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021. 3.934,60 3.934,60 28/06/2021
28/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CUBE SOLUTION (01751570704)
Aggiudicatari:
CUBE SOLUTION (01751570704)
Saldo fattura n. 593/2021 del 21/06/2021 – Acquisto attivazione licenze annuali antivirus – Software di sicurezza e protezione dati 2021. 550,00 550,00 28/06/2021
28/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Saldo fattura n. 8/PA del 26/02/2021 – Smaltimanto fotoconduttori. 100,00 100,00 28/06/2021
28/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTA SRL (03136710542)
Aggiudicatari:
AMBIENTA SRL (03136710542)
“Saldo fattura n. 5/PA del 12/06/2021 – Acquisto libri e supporti didattici Avviso 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-22 DYNAMIC CLASS “”.” 11.486,25 11.486,25 17/06/2021
17/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Aggiudicatari:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Saldo fattura n. 276 del 12/06/2021 – Corso di aggiornamento rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza – RLS a. s.2020/2021. 40,00 40,00 17/06/2021
17/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A&ELLE Group Srl (01611640705)
Aggiudicatari:
A&ELLE Group Srl (01611640705)
Saldo fattura n. 238-2021-FE del 28/05/2021 – Acquisto schermo protettivo per n. 1 postazione assistente amministrativo a.s. 2020/2021. 619,00 619,00 12/06/2021
12/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Recupero Commissioni a carico Ente. 3,15 3,15 05/06/2021
05/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Saldo fattura n. FPA 3/21 DEL 03/06/2021 – Acquisto n. 2 targhe progetto 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-8. 150,00 150,00 05/06/2021
05/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA STAMPERIA LIMONGI DI LARISA CHIOZZI (01847050703)
Aggiudicatari:
LA STAMPERIA LIMONGI DI LARISA CHIOZZI (01847050703)
Saldo fattura n. 20 del 29/05/2021 – Attivazione corso BLSD (Basic life support defibrillation) a. s. 2020/2021. 2.154,92 2.154,92 01/06/2021
01/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPE DIEM 20 SRLS (01835930700)
Aggiudicatari:
CARPE DIEM 20 SRLS (01835930700)
Saldo fattura n. 5269 del 03/05/2021 – Acquisto mascherine ffp2, ffp3 e camici monouso – risorse Ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021. 2.580,00 2.580,00 01/06/2021
01/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGIDA TRAVERSA 2 SRL (05013480727)
Aggiudicatari:
PROGIDA TRAVERSA 2 SRL (05013480727)
Nostro contratto prot. n. 0003779 del 11/06/2020 – Incarico Prestazione di servizio per ricoprire il ruolo di responsabile della Protezione dati (RDP) Saldo fattura n. 7/001 del 27/05/2021 393,44 393,44 01/06/2021
01/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QDP ITALIA SRLS (14832991005)
Aggiudicatari:
QDP ITALIA SRLS (14832991005)
Saldo fattura n. 46 del 20/05/2021 – Acquisto targhe e gadget pubblicitari progetto Avviso 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-22 DYNAMIC CLASS. 675,00 675,00 25/05/2021
25/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
“Saldo fattura n. 12/PA del 12/05/2021 – Viaggio virtuale “”Paestum Polis Aperta”” Didattica attraverso il teatro a.s. 2020/2021 Scuola Primaria e Secondaria di I Grado San Giuliano di Puglia.” 144,00 144,00 19/05/2021
19/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEATRINEDITO AMG (08615771212)
Aggiudicatari:
TEATRINEDITO AMG (08615771212)
Saldo fattura n. 359 del 29/04/2021 – Acquisto defibrillatore (DAE) risorse finanziarie MI prot. n. 0007144 del 25/03/2021. 799,00 799,00 18/05/2021
18/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREMIERS SRL (01499190625)
Aggiudicatari:
PREMIERS SRL (01499190625)
Recupero Commissioni a carico Ente. 3,60 3,60 10/05/2021
10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Saldo fattura n. 74/01 del 29/04/2021 – Acquisto libri, vocabolari Progetto 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-8. 3.149,00 3.149,00 06/05/2021
06/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE SCUOLA C.D.E. del dott. PAOLO SPINA (00061000709)
Aggiudicatari:
MOLISE SCUOLA C.D.E. del dott. PAOLO SPINA (00061000709)
Saldo fattura n. 390/2021 del 23/04/2021 – Acquisto licenza del programma AUDIT Access Log – a.s. 2020-2021. 200,00 200,00 27/04/2021
27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Saldo fattura n. 20214E10361 del 26/03/2021 – Acquisto fascicoli personali alunni. 398,00 398,00 12/04/2021
12/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Saldo fattura n. 20214E10019 del 22/03/2021 – Acquisto registro esami conclusivi I ciclo di istruzione e fascicoli alunni. 208,80 208,80 12/04/2021
12/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Recupero Commissioni a carico Ente. 4,05 4,05 12/04/2021
12/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Saldo fattura n. FPA 16/21 del 11/03/2021 – Rinnovo aggiornamenti Programma AXIOS anno 2021. 1.550,00 1.550,00 25/03/2021
25/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIMUT SRL (07173740635)
Aggiudicatari:
Recupero commissioni a carico ente 4,50 4,50 03/03/2021
03/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Saldo fattura n. 2/001 del 30/01/2021 – Nostro contratto prot. n. 0003779 del 11/06/2020 – Incarico Prestazione di servizio per ricoprire il ruolo di responsabile della Protezione dati (RDP). 590,16 590,16 03/03/2021
03/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QDP ITALIA SRLS (14832991005)
Aggiudicatari:
QDP ITALIA SRLS (14832991005)
Gestione e tenuta conto serv. tesoreria dal 01/01/2020 al 31/12/2020. 125,00 125,00 03/03/2021
03/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Saldo fattura n. 000047/2021 del 18/02/2021 Acquisto forniture Progetto SMARTSCHOOL Codice: 10.8.1.A6-FSC-MO-2019-2 – ODA n. 5934795. 20.450,00 20.450,00 27/02/2021
27/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELEAR SRL (00362380511)
Aggiudicatari:
ELEAR SRL (00362380511)
Saldo fattura n. 1616 del 08/02/2021 ODA n. 5891493 del 30/11/2020 – Acquisto forniture pon digital classroom 10.8.6A-FESRPON-MO-2020-56. 7.500,00 7.500,00 17/02/2021
17/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 SRL (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 SRL (01121130197)
“Saldo fattura n. 1 B/2021 – Fornitura di n. 2 targhe e n. 50 etichette PON 10.8.1.A6-FSC-MO-2019-2 “”SMARTSCHOOL””.” 69,67 69,67 10/02/2021
10/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ciavarra A. e N. s.n.c. (00720270701)
Aggiudicatari:
Ciavarra A. e N. s.n.c. (00720270701)
Recupero Commissioni a carico Ente. 13,85 13,85 04/02/2021
04/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Saldo fattura n. 000000003355 del 22/12/2020 – Assicurazione alunni e personale a.s. 2020/2021. 7.032,00 7.032,00 13/01/2021
13/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE SA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE SA (10479810961)
Saldo fattura n. 000364/PA del 17/12/2020 – Acquisto materiale emergenza epidemioliga Covid-19 (guanti monouso) 512,40 512,40 13/01/2021
13/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PERPULIRE (09317740018)
Aggiudicatari:
PERPULIRE (09317740018)
saldo fattura n. 34 del 28/12/2020 Ns Conferma preventivo prot. n. 0011403 del 16/12/2020 – Acquisto n. 2 targhe e n. 50 etichette PON 10.8.6A FESRPON-MO-2020-56 69,18 69,18 13/01/2021
13/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ciavarra A. e N. s.n.c. (00720270701)
Aggiudicatari:
Ciavarra A. e N. s.n.c. (00720270701)
Totali Numero Lotti: 77 110.549,01 110.549,01
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