Consultazione gare anno 2023

(Creato il 30 Novembre 2023, aggiornato il 28 Aprile 2024)Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano
Aggiornato al 19.01.2024
URL originale: https://santacrocedimagliano.serviziperlapa.it/avcp/2023.xml

Bandi di gara - 2023
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Saldo fattura n. 26/PA del 15/12/2023 – Acquisto ulteriore materiale risanamento parete palestra 385,90 385,90 18/12/2023
18/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'Onofrio Edilizia 3.0 di D'Onofrio michele Antonio (DNFMHL89H12E372R)
Aggiudicatari:
D'Onofrio Edilizia 3.0 di D'Onofrio michele Antonio (DNFMHL89H12E372R)
Saldo fattura n. 25/PA del 15/12/2023 – Acquisto pannelli in cartongesso risanamento parete palestra 201,76 201,76 18/12/2023
18/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'Onofrio Edilizia 3.0 di D'Onofrio michele Antonio (DNFMHL89H12E372R)
Aggiudicatari:
D'Onofrio Edilizia 3.0 di D'Onofrio michele Antonio (DNFMHL89H12E372R)
Fattura n. 23/PA del 15/12/2023 Corso di lingua inglese scuola secondaria di I grado 1.061,00 1.061,00 18/12/2023
18/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto a.f. 2023 590,00 590,00 15/12/2023
15/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTESA SAN PAOLO SPA (11991500015)
Aggiudicatari:
INTESA SAN PAOLO SPA (11991500015)
Fattura n. 45/PA del 12/12/2023 – Noleggio n. 02 autobus uscita didattica Campobasso 12/12/2023 750,00 750,00 15/12/2023
15/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Aggiudicatari:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Saldo fattura n. 586.2023 del 29/11/2023 – Acquisto biglietti teatro Campobasso 12/12/2023 126,00 126,00 12/12/2023
12/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERASMUS THEATRE COMPAGNIA TEATRALE (05284690657)
Aggiudicatari:
ERASMUS THEATRE COMPAGNIA TEATRALE (05284690657)
Saldo fattura n. 2471 del 20/11/2023 – Acquisto Toner per stampanti a.s. 2023/2024 2.768,92 2.768,92 05/12/2023
05/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L.P. Distribuzione (01464440708)
Aggiudicatari:
L.P. Distribuzione (01464440708)
Saldo fattura n. 831 del 25/11/2023 – Corsi di formazione e aggiornamento per preposti alla sicurezza 1.800,00 1.800,00 05/12/2023
05/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A&ELLE Group Srl (01611640705)
Aggiudicatari:
A&ELLE Group Srl (01611640705)
Saldo fattura n. 52 del 14/11/2023 – Rinnovo incarico medico competente – A. S. 2022/2023 1.760,00 1.760,00 05/12/2023
05/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IANTOMASI MICHELE (00232170704)
Aggiudicatari:
IANTOMASI MICHELE (00232170704)
Saldo fattura n. 8101008982 del 17/11/2023 – Acquisto biglietti treno PCTO Rimini 600,00 600,00 23/11/2023
23/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRENITALIA SPA (05403151003)
Aggiudicatari:
TRENITALIA SPA (05403151003)
Saldo fattura n. 676/2023 del 22/11/2023 – Rinnovo annuale dei servizi internet connessi al dominio 90,00 90,00 23/11/2023
23/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Saldo fattura n. 138/02 del 22/11/2023 – Acquisto protezioni Tetris Infanzia Santa Croce 1.673,00 1.673,00 23/11/2023
23/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE. DI. MA.SNC (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE. DI. MA.SNC (00972010706)
Saldo fattura n. 343 del 09/11/2023 – Servizio di manutenzione fotocopiatori anno 2023 800,00 800,00 20/11/2023
20/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Saldo fattura n. FPA 2/23 del 03/11/2023 – Acquisto fiori ricorrenza del 31/10/2002 244,55 244,55 20/11/2023
20/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARMONIA DI LUIGI DI CICCO (00650690704)
Aggiudicatari:
ARMONIA DI LUIGI DI CICCO (00650690704)
Saldo fattura n. 121 del 11/11/2023 – Acquisto materiale progetto primaria Santa Croce 163,50 163,50 20/11/2023
20/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Aggiudicatari:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Saldo fattura n. 075-23/NOL PA del 25/10/2023 – Noleggio autobus Roma 25/10/2023 2.000,00 2.000,00 09/11/2023
09/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Saldo fattura n. 275/C9 del 30/10/2023 – Acquisto biglietti Musei Capitolini Roma 25/10/2023 244,00 244,00 03/11/2023
03/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL (05625051007)
Aggiudicatari:
ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL (05625051007)
Acconto fattura n. 22/PA del 31/10/2023 – Corso di lingua inglese alunni scuola primaria 1.813,00 1.813,00 03/11/2023
03/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Saldo fattura n. 2936VEP del 15/10/2023 – Acquisto cordless infanzia di Santa Croce 57,30 57,30 03/11/2023
03/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DML SPA (02106250398)
Aggiudicatari:
DML SPA (02106250398)
Saldo fattura n. 23/PA del 16/10/2023 – Acquisto materiale reintegro cassette primo soccorso 1.151,67 1.151,67 03/11/2023
03/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Farmacia Giuliano Michele (GLNMHL80P20B519R)
Aggiudicatari:
Farmacia Giuliano Michele (GLNMHL80P20B519R)
Saldo fattura n. 2262 del 21/10/2023 – Noleggio attrezzature prova pratica corso antincendio 310,00 310,00 03/11/2023
03/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO (01404020701)
Aggiudicatari:
VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO (01404020701)
Saldo fattura n. 126 del 16/10/2023 – Fornitura e installazione materiale PON Ambienti Didattici Innovativi 55.327,87 55.327,87 26/10/2023
26/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BLEU SRL (09035071217)
Aggiudicatari:
BLEU SRL (09035071217)
Saldo fattura n. 6/PA del 11/10/2023 – Acquisto libri Infanzia di San Giuliano di Puglia 577,00 577,00 26/10/2023
26/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Aggiudicatari:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Saldo fattura n. 20/PA del 10/10/2023 – Corsi di formazione di lingua inglese formazione docenti 4.080,00 4.080,00 26/10/2023
26/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Saldo fattura n. 724 del 25/09/2023 – Acquisto risme di carta per fotocopie 1.193,70 1.193,70 05/10/2023
05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HARTEX SRL (16882811009)
Aggiudicatari:
HARTEX SRL (16882811009)
Acconto fattura n. 98001327 del 19/07/2023 – Cosri di formazione docenti Ambito MOL02 4.200,00 4.200,00 27/09/2023
27/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PEARSON SPA (07415430011)
Aggiudicatari:
PEARSON SPA (07415430011)
Saldo fattura n. B/108 del 20/09/2023 – Acquisto targa pubblicitaria Titolo progetto Arcadia 130,00 0,00 25/09/2023
25/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAMPA &PUBBLICITA’ s.a.s. (07907430636)
Aggiudicatari:
STAMPA &PUBBLICITA’ s.a.s. (07907430636)
Saldo fattura n. FATTPA 13_23 del 18/09/2023 – Noleggio autobus trasporto alunni Brindisi 2.000,00 2.000,00 25/09/2023
25/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' FRATELLI SILVESTRI & C. SNC (00044370708)
Aggiudicatari:
SOCIETA' FRATELLI SILVESTRI & C. SNC (00044370708)
Saldo fattura n. 54 del 08/09/2023 – Corso di aggiornamento BLSD 1.170,00 1.170,00 25/09/2023
25/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPE DIEM 20 SRLS (01835930700)
Aggiudicatari:
CARPE DIEM 20 SRLS (01835930700)
Saldo fattura n. 133 del 24/08/2023 – Titolo progetto: Arcadia 43.612,80 0,00 25/09/2023
25/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRE SRL - TREND VIAGGI (14209451005)
Aggiudicatari:
TRE SRL - TREND VIAGGI (14209451005)
Saldo fattura n. 258 del 14/08/2023 – Servizio di manutenzione fotocopiatori anno 2023 800,00 800,00 07/09/2023
07/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Saldo fattura n. 7615/FVIAC del 21/08/2023 – Acquisto registri di classe 146,75 146,75 05/09/2023
05/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Saldo fattura n. 569 del 28/08/2023 – Corso di aggiornamento formazione RLS 60,00 60,00 05/09/2023
05/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A&ELLE Group Srl (01611640705)
Aggiudicatari:
A&ELLE Group Srl (01611640705)
Saldo fattura n. 51NO del 30/08/2023 – Noleggio autobus trasporto alunni Brindisi 2.272,73 2.272,73 05/09/2023
05/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
Aggiudicatari:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
Saldo fattura n. 2/PA23 del 22/07/2023 – Acquisto biglietti ingresso museo visita guidata del 27/04/2023 70,00 70,00 08/08/2023
08/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSEO STORICO DELLA CAMPANA MARINELLI SNC (00838670941)
Aggiudicatari:
MUSEO STORICO DELLA CAMPANA MARINELLI SNC (00838670941)
Acconto fattura n. 119 del 24/07/2023 – Titolo progetto: Arcadia 29.075,20 0,00 31/07/2023
31/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRE SRL - TREND VIAGGI (14209451005)
Aggiudicatari:
TRE SRL - TREND VIAGGI (14209451005)
Saldo fattura n. 658 del 27/06/2023 – PON Fo.Cus 4.200,00 4.200,00 04/07/2023
04/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01621620705)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01621620705)
Saldo fattura n. 356/2023 del 22/06/2023 – Rinnovo licenza software Audit Access Log 200,00 200,00 29/06/2023
29/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Saldo fattura n. 358/2023 del 22/06/2023 – Rinnovo licenza Antivirus Avast Premium Security 500,00 500,00 29/06/2023
29/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Saldo fattura n. 19/PA del 15/06/2023 – Corsi di lingua inglese progetto Fo.Cus. 14.700,00 14.700,00 29/06/2023
29/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Saldo fattura n. 136 del 31/05/2023 – Acquisto tipografie premiazione I colori della vita 1.702,70 1.702,70 16/06/2023
16/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tipografia LAMPO (01830210702)
Aggiudicatari:
Tipografia LAMPO (01830210702)
Saldo fattura n. 170 del 03/06/2023 – Riparazione stampante San Giuliano di Puglia 560,00 560,00 16/06/2023
16/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Saldo fattura n. FPA 5/23 del 5/06/2023 Realizzazione progetto Comunicare il cambiamento 15.163,93 15.163,93 08/06/2023
08/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA E SERVIZI COMMUNICATIONS SRLS (01748920707)
Aggiudicatari:
MEDIA E SERVIZI COMMUNICATIONS SRLS (01748920707)
Saldo fattura n. 02/00 del 31/05/2023 – Saldo Spettacoli ricorrenza ventennale 5.000,00 5.000,00 08/06/2023
08/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE ATENA (91010800703)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE ATENA (91010800703)
Saldo fattura n. 17 04 del 18/05/2023 – Corsi di inglese moduli A1 e A2 progetto Fo.Cus. 4.200,00 4.200,00 05/06/2023
05/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709)
Aggiudicatari:
ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709)
Acconto fattura n. FATTPA 17_23 del 23/05/2023 – Incarico di Responsabile della protezione dei Dati 505,43 505,43 05/06/2023
05/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAUTA PIERLUIGI (MTAPLG71P05A783Z)
Aggiudicatari:
MAUTA PIERLUIGI (MTAPLG71P05A783Z)
Saldo fattura n. 3 del 20/03/2023 – Acquisto materiale di cancelleria 565,09 565,09 30/05/2023
30/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Aggiudicatari:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Saldo fattura n. 14 del 23/03/2023 – Acquisto materiale di cancelleria 535,89 535,89 30/05/2023
30/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Aggiudicatari:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Saldo fattura n. 6 del 20/03/2023 – Acquisto materiale di cancelleria 590,03 590,03 30/05/2023
30/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Aggiudicatari:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Saldo fattura n. 17 del 24/04/2023 – Acquisto materiale di cancelleria 244,38 244,38 30/05/2023
30/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Aggiudicatari:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Saldo fattura n. 5 del 20/03/2023 – Acquisto materiale di cancelleria 404,98 404,98 30/05/2023
30/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Aggiudicatari:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Saldo fattura n. 4 del 20/03/2023 – Acquisto materiale di cancelleria 689,32 689,32 30/05/2023
30/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Aggiudicatari:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Saldo fattura n. 10 del 21/03/2023 – Acquisto materiale di cancelleria 862,06 862,06 30/05/2023
30/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Aggiudicatari:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Saldo fattura n. 9 del 21/03/2023 – Acquisto materiale di cancelleria 733,87 733,87 30/05/2023
30/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Aggiudicatari:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Saldo fattura n. 7 del 20/03/2023 – Acquisto materiale di cancelleria 218,49 218,49 30/05/2023
30/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Aggiudicatari:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Saldo fattura n. 13 del 21/03/2023 – Acquisto materiale di cancelleria 136,37 136,37 30/05/2023
30/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Aggiudicatari:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Saldo fattura n. 11 del 21/03/2023 – Acquisto materiale di cancelleria 1.291,14 1.291,14 30/05/2023
30/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Aggiudicatari:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
saldo fattura n. 12 del 21/03/2023 – Acquisto materiale di cancelleria 448,37 448,37 30/05/2023
30/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Aggiudicatari:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Saldo fattura n. 8 del 20/03/2023 – Acquisto materiale di cancelleria 232,94 232,94 30/05/2023
30/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartolibreria L’Angolo di Grace (MSTMRA75R45I181D)
Aggiudicatari:
Cartolibreria L’Angolo di Grace (MSTMRA75R45I181D)
Saldo fattura n. 15 del 21/03/2023 – Acquisto materiale di cancelleria 245,77 245,77 30/05/2023
30/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Aggiudicatari:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Saldo fattura n. 1 del 20/03/2023 – Acquisto materiale di cancelleria 572,02 572,02 30/05/2023
30/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Aggiudicatari:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Saldo fattura n. 11 del 21/03/2023 – Acquisto materiale di cancelleria 0,01 0,01 30/05/2023
30/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Aggiudicatari:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Saldo fattura n. 36/PA del 20/05/2023 – Noleggio autobus ricorrenza Ventennale 300,00 300,00 30/05/2023
30/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Aggiudicatari:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Saldo fattura n. 35/PA del 16/05/2023 – Noleggio autobus Roma 1.400,00 1.400,00 30/05/2023
30/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Aggiudicatari:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Saldo fattura n. 534 /PA del 24/04/2023 – Acquisto targhe Laboratori green II ciclo 209,00 209,00 30/05/2023
30/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL (02614070411)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL (02614070411)
Saldo fattura n. 28/PA del 13/05/2023 – Noleggio autobus Larino-Campobasso 450,00 450,00 30/05/2023
30/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Aggiudicatari:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Saldo fattura n. 11 del 21/03/2023 – Acquisto materiale di cancelleria 1,96 1,96 27/05/2023
27/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Aggiudicatari:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Saldo fattura n. FPA 62/23 del 12/05/2023 – Biglietti ingresso teatro Savoia 100,00 100,00 22/05/2023
22/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INCANTASTORIE COMPAGNIA TEATRALE (05621850659)
Aggiudicatari:
INCANTASTORIE COMPAGNIA TEATRALE (05621850659)
Saldo fattura n.917 del 09/05/2023 – Noleggio attrezzature corso antincendio 220,00 220,00 22/05/2023
22/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO (01404020701)
Aggiudicatari:
VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO (01404020701)
Saldo fattura n. 19-PA del 12/05/2023 – Noleggio autobus Casacalenda 800,00 800,00 22/05/2023
22/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE LANGIANO SRL (00075290700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE LANGIANO SRL (00075290700)
Saldo fattura n. 27 del 10/05/2023 – Corso PBLSD 1.800,00 1.800,00 22/05/2023
22/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPE DIEM 20 SRLS (01835930700)
Aggiudicatari:
CARPE DIEM 20 SRLS (01835930700)
Saldo fattura n. 23-10-000597 del 30/04/2023 – Acquisto materiale di pulizia 1.917,86 1.917,86 22/05/2023
22/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SISTERS S.R.L. (02316361209)
Aggiudicatari:
SISTERS S.R.L. (02316361209)
Saldo fattura n. 40 del 17/05/2023 – Laboratori didattici ventennale 3.606,56 3.606,56 22/05/2023
22/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE TELOS SRL (01755720701)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE TELOS SRL (01755720701)
Saldo fattura n. FATTPA 14_23 del 02/05/2023 – Incarico Responsabile della protezione dei Dati 505,43 505,43 12/05/2023
12/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAUTA PIERLUIGI (MTAPLG71P05A783Z)
Aggiudicatari:
MAUTA PIERLUIGI (MTAPLG71P05A783Z)
Saldo fattura n. E00082 del 28/04/2023 – Manutenzione defibrillatore Bonefro 250,00 250,00 09/05/2023
09/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTERMED SRL (11703230158)
Aggiudicatari:
INTERMED SRL (11703230158)
Saldo fattura n. 0007-23/AG A PA del 18/04/2023 art. 74 ter- Viaggio d’istruzione Firenze 18.196,00 18.196,00 09/05/2023
09/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Saldo fattura n. 21/PA del 28/04/2023 art. 74 ter – Noleggio autobus Napoli 1.694,00 1.694,00 09/05/2023
09/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Aggiudicatari:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Saldo fattura n. 26/PA del 28/04/2023 – Noleggio autobus Campobasso 700,00 700,00 09/05/2023
09/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Aggiudicatari:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Saldo fattura n. 25/PA del 28/04/2023 – Noleggio autobus Ventennale 100,00 100,00 09/05/2023
09/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Aggiudicatari:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Saldo fattura n. FPA 59/23 del 06/05/2023 – Biglietti di ingresso teatro Savoia 155,45 155,45 09/05/2023
09/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INCANTASTORIE COMPAGNIA TEATRALE (05621850659)
Aggiudicatari:
INCANTASTORIE COMPAGNIA TEATRALE (05621850659)
Saldo fattura n. FPA 310/23 del 24/04/2023 – Acquisto targhe Fo.CuS 390,00 390,00 02/05/2023
02/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FAGGIONATO ROBERTO (02543220244)
Aggiudicatari:
FAGGIONATO ROBERTO (02543220244)
Saldo fattura n. 3/PA del 17/04/2023 – Acquisto materiale dipinto Colletorto 100,47 100,47 02/05/2023
02/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFA 1 SRL (01470020700)
Aggiudicatari:
SAFA 1 SRL (01470020700)
Saldo fattura n. 15-PA del 27/04/2023 – Noleggio autobus Agnone 1.200,00 1.200,00 02/05/2023
02/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE LANGIANO SRL (00075290700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE LANGIANO SRL (00075290700)
Saldo fattura n. 2023/198 del 14/04/2023 – Acquisto targhe Ambiente didattico innavativo 307,38 307,38 26/04/2023
26/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COLAZZO SRL (04489250755)
Aggiudicatari:
COLAZZO SRL (04489250755)
Saldo fattura n. 9/PA del 12/04/2023 – Acquisto laboratori didattici Oasi Guardiaregia 840,00 840,00 21/04/2023
21/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Società Cooperativa Sociale “La Ramegna” (00962000709)
Aggiudicatari:
Società Cooperativa Sociale “La Ramegna” (00962000709)
Saldo fattura n. 29 del 14/04/2023 – Noleggio autobus teatro Campobasso 600,00 600,00 21/04/2023
21/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE BERNARDO SAS (00936510700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE BERNARDO SAS (00936510700)
Saldo fattura n. 17/PA del 17/04/2023 Sanificazione mensile plessi 800,00 800,00 21/04/2023
21/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I)
Aggiudicatari:
BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I)
Saldo fattura n. 01/00 del 17/04/2023 – Acconto Spettacoli teatrali ventennale 5.000,00 5.000,00 21/04/2023
21/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE ATENA (91010800703)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE ATENA (91010800703)
Saldo fattura n. 132 del 20/04/2023 – Servizio di manutenzione fotocopiatori 800,00 800,00 21/04/2023
21/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Saldo fattura n. 17/PA del 31/03/2023 – Noleggio autobus ricorrenza ventennale 300,00 300,00 12/04/2023
12/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Aggiudicatari:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Saldo fattura n. 18/PA del 31/03/2023 – Noleggio autobus ricorrenza ventennale 300,00 300,00 12/04/2023
12/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Aggiudicatari:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Saldo fattura n. 19/PA del 31/03/2023 – Noleggio autobus Oasi Guardiaregia 1.000,00 1.000,00 12/04/2023
12/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Aggiudicatari:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Saldo fattura n. 10-PA del 30/03/2023 – Noleggio autobus Teatro Campobasso 400,00 400,00 12/04/2023
12/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE LANGIANO SRL (00075290700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE LANGIANO SRL (00075290700)
Saldo fattura n. 209 del 05/04/2023 – Corso di formazione Primo soccorso e BLSD 700,00 700,00 12/04/2023
12/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A&ELLE Group Srl (01611640705)
Aggiudicatari:
A&ELLE Group Srl (01611640705)
Saldo fattura n. 268 del 21/03/2023 – PON Fo.Cus. 4.200,00 4.200,00 31/03/2023
31/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01621620705)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01621620705)
Saldo fattura n. 39/1 del 27/03/2023 – Viaggio d’istruzione Policoro 16.928,00 16.928,00 31/03/2023
31/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FC VIAGGI SRLS (01359940770)
Aggiudicatari:
FC VIAGGI SRLS (01359940770)
Saldo fattura n. 13/PA del 04/03/2023 – Noleggio autobus ricorrenza ventennale 100,00 100,00 17/03/2023
17/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Aggiudicatari:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Saldo fattura n. 7-PA del 03/03/2023 – Noleggio autobus Campionati pallavolo allieve 400,00 400,00 17/03/2023
17/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE LANGIANO SRL (00075290700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE LANGIANO SRL (00075290700)
Saldo fattura n. 10NO del 13/03/2023 – Noleggio autobus Campionati pallavolo allievi 300,00 300,00 17/03/2023
17/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
Aggiudicatari:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
Nostra conferma ordine prot. n. 9641 del 22/09/2021 – Sanificazione mensile plessi 800,00 800,00 02/03/2023
02/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I)
Aggiudicatari:
BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I)
Saldo fattura n. 12300606060000000041 del 19/02/2023 – Acquisto materiale sportivo 863,80 863,80 02/03/2023
02/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
Saldo fattura n. 12300600010000008012 del 15/02/2023 – Acquisto materiale sportivo 351,17 351,17 02/03/2023
02/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
Saldo fattura n. 8/PA del 13/02/2023 – Noleggio autobus Teatro Campobasso 350,00 350,00 02/03/2023
02/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Aggiudicatari:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Saldo fattura n.121 del 26/01/2023 – Noleggio attrezzature corso antincendio 220,00 220,00 02/03/2023
02/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO (01404020701)
Aggiudicatari:
VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO (01404020701)
Saldo fattura n. 4/PA del 30/01/2023 – Noleggio autobus Teatro Campobasso 700,00 700,00 02/02/2023
02/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Aggiudicatari:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Saldo fattura n. 3/PA del 30/01/2023 – Noleggio autobus ricorrenza ventennale 400,00 400,00 02/02/2023
02/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Aggiudicatari:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Saldo fattura n. 20/PA del 30/01/2023 – Acquisto mascherine FFP2 1.339,10 1.339,10 02/02/2023
02/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WICON ITALIA SRL (08155160966)
Aggiudicatari:
WICON ITALIA SRL (08155160966)
Pagamento bolli a carico scuola a.f. 2022 a favore della banca tesoriere per il servizio di cassa 6,00 6,00 18/01/2023
18/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTESA SAN PAOLO SPA (11991500015)
Aggiudicatari:
INTESA SAN PAOLO SPA (11991500015)
Pagamento spese a carico ente a.f. 2022 a favore della banca tesoriere per il servizio di cassa 142,20 142,20 18/01/2023
18/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTESA SAN PAOLO SPA (11991500015)
Aggiudicatari:
INTESA SAN PAOLO SPA (11991500015)
Saldo fattura n. 921/A del 29/12/2022 – Rinnovi servizi AXSIOS anno 2023 1.550,00 1.550,00 18/01/2023
18/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION s.r.l. (03942311212)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION s.r.l. (03942311212)
Saldo fattura n. 774 del 22/12/2022 Corso formazione preposti alla sicurezza 900,00 900,00 11/01/2023
11/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A&ELLE Group Srl (01611640705)
Aggiudicatari:
A&ELLE Group Srl (01611640705)
Saldo fattura n. 773 del 22/12/2022 Corso di formazione Primo Soccorso 700,00 700,00 11/01/2023
11/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A&ELLE Group Srl (01611640705)
Aggiudicatari:
A&ELLE Group Srl (01611640705)
Saldo fattura n. 26/PA del 16/12/2022 Noleggio autobus Corsa Campestre 450,00 450,00 11/01/2023
11/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Aggiudicatari:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Saldo fattura n. 27/PA del 17/12/2022 Noleggio autobus ventennale 250,00 250,00 11/01/2023
11/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Aggiudicatari:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Saldo fattura n. 163/02 del 15/12/2022 – Acquisto protezioni in Tetris 2.670,00 2.670,00 11/01/2023
11/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE. DI. MA.SNC (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE. DI. MA.SNC (00972010706)
Totali Numero Lotti: 115 296.573,82 223.755,82
Tabella generata in 0.005 secondi Scarica in