Consultazione gare anno 2024

(Creato il 30 Novembre 2023, aggiornato il 21 Novembre 2024)

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
Aggiornato al 08.07.2024
URL originale: https://santacrocedimagliano.serviziperlapa.it/informazioni-sulle-singole-procedure-in-formato-tabellare/consultazione-gare-anno-2024/datil190.xml

Bandi di gara - 2024
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Saldo fattura n. FPA 5/24 del 25 gennaio 2021 spettacolo teatarale l'Amico ritrovato del 22/01/2024 a Campobasso 171,82 171,82 26/01/2024
26/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INCANTASTORIE Compagnia Teatrale (95169820651)
Aggiudicatari:
INCANTASTORIE Compagnia Teatrale (95169820651)
Saldo fattura n. 01- PA dell'11/01/2024 uscita didattica dell'11/01/2024 al Teatro Savoia di Campobasso n. 3 autobus 1.200,00 1.200,00 22/01/2024
22/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autolinee LANGIANO srl (00075290700)
Aggiudicatari:
Autolinee LANGIANO srl (00075290700)
Saldo fattura n. 6/PA del 23-02-2024 - Noleggio autobus visita guidata Roma 23-02-2024 Teatro Brancaccio classi 4^ Liceo Scientifico 1.350,00 1.350,00 04/03/2024
08/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Società Turistica Molisana sas di Calzolaro G.&C. (00727250706)
Aggiudicatari:
Società Turistica Molisana sas di Calzolaro G.&C. (00727250706)
Saldo fattura Nr. 334 del 21/06/2024 - Acquisto litografie XIX edizione "I colori della vita" 1.968,88 1.968,88 24/06/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPOGRAFIA LAMPO (01830210702)
Aggiudicatari:
TIPOGRAFIA LAMPO (01830210702)
Saldo Fattura Nr. 30-PA del 31/05/2024 noleggio autobus Caramanico Terme 21° Concorso Musicale Internazionale "Paolo Barrasso"attura Nr. 30-PA del 31/05/2024 1.800,00 1.800,00 11/06/2024
18/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autolinee LANGIANO srl (00075290700)
Aggiudicatari:
Autolinee LANGIANO srl (00075290700)
Saldo Fattura Nr. 3/PA del 27/05/2024 acquisto gadget partecipazione alunni giochi matematici 187,88 154,00 03/06/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLANET di Nerone Giovanni (NRNGNN75S01E456H)
Aggiudicatari:
PLANET di Nerone Giovanni (NRNGNN75S01E456H)
Saldo Fattura Nr. 37 del 20/05/2024 acquisto progettazione realizzazione e stampa volume ventennale" I colori della vita" 5.490,00 4.500,00 03/06/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione TELOS s.r.l. (01755720701)
Aggiudicatari:
Associazione TELOS s.r.l. (01755720701)
Saldo fattura Nr. FATTPA 14_24 del 03/06/2024 - Noleggio secondo autobus Roma 25/05/2024 Giornata Mondiale dei Bambini 1.300,00 1.300,00 04/06/2024
04/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Società F.lli Silvestri & C. s.n.c. (00044370708)
Aggiudicatari:
Società F.lli Silvestri & C. s.n.c. (00044370708)
Saldo Fattura Nr. 182 del 25/05/2024 noleggio autobus Roma 25/05/2024 Giornata Mondiale dei bambini 1.500,00 1.363,64 03/06/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAPS Srl (00499570711)
Aggiudicatari:
SAPS Srl (00499570711)
Saldo fattura Fattura Nr. 194/1 del 30/04/2024 rimborso spese per sistemazione bus viaggio per Policoro 122,95 122,95 24/05/2024
24/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FC VIAGGI S.R.L.S (01359940770)
Aggiudicatari:
FC VIAGGI S.R.L.S (01359940770)
Saldo Fattura Nr. 3177/FVIAC del 07/05/2024 acquisto registri esami conclusivi del I ciclo di istruzione scuola secondaria di I grado 101,10 101,10 17/05/2024
21/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Saldo fattura Nr. 52NO del 09/05/2024 - Visita guidata Roma 08/05/2024 campionati di tennis classi 1-2-3-4 Liceo scientifico 1.350,00 1.350,00 13/05/2024
14/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE BUS di Felice Gabriele (FLCGRL68E26F055X)
Aggiudicatari:
MOLISE BUS di Felice Gabriele (FLCGRL68E26F055X)
Saldo fattura Nr. 23/PA del 28/05/2024 - Noleggio autobus Roma 08/05/2024 Campionati di tennis classi Liceo 1.400,00 1.272,73 30/05/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Società Turistica Molisana sas di Calzolaro G.&C. (00727250706)
Aggiudicatari:
Società Turistica Molisana sas di Calzolaro G.&C. (00727250706)
Saldo Fattura Nr. 2001 del 22/05/2024 acquisto materiale di cancelleria per tutti plessi 2.551,34 2.551,34 11/06/2024
18/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartolibreria Di Santo s.n.c. (00181490707)
Aggiudicatari:
Cartolibreria Di Santo s.n.c. (00181490707)
Saldo Fattura Differita Nr. V3-9010 del 07/05/2024 acquisto materiale di cancelleria per tutti i plessi dell'Istituto 3.079,60 3.079,60 17/05/2024
21/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo Fattura Nr. 34/02 del 04/06/2024 acquisto e riparazione strumenti musicale 4.077,21 4.077,21 11/06/2024
18/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA s.r.l. (00400970943)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA s.r.l. (00400970943)
Saldo Fattura Differita Nr. 254 del 31/05/2024 ritiro e smaltimento toner esausti 400,00 400,00 11/06/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECO TEC s.n.c. (01995900980)
Aggiudicatari:
ECO TEC s.n.c. (01995900980)
Saldo fattura Nr. 19-PA del 27/04/2024 - Noleggio autobus trasporto alunni classi 5^ Liceo a Civitavecchia il 22 e 27/07/2024 3.000,00 3.000,00 30/04/2024
30/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autolinee LANGIANO srl (00075290700)
Aggiudicatari:
Autolinee LANGIANO srl (00075290700)
Saldo Fattura Nr. 0670000284 del 03/05/2024 viaggio di istruzione a Barcellona classi 5^ Liceo scientifico dal 22 al 27 aprile 2024 12.374,00 12.374,00 21/05/2024
03/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRIMALDI GROUP s.p.a. (00117240820)
Aggiudicatari:
GRIMALDI GROUP s.p.a. (00117240820)
Fattura Nr. FATTPA 10_24 del 02/05/2024 noleggio autobus Santa Croce di Magliano/Pescara 18 aprile 2024 per attività di orientamento classi 5^ 500,00 500,00 06/05/2024
07/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Società F.lli Silvestri & C. s.n.c. (00044370708)
Aggiudicatari:
Società F.lli Silvestri & C. s.n.c. (00044370708)
Saldo Fattura Nr. 8101004652 del 30/04/2024 biglietti Pescara/Torino/Termoli 18/21 aprile 2024 per attività di orientamento classi 5^ Liceo Scientifico 3.650,18 3.650,18 07/05/2024
07/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRENITALIA s.p.a. (05403151003)
Aggiudicatari:
TRENITALIA s.p.a. (05403151003)
Saldo Fattura Nr. 10/PA del 30/04/2024 acquisto colori per la realizzazione del progetto " I colori dell'inclusione" scuola primaria di Santa Croce di Magliano 101,00 101,00 07/05/2024
07/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ONOFRIO 3.0 EDILIZIA di D'Onofrio Michele Antoni (DNFMHL89H12E372R)
Aggiudicatari:
D'ONOFRIO 3.0 EDILIZIA di D'Onofrio Michele Antoni (DNFMHL89H12E372R)
Saldo Fattura Nr. 11PA del 19/04/2024 Contributo per partecipazione a Biennale tecnologia percorso di orientamento a Torino 18/21 aprile 2024 classi 5^ 920,00 920,00 06/05/2024
07/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACMOS (97590480014)
Aggiudicatari:
ACMOS (97590480014)
Saldo fattura Nr. 46NO del 27/04/2024 - Noleggio n. 03 autobus visita guidata Ercolano e Pompei 26/04/2024 3.272,73 3.272,73 29/04/2024
30/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE BUS di Felice Gabriele (FLCGRL68E26F055X)
Aggiudicatari:
MOLISE BUS di Felice Gabriele (FLCGRL68E26F055X)
Saldo fattura n. 1475/EL del 18/04/2024 - Prenotazione visita guidata Pompei del 26/04/2024 1.600,00 1.600,00 23/04/2024
30/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Società Cooperativa Culture (03174750277)
Aggiudicatari:
Società Cooperativa Culture (03174750277)
Saldo fattura n. 125/1 del 17/04/2024 - Viaggio di istruzione Policoro (MT) dal 12 al 15/04/2024 15.040,00 15.040,00 23/04/2024
30/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FC VIAGGI S.R.L.S (01359940770)
Aggiudicatari:
FC VIAGGI S.R.L.S (01359940770)
Fattura Nr. 243/2024 del 03/04/2024 rinnovo licenza Access Log 200,00 200,00 05/04/2024
10/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Fattura Nr. 29/PA del 31/03/2024 prenotazione e noleggio auricolari visita guidata Reggia di Caserta 100,00 100,00 05/04/2024
10/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OPERA LABORATORI FIORENTINI (01643350489)
Aggiudicatari:
OPERA LABORATORI FIORENTINI (01643350489)
Saldo fattura n. FATTPA 6_24 del 15/04/2024 - Noleggio autobus Maiano e Caserta 27/03/2024 - PCTO classi 4^ Liceo 850,00 850,00 23/04/2024
30/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Società F.lli Silvestri & C. s.n.c. (00044370708)
Aggiudicatari:
Società F.lli Silvestri & C. s.n.c. (00044370708)
Saldo fattura n. 16/PA del 19/03/2024 - Viaggio di istruzione pacchetto tutto compreso Napoli dal 22 al 23/03/2024 classi 3^ e 4^ Liceo 6.125,00 6.125,00 27/03/2024
27/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D)
Saldo fattura n. 09-PA del 19/03/2024 - Noleggio terzo autobus visita guidata Museo Paleolitico Isernia 19/03/2024 590,91 590,91 29/03/2024
04/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autolinee LANGIANO srl (00075290700)
Aggiudicatari:
Autolinee LANGIANO srl (00075290700)
Saldo fattura n. 13/PA del 15/03/2024 - Noleggio autobus PCTO Matera 13/03/2024 alunni classi 3^ e 4^ Liceo 1.318,18 1.318,18 25/03/2024
27/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Società Turistica Molisana sas di Calzolaro G.&C. (00727250706)
Aggiudicatari:
Società Turistica Molisana sas di Calzolaro G.&C. (00727250706)
Saldo fattura n. 1 del 14/03/2024 - Acquisto e installazione n. 10 staffe di ancoraggio per lavagne interattive 475,00 475,00 27/03/2024
27/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Officina meccanica EMME di Macchiagodena Vincenzo (MCCVCN52S12I181J)
Aggiudicatari:
Officina meccanica EMME di Macchiagodena Vincenzo (MCCVCN52S12I181J)
Saldo Fattura Nr. 1/PA del 29/05/2024 acquisto colori per la realizzazione di un dipinto murale 127,00 104,10 03/06/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFA 1 s.r.l. (01470020700)
Aggiudicatari:
SAFA 1 s.r.l. (01470020700)
Saldo Fattura Nr. 322/2024 del 13/05/2024 acquisto n. 10 licenze Microsoft Office 490,00 490,00 17/05/2024
21/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Saldo fattura n. 10-PA del 19/03/2024 - Noleggio n. 02 autobus visita guidata Museo Paleolitico Isernia 19/03/2024 1.181,82 1.181,82 29/03/2024
04/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autolinee LANGIANO srl (00075290700)
Aggiudicatari:
Autolinee LANGIANO srl (00075290700)
Fattura Nr. 65 del 18/03/2024 beni informatici acquistati con i Fondi PNRR Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU Titolo del Progetto: TRA REALTA’ V 7.777,84 7.777,84 05/04/2024
10/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
2 WARE (02229390600)
Aggiudicatari:
2 WARE (02229390600)
Fattura Nr. FATTPA 1_24 del 03/04/2024 - Acquisto attività museale e laboratori didattici visita guidata Museo Paleolitico di Isernia 19/03/2024 alunni primaria San Giuliano di Puglia/Bonefro 348,00 348,00 10/04/2024
30/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ME.MO Cantieri Culturali a.p.s. (92070220709)
Aggiudicatari:
ME.MO Cantieri Culturali a.p.s. (92070220709)
Saldo fattura n. 38 del 14/02/2024 - Riparazione stampante scuola primaria San Giuliano di Puglia/Bonefro 290,00 290,00 16/02/2024
08/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Saldo fattura n. 19/74 del 12/03/2024 - Viaggio di istruzione Verona dal 04 al 07/03/2024 classi 3^ e 4^ Liceo 12.640,00 12.640,00 21/03/2024
27/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI PAOLA Viaggi s.a.s. di Aiello Stefano & C. (00956980700)
Aggiudicatari:
DI PAOLA Viaggi s.a.s. di Aiello Stefano & C. (00956980700)
Saldo fattura n. 339VEP del 15/02/2024 - Acquisto n. 07 tavolette grafiche 458,71 458,71 27/02/2024
08/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRONY - DML spa (02106250398)
Aggiudicatari:
TRONY - DML spa (02106250398)
Saldo fattura n.136 del 22/02/2024 acquisto biglietti teatro Brancaccio Roma spettacolo "la divina commedia opera musical" 23 febbraio 2024 253,18 253,18 06/03/2024
08/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIOLA PRODUZIONI SRL (10795011005)
Aggiudicatari:
VIOLA PRODUZIONI SRL (10795011005)
Saldo fattura n. 2/PA del 31/01/2024 Servizio noleggio autobus GT 24/01/2024 Termoli Corsa campestre - Giochi Sportivi Studenteschi 350,00 350,00 05/02/2024
06/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Società Turistica Molisana sas di Calzolaro G.&C. (00727250706)
Aggiudicatari:
Società Turistica Molisana sas di Calzolaro G.&C. (00727250706)
Saldo fattura n. 20/2024 del 13/02/2024 - Acquisto n. 10 lettori smart card 300,00 300,00 14/02/2024
15/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Saldo fattura n. 180/2024 del 12/03/2024 - Acquisto pacchetto unico segreteria cloud anno 2024 4.607,50 4.607,50 19/03/2024
27/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Totali Numero Lotti: 45 106.991,83 105.681,42
Tabella generata in 0.003 secondi Scarica in