Consultazione gare anno 2024

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
Aggiornato al 08.07.2024
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Bandi di gara - 2024
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Saldo fattura n. FPA 5/24 del 25 gennaio 2021 spettacolo teatarale l'Amico ritrovato del 22/01/2024 a Campobasso 171,82 171,82 26/01/2024
26/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INCANTASTORIE Compagnia Teatrale (95169820651)
Aggiudicatari:
INCANTASTORIE Compagnia Teatrale (95169820651)
Saldo fattura n. 01- PA dell'11/01/2024 uscita didattica dell'11/01/2024 al Teatro Savoia di Campobasso n. 3 autobus 1.200,00 1.200,00 22/01/2024
22/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autolinee LANGIANO srl (00075290700)
Aggiudicatari:
Autolinee LANGIANO srl (00075290700)
Saldo fattura n. 6/PA del 23-02-2024 - Noleggio autobus visita guidata Roma 23-02-2024 Teatro Brancaccio classi 4^ Liceo Scientifico 1.350,00 1.350,00 04/03/2024
08/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Società Turistica Molisana sas di Calzolaro G.&C. (00727250706)
Aggiudicatari:
Società Turistica Molisana sas di Calzolaro G.&C. (00727250706)
Saldo fattura Nr. 334 del 21/06/2024 - Acquisto litografie XIX edizione "I colori della vita" 1.968,88 1.968,88 24/06/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPOGRAFIA LAMPO (01830210702)
Aggiudicatari:
TIPOGRAFIA LAMPO (01830210702)
Saldo Fattura Nr. 30-PA del 31/05/2024 noleggio autobus Caramanico Terme 21° Concorso Musicale Internazionale "Paolo Barrasso"attura Nr. 30-PA del 31/05/2024 1.800,00 1.800,00 11/06/2024
18/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autolinee LANGIANO srl (00075290700)
Aggiudicatari:
Autolinee LANGIANO srl (00075290700)
Saldo Fattura Nr. 3/PA del 27/05/2024 acquisto gadget partecipazione alunni giochi matematici 187,88 154,00 03/06/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLANET di Nerone Giovanni (NRNGNN75S01E456H)
Aggiudicatari:
PLANET di Nerone Giovanni (NRNGNN75S01E456H)
Saldo Fattura Nr. 37 del 20/05/2024 acquisto progettazione realizzazione e stampa volume ventennale" I colori della vita" 5.490,00 4.500,00 03/06/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione TELOS s.r.l. (01755720701)
Aggiudicatari:
Associazione TELOS s.r.l. (01755720701)
Saldo fattura Nr. FATTPA 14_24 del 03/06/2024 - Noleggio secondo autobus Roma 25/05/2024 Giornata Mondiale dei Bambini 1.300,00 1.300,00 04/06/2024
04/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Società F.lli Silvestri & C. s.n.c. (00044370708)
Aggiudicatari:
Società F.lli Silvestri & C. s.n.c. (00044370708)
Saldo Fattura Nr. 182 del 25/05/2024 noleggio autobus Roma 25/05/2024 Giornata Mondiale dei bambini 1.500,00 1.363,64 03/06/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAPS Srl (00499570711)
Aggiudicatari:
SAPS Srl (00499570711)
Saldo fattura Fattura Nr. 194/1 del 30/04/2024 rimborso spese per sistemazione bus viaggio per Policoro 122,95 122,95 24/05/2024
24/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FC VIAGGI S.R.L.S (01359940770)
Aggiudicatari:
FC VIAGGI S.R.L.S (01359940770)
Saldo Fattura Nr. 3177/FVIAC del 07/05/2024 acquisto registri esami conclusivi del I ciclo di istruzione scuola secondaria di I grado 101,10 101,10 17/05/2024
21/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Saldo fattura Nr. 52NO del 09/05/2024 - Visita guidata Roma 08/05/2024 campionati di tennis classi 1-2-3-4 Liceo scientifico 1.350,00 1.350,00 13/05/2024
14/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE BUS di Felice Gabriele (FLCGRL68E26F055X)
Aggiudicatari:
MOLISE BUS di Felice Gabriele (FLCGRL68E26F055X)
Saldo fattura Nr. 23/PA del 28/05/2024 - Noleggio autobus Roma 08/05/2024 Campionati di tennis classi Liceo 1.400,00 1.272,73 30/05/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Società Turistica Molisana sas di Calzolaro G.&C. (00727250706)
Aggiudicatari:
Società Turistica Molisana sas di Calzolaro G.&C. (00727250706)
Saldo Fattura Nr. 2001 del 22/05/2024 acquisto materiale di cancelleria per tutti plessi 2.551,34 2.551,34 11/06/2024
18/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartolibreria Di Santo s.n.c. (00181490707)
Aggiudicatari:
Cartolibreria Di Santo s.n.c. (00181490707)
Saldo Fattura Differita Nr. V3-9010 del 07/05/2024 acquisto materiale di cancelleria per tutti i plessi dell'Istituto 3.079,60 3.079,60 17/05/2024
21/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro didattico s.r.l. (02027040019)
Saldo Fattura Nr. 34/02 del 04/06/2024 acquisto e riparazione strumenti musicale 4.077,21 4.077,21 11/06/2024
18/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA s.r.l. (00400970943)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA s.r.l. (00400970943)
Saldo Fattura Differita Nr. 254 del 31/05/2024 ritiro e smaltimento toner esausti 400,00 400,00 11/06/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECO TEC s.n.c. (01995900980)
Aggiudicatari:
ECO TEC s.n.c. (01995900980)
Saldo fattura Nr. 19-PA del 27/04/2024 - Noleggio autobus trasporto alunni classi 5^ Liceo a Civitavecchia il 22 e 27/07/2024 3.000,00 3.000,00 30/04/2024
30/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autolinee LANGIANO srl (00075290700)
Aggiudicatari:
Autolinee LANGIANO srl (00075290700)
Saldo Fattura Nr. 0670000284 del 03/05/2024 viaggio di istruzione a Barcellona classi 5^ Liceo scientifico dal 22 al 27 aprile 2024 12.374,00 12.374,00 21/05/2024
03/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRIMALDI GROUP s.p.a. (00117240820)
Aggiudicatari:
GRIMALDI GROUP s.p.a. (00117240820)
Fattura Nr. FATTPA 10_24 del 02/05/2024 noleggio autobus Santa Croce di Magliano/Pescara 18 aprile 2024 per attività di orientamento classi 5^ 500,00 500,00 06/05/2024
07/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Società F.lli Silvestri & C. s.n.c. (00044370708)
Aggiudicatari:
Società F.lli Silvestri & C. s.n.c. (00044370708)
Saldo Fattura Nr. 8101004652 del 30/04/2024 biglietti Pescara/Torino/Termoli 18/21 aprile 2024 per attività di orientamento classi 5^ Liceo Scientifico 3.650,18 3.650,18 07/05/2024
07/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRENITALIA s.p.a. (05403151003)
Aggiudicatari:
TRENITALIA s.p.a. (05403151003)
Saldo Fattura Nr. 10/PA del 30/04/2024 acquisto colori per la realizzazione del progetto " I colori dell'inclusione" scuola primaria di Santa Croce di Magliano 101,00 101,00 07/05/2024
07/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ONOFRIO 3.0 EDILIZIA di D'Onofrio Michele Antoni (DNFMHL89H12E372R)
Aggiudicatari:
D'ONOFRIO 3.0 EDILIZIA di D'Onofrio Michele Antoni (DNFMHL89H12E372R)
Saldo Fattura Nr. 11PA del 19/04/2024 Contributo per partecipazione a Biennale tecnologia percorso di orientamento a Torino 18/21 aprile 2024 classi 5^ 920,00 920,00 06/05/2024
07/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACMOS (97590480014)
Aggiudicatari:
ACMOS (97590480014)
Saldo fattura Nr. 46NO del 27/04/2024 - Noleggio n. 03 autobus visita guidata Ercolano e Pompei 26/04/2024 3.272,73 3.272,73 29/04/2024
30/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE BUS di Felice Gabriele (FLCGRL68E26F055X)
Aggiudicatari:
MOLISE BUS di Felice Gabriele (FLCGRL68E26F055X)
Saldo fattura n. 1475/EL del 18/04/2024 - Prenotazione visita guidata Pompei del 26/04/2024 1.600,00 1.600,00 23/04/2024
30/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Società Cooperativa Culture (03174750277)
Aggiudicatari:
Società Cooperativa Culture (03174750277)
Saldo fattura n. 125/1 del 17/04/2024 - Viaggio di istruzione Policoro (MT) dal 12 al 15/04/2024 15.040,00 15.040,00 23/04/2024
30/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FC VIAGGI S.R.L.S (01359940770)
Aggiudicatari:
FC VIAGGI S.R.L.S (01359940770)
Fattura Nr. 243/2024 del 03/04/2024 rinnovo licenza Access Log 200,00 200,00 05/04/2024
10/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Fattura Nr. 29/PA del 31/03/2024 prenotazione e noleggio auricolari visita guidata Reggia di Caserta 100,00 100,00 05/04/2024
10/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OPERA LABORATORI FIORENTINI (01643350489)
Aggiudicatari:
OPERA LABORATORI FIORENTINI (01643350489)
Saldo fattura n. FATTPA 6_24 del 15/04/2024 - Noleggio autobus Maiano e Caserta 27/03/2024 - PCTO classi 4^ Liceo 850,00 850,00 23/04/2024
30/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Società F.lli Silvestri & C. s.n.c. (00044370708)
Aggiudicatari:
Società F.lli Silvestri & C. s.n.c. (00044370708)
Saldo fattura n. 16/PA del 19/03/2024 - Viaggio di istruzione pacchetto tutto compreso Napoli dal 22 al 23/03/2024 classi 3^ e 4^ Liceo 6.125,00 6.125,00 27/03/2024
27/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D)
Saldo fattura n. 09-PA del 19/03/2024 - Noleggio terzo autobus visita guidata Museo Paleolitico Isernia 19/03/2024 590,91 590,91 29/03/2024
04/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autolinee LANGIANO srl (00075290700)
Aggiudicatari:
Autolinee LANGIANO srl (00075290700)
Saldo fattura n. 13/PA del 15/03/2024 - Noleggio autobus PCTO Matera 13/03/2024 alunni classi 3^ e 4^ Liceo 1.318,18 1.318,18 25/03/2024
27/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Società Turistica Molisana sas di Calzolaro G.&C. (00727250706)
Aggiudicatari:
Società Turistica Molisana sas di Calzolaro G.&C. (00727250706)
Saldo fattura n. 1 del 14/03/2024 - Acquisto e installazione n. 10 staffe di ancoraggio per lavagne interattive 475,00 475,00 27/03/2024
27/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Officina meccanica EMME di Macchiagodena Vincenzo (MCCVCN52S12I181J)
Aggiudicatari:
Officina meccanica EMME di Macchiagodena Vincenzo (MCCVCN52S12I181J)
Saldo Fattura Nr. 1/PA del 29/05/2024 acquisto colori per la realizzazione di un dipinto murale 127,00 104,10 03/06/2024
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFA 1 s.r.l. (01470020700)
Aggiudicatari:
SAFA 1 s.r.l. (01470020700)
Saldo Fattura Nr. 322/2024 del 13/05/2024 acquisto n. 10 licenze Microsoft Office 490,00 490,00 17/05/2024
21/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Saldo fattura n. 10-PA del 19/03/2024 - Noleggio n. 02 autobus visita guidata Museo Paleolitico Isernia 19/03/2024 1.181,82 1.181,82 29/03/2024
04/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autolinee LANGIANO srl (00075290700)
Aggiudicatari:
Autolinee LANGIANO srl (00075290700)
Fattura Nr. 65 del 18/03/2024 beni informatici acquistati con i Fondi PNRR Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU Titolo del Progetto: TRA REALTA’ V 7.777,84 7.777,84 05/04/2024
10/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
2 WARE (02229390600)
Aggiudicatari:
2 WARE (02229390600)
Fattura Nr. FATTPA 1_24 del 03/04/2024 - Acquisto attività museale e laboratori didattici visita guidata Museo Paleolitico di Isernia 19/03/2024 alunni primaria San Giuliano di Puglia/Bonefro 348,00 348,00 10/04/2024
30/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ME.MO Cantieri Culturali a.p.s. (92070220709)
Aggiudicatari:
ME.MO Cantieri Culturali a.p.s. (92070220709)
Saldo fattura n. 38 del 14/02/2024 - Riparazione stampante scuola primaria San Giuliano di Puglia/Bonefro 290,00 290,00 16/02/2024
08/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Saldo fattura n. 19/74 del 12/03/2024 - Viaggio di istruzione Verona dal 04 al 07/03/2024 classi 3^ e 4^ Liceo 12.640,00 12.640,00 21/03/2024
27/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI PAOLA Viaggi s.a.s. di Aiello Stefano & C. (00956980700)
Aggiudicatari:
DI PAOLA Viaggi s.a.s. di Aiello Stefano & C. (00956980700)
Saldo fattura n. 339VEP del 15/02/2024 - Acquisto n. 07 tavolette grafiche 458,71 458,71 27/02/2024
08/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRONY - DML spa (02106250398)
Aggiudicatari:
TRONY - DML spa (02106250398)
Saldo fattura n.136 del 22/02/2024 acquisto biglietti teatro Brancaccio Roma spettacolo "la divina commedia opera musical" 23 febbraio 2024 253,18 253,18 06/03/2024
08/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIOLA PRODUZIONI SRL (10795011005)
Aggiudicatari:
VIOLA PRODUZIONI SRL (10795011005)
Saldo fattura n. 2/PA del 31/01/2024 Servizio noleggio autobus GT 24/01/2024 Termoli Corsa campestre - Giochi Sportivi Studenteschi 350,00 350,00 05/02/2024
06/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Società Turistica Molisana sas di Calzolaro G.&C. (00727250706)
Aggiudicatari:
Società Turistica Molisana sas di Calzolaro G.&C. (00727250706)
Saldo fattura n. 20/2024 del 13/02/2024 - Acquisto n. 10 lettori smart card 300,00 300,00 14/02/2024
15/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Saldo fattura n. 180/2024 del 12/03/2024 - Acquisto pacchetto unico segreteria cloud anno 2024 4.607,50 4.607,50 19/03/2024
27/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Totali Numero Lotti: 45 106.991,83 105.681,42
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Consultazione gare anno 2023

Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano
Aggiornato al 19.01.2024
URL originale: https://santacrocedimagliano.serviziperlapa.it/avcp/2023.xml

Bandi di gara - 2023
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Saldo fattura n. 26/PA del 15/12/2023 – Acquisto ulteriore materiale risanamento parete palestra 385,90 385,90 18/12/2023
18/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'Onofrio Edilizia 3.0 di D'Onofrio michele Antonio (DNFMHL89H12E372R)
Aggiudicatari:
D'Onofrio Edilizia 3.0 di D'Onofrio michele Antonio (DNFMHL89H12E372R)
Saldo fattura n. 25/PA del 15/12/2023 – Acquisto pannelli in cartongesso risanamento parete palestra 201,76 201,76 18/12/2023
18/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'Onofrio Edilizia 3.0 di D'Onofrio michele Antonio (DNFMHL89H12E372R)
Aggiudicatari:
D'Onofrio Edilizia 3.0 di D'Onofrio michele Antonio (DNFMHL89H12E372R)
Fattura n. 23/PA del 15/12/2023 Corso di lingua inglese scuola secondaria di I grado 1.061,00 1.061,00 18/12/2023
18/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto a.f. 2023 590,00 590,00 15/12/2023
15/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTESA SAN PAOLO SPA (11991500015)
Aggiudicatari:
INTESA SAN PAOLO SPA (11991500015)
Fattura n. 45/PA del 12/12/2023 – Noleggio n. 02 autobus uscita didattica Campobasso 12/12/2023 750,00 750,00 15/12/2023
15/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Aggiudicatari:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Saldo fattura n. 586.2023 del 29/11/2023 – Acquisto biglietti teatro Campobasso 12/12/2023 126,00 126,00 12/12/2023
12/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERASMUS THEATRE COMPAGNIA TEATRALE (05284690657)
Aggiudicatari:
ERASMUS THEATRE COMPAGNIA TEATRALE (05284690657)
Saldo fattura n. 2471 del 20/11/2023 – Acquisto Toner per stampanti a.s. 2023/2024 2.768,92 2.768,92 05/12/2023
05/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L.P. Distribuzione (01464440708)
Aggiudicatari:
L.P. Distribuzione (01464440708)
Saldo fattura n. 831 del 25/11/2023 – Corsi di formazione e aggiornamento per preposti alla sicurezza 1.800,00 1.800,00 05/12/2023
05/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A&ELLE Group Srl (01611640705)
Aggiudicatari:
A&ELLE Group Srl (01611640705)
Saldo fattura n. 52 del 14/11/2023 – Rinnovo incarico medico competente – A. S. 2022/2023 1.760,00 1.760,00 05/12/2023
05/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IANTOMASI MICHELE (00232170704)
Aggiudicatari:
IANTOMASI MICHELE (00232170704)
Saldo fattura n. 8101008982 del 17/11/2023 – Acquisto biglietti treno PCTO Rimini 600,00 600,00 23/11/2023
23/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRENITALIA SPA (05403151003)
Aggiudicatari:
TRENITALIA SPA (05403151003)
Saldo fattura n. 676/2023 del 22/11/2023 – Rinnovo annuale dei servizi internet connessi al dominio 90,00 90,00 23/11/2023
23/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Saldo fattura n. 138/02 del 22/11/2023 – Acquisto protezioni Tetris Infanzia Santa Croce 1.673,00 1.673,00 23/11/2023
23/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE. DI. MA.SNC (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE. DI. MA.SNC (00972010706)
Saldo fattura n. 343 del 09/11/2023 – Servizio di manutenzione fotocopiatori anno 2023 800,00 800,00 20/11/2023
20/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Saldo fattura n. FPA 2/23 del 03/11/2023 – Acquisto fiori ricorrenza del 31/10/2002 244,55 244,55 20/11/2023
20/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARMONIA DI LUIGI DI CICCO (00650690704)
Aggiudicatari:
ARMONIA DI LUIGI DI CICCO (00650690704)
Saldo fattura n. 121 del 11/11/2023 – Acquisto materiale progetto primaria Santa Croce 163,50 163,50 20/11/2023
20/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Aggiudicatari:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Saldo fattura n. 075-23/NOL PA del 25/10/2023 – Noleggio autobus Roma 25/10/2023 2.000,00 2.000,00 09/11/2023
09/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Saldo fattura n. 275/C9 del 30/10/2023 – Acquisto biglietti Musei Capitolini Roma 25/10/2023 244,00 244,00 03/11/2023
03/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL (05625051007)
Aggiudicatari:
ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL (05625051007)
Acconto fattura n. 22/PA del 31/10/2023 – Corso di lingua inglese alunni scuola primaria 1.813,00 1.813,00 03/11/2023
03/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Saldo fattura n. 2936VEP del 15/10/2023 – Acquisto cordless infanzia di Santa Croce 57,30 57,30 03/11/2023
03/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DML SPA (02106250398)
Aggiudicatari:
DML SPA (02106250398)
Saldo fattura n. 23/PA del 16/10/2023 – Acquisto materiale reintegro cassette primo soccorso 1.151,67 1.151,67 03/11/2023
03/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Farmacia Giuliano Michele (GLNMHL80P20B519R)
Aggiudicatari:
Farmacia Giuliano Michele (GLNMHL80P20B519R)
Saldo fattura n. 2262 del 21/10/2023 – Noleggio attrezzature prova pratica corso antincendio 310,00 310,00 03/11/2023
03/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO (01404020701)
Aggiudicatari:
VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO (01404020701)
Saldo fattura n. 126 del 16/10/2023 – Fornitura e installazione materiale PON Ambienti Didattici Innovativi 55.327,87 55.327,87 26/10/2023
26/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BLEU SRL (09035071217)
Aggiudicatari:
BLEU SRL (09035071217)
Saldo fattura n. 6/PA del 11/10/2023 – Acquisto libri Infanzia di San Giuliano di Puglia 577,00 577,00 26/10/2023
26/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Aggiudicatari:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Saldo fattura n. 20/PA del 10/10/2023 – Corsi di formazione di lingua inglese formazione docenti 4.080,00 4.080,00 26/10/2023
26/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Saldo fattura n. 724 del 25/09/2023 – Acquisto risme di carta per fotocopie 1.193,70 1.193,70 05/10/2023
05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HARTEX SRL (16882811009)
Aggiudicatari:
HARTEX SRL (16882811009)
Acconto fattura n. 98001327 del 19/07/2023 – Cosri di formazione docenti Ambito MOL02 4.200,00 4.200,00 27/09/2023
27/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PEARSON SPA (07415430011)
Aggiudicatari:
PEARSON SPA (07415430011)
Saldo fattura n. B/108 del 20/09/2023 – Acquisto targa pubblicitaria Titolo progetto Arcadia 130,00 0,00 25/09/2023
25/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAMPA &PUBBLICITA’ s.a.s. (07907430636)
Aggiudicatari:
STAMPA &PUBBLICITA’ s.a.s. (07907430636)
Saldo fattura n. FATTPA 13_23 del 18/09/2023 – Noleggio autobus trasporto alunni Brindisi 2.000,00 2.000,00 25/09/2023
25/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' FRATELLI SILVESTRI & C. SNC (00044370708)
Aggiudicatari:
SOCIETA' FRATELLI SILVESTRI & C. SNC (00044370708)
Saldo fattura n. 54 del 08/09/2023 – Corso di aggiornamento BLSD 1.170,00 1.170,00 25/09/2023
25/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPE DIEM 20 SRLS (01835930700)
Aggiudicatari:
CARPE DIEM 20 SRLS (01835930700)
Saldo fattura n. 133 del 24/08/2023 – Titolo progetto: Arcadia 43.612,80 0,00 25/09/2023
25/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRE SRL - TREND VIAGGI (14209451005)
Aggiudicatari:
TRE SRL - TREND VIAGGI (14209451005)
Saldo fattura n. 258 del 14/08/2023 – Servizio di manutenzione fotocopiatori anno 2023 800,00 800,00 07/09/2023
07/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Saldo fattura n. 7615/FVIAC del 21/08/2023 – Acquisto registri di classe 146,75 146,75 05/09/2023
05/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Saldo fattura n. 569 del 28/08/2023 – Corso di aggiornamento formazione RLS 60,00 60,00 05/09/2023
05/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A&ELLE Group Srl (01611640705)
Aggiudicatari:
A&ELLE Group Srl (01611640705)
Saldo fattura n. 51NO del 30/08/2023 – Noleggio autobus trasporto alunni Brindisi 2.272,73 2.272,73 05/09/2023
05/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
Aggiudicatari:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
Saldo fattura n. 2/PA23 del 22/07/2023 – Acquisto biglietti ingresso museo visita guidata del 27/04/2023 70,00 70,00 08/08/2023
08/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSEO STORICO DELLA CAMPANA MARINELLI SNC (00838670941)
Aggiudicatari:
MUSEO STORICO DELLA CAMPANA MARINELLI SNC (00838670941)
Acconto fattura n. 119 del 24/07/2023 – Titolo progetto: Arcadia 29.075,20 0,00 31/07/2023
31/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRE SRL - TREND VIAGGI (14209451005)
Aggiudicatari:
TRE SRL - TREND VIAGGI (14209451005)
Saldo fattura n. 658 del 27/06/2023 – PON Fo.Cus 4.200,00 4.200,00 04/07/2023
04/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01621620705)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01621620705)
Saldo fattura n. 356/2023 del 22/06/2023 – Rinnovo licenza software Audit Access Log 200,00 200,00 29/06/2023
29/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Saldo fattura n. 358/2023 del 22/06/2023 – Rinnovo licenza Antivirus Avast Premium Security 500,00 500,00 29/06/2023
29/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Saldo fattura n. 19/PA del 15/06/2023 – Corsi di lingua inglese progetto Fo.Cus. 14.700,00 14.700,00 29/06/2023
29/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Saldo fattura n. 136 del 31/05/2023 – Acquisto tipografie premiazione I colori della vita 1.702,70 1.702,70 16/06/2023
16/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tipografia LAMPO (01830210702)
Aggiudicatari:
Tipografia LAMPO (01830210702)
Saldo fattura n. 170 del 03/06/2023 – Riparazione stampante San Giuliano di Puglia 560,00 560,00 16/06/2023
16/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Saldo fattura n. FPA 5/23 del 5/06/2023 Realizzazione progetto Comunicare il cambiamento 15.163,93 15.163,93 08/06/2023
08/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA E SERVIZI COMMUNICATIONS SRLS (01748920707)
Aggiudicatari:
MEDIA E SERVIZI COMMUNICATIONS SRLS (01748920707)
Saldo fattura n. 02/00 del 31/05/2023 – Saldo Spettacoli ricorrenza ventennale 5.000,00 5.000,00 08/06/2023
08/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE ATENA (91010800703)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE ATENA (91010800703)
Saldo fattura n. 17 04 del 18/05/2023 – Corsi di inglese moduli A1 e A2 progetto Fo.Cus. 4.200,00 4.200,00 05/06/2023
05/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709)
Aggiudicatari:
ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709)
Acconto fattura n. FATTPA 17_23 del 23/05/2023 – Incarico di Responsabile della protezione dei Dati 505,43 505,43 05/06/2023
05/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAUTA PIERLUIGI (MTAPLG71P05A783Z)
Aggiudicatari:
MAUTA PIERLUIGI (MTAPLG71P05A783Z)
Saldo fattura n. 3 del 20/03/2023 – Acquisto materiale di cancelleria 565,09 565,09 30/05/2023
30/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Aggiudicatari:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Saldo fattura n. 14 del 23/03/2023 – Acquisto materiale di cancelleria 535,89 535,89 30/05/2023
30/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Aggiudicatari:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Saldo fattura n. 6 del 20/03/2023 – Acquisto materiale di cancelleria 590,03 590,03 30/05/2023
30/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Aggiudicatari:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Saldo fattura n. 17 del 24/04/2023 – Acquisto materiale di cancelleria 244,38 244,38 30/05/2023
30/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Aggiudicatari:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Saldo fattura n. 5 del 20/03/2023 – Acquisto materiale di cancelleria 404,98 404,98 30/05/2023
30/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Aggiudicatari:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Saldo fattura n. 4 del 20/03/2023 – Acquisto materiale di cancelleria 689,32 689,32 30/05/2023
30/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Aggiudicatari:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Saldo fattura n. 10 del 21/03/2023 – Acquisto materiale di cancelleria 862,06 862,06 30/05/2023
30/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Aggiudicatari:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Saldo fattura n. 9 del 21/03/2023 – Acquisto materiale di cancelleria 733,87 733,87 30/05/2023
30/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Aggiudicatari:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Saldo fattura n. 7 del 20/03/2023 – Acquisto materiale di cancelleria 218,49 218,49 30/05/2023
30/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Aggiudicatari:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Saldo fattura n. 13 del 21/03/2023 – Acquisto materiale di cancelleria 136,37 136,37 30/05/2023
30/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Aggiudicatari:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Saldo fattura n. 11 del 21/03/2023 – Acquisto materiale di cancelleria 1.291,14 1.291,14 30/05/2023
30/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Aggiudicatari:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
saldo fattura n. 12 del 21/03/2023 – Acquisto materiale di cancelleria 448,37 448,37 30/05/2023
30/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Aggiudicatari:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Saldo fattura n. 8 del 20/03/2023 – Acquisto materiale di cancelleria 232,94 232,94 30/05/2023
30/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartolibreria L’Angolo di Grace (MSTMRA75R45I181D)
Aggiudicatari:
Cartolibreria L’Angolo di Grace (MSTMRA75R45I181D)
Saldo fattura n. 15 del 21/03/2023 – Acquisto materiale di cancelleria 245,77 245,77 30/05/2023
30/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Aggiudicatari:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Saldo fattura n. 1 del 20/03/2023 – Acquisto materiale di cancelleria 572,02 572,02 30/05/2023
30/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Aggiudicatari:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Saldo fattura n. 11 del 21/03/2023 – Acquisto materiale di cancelleria 0,01 0,01 30/05/2023
30/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Aggiudicatari:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Saldo fattura n. 36/PA del 20/05/2023 – Noleggio autobus ricorrenza Ventennale 300,00 300,00 30/05/2023
30/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Aggiudicatari:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Saldo fattura n. 35/PA del 16/05/2023 – Noleggio autobus Roma 1.400,00 1.400,00 30/05/2023
30/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Aggiudicatari:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Saldo fattura n. 534 /PA del 24/04/2023 – Acquisto targhe Laboratori green II ciclo 209,00 209,00 30/05/2023
30/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL (02614070411)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL (02614070411)
Saldo fattura n. 28/PA del 13/05/2023 – Noleggio autobus Larino-Campobasso 450,00 450,00 30/05/2023
30/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Aggiudicatari:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Saldo fattura n. 11 del 21/03/2023 – Acquisto materiale di cancelleria 1,96 1,96 27/05/2023
27/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Aggiudicatari:
Cartolibreria “L’Angolo di Grace” (MSTMRA75R45I181D)
Saldo fattura n. FPA 62/23 del 12/05/2023 – Biglietti ingresso teatro Savoia 100,00 100,00 22/05/2023
22/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INCANTASTORIE COMPAGNIA TEATRALE (05621850659)
Aggiudicatari:
INCANTASTORIE COMPAGNIA TEATRALE (05621850659)
Saldo fattura n.917 del 09/05/2023 – Noleggio attrezzature corso antincendio 220,00 220,00 22/05/2023
22/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO (01404020701)
Aggiudicatari:
VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO (01404020701)
Saldo fattura n. 19-PA del 12/05/2023 – Noleggio autobus Casacalenda 800,00 800,00 22/05/2023
22/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE LANGIANO SRL (00075290700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE LANGIANO SRL (00075290700)
Saldo fattura n. 27 del 10/05/2023 – Corso PBLSD 1.800,00 1.800,00 22/05/2023
22/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPE DIEM 20 SRLS (01835930700)
Aggiudicatari:
CARPE DIEM 20 SRLS (01835930700)
Saldo fattura n. 23-10-000597 del 30/04/2023 – Acquisto materiale di pulizia 1.917,86 1.917,86 22/05/2023
22/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SISTERS S.R.L. (02316361209)
Aggiudicatari:
SISTERS S.R.L. (02316361209)
Saldo fattura n. 40 del 17/05/2023 – Laboratori didattici ventennale 3.606,56 3.606,56 22/05/2023
22/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE TELOS SRL (01755720701)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE TELOS SRL (01755720701)
Saldo fattura n. FATTPA 14_23 del 02/05/2023 – Incarico Responsabile della protezione dei Dati 505,43 505,43 12/05/2023
12/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAUTA PIERLUIGI (MTAPLG71P05A783Z)
Aggiudicatari:
MAUTA PIERLUIGI (MTAPLG71P05A783Z)
Saldo fattura n. E00082 del 28/04/2023 – Manutenzione defibrillatore Bonefro 250,00 250,00 09/05/2023
09/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTERMED SRL (11703230158)
Aggiudicatari:
INTERMED SRL (11703230158)
Saldo fattura n. 0007-23/AG A PA del 18/04/2023 art. 74 ter- Viaggio d’istruzione Firenze 18.196,00 18.196,00 09/05/2023
09/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Saldo fattura n. 21/PA del 28/04/2023 art. 74 ter – Noleggio autobus Napoli 1.694,00 1.694,00 09/05/2023
09/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Aggiudicatari:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Saldo fattura n. 26/PA del 28/04/2023 – Noleggio autobus Campobasso 700,00 700,00 09/05/2023
09/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Aggiudicatari:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Saldo fattura n. 25/PA del 28/04/2023 – Noleggio autobus Ventennale 100,00 100,00 09/05/2023
09/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Aggiudicatari:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Saldo fattura n. FPA 59/23 del 06/05/2023 – Biglietti di ingresso teatro Savoia 155,45 155,45 09/05/2023
09/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INCANTASTORIE COMPAGNIA TEATRALE (05621850659)
Aggiudicatari:
INCANTASTORIE COMPAGNIA TEATRALE (05621850659)
Saldo fattura n. FPA 310/23 del 24/04/2023 – Acquisto targhe Fo.CuS 390,00 390,00 02/05/2023
02/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FAGGIONATO ROBERTO (02543220244)
Aggiudicatari:
FAGGIONATO ROBERTO (02543220244)
Saldo fattura n. 3/PA del 17/04/2023 – Acquisto materiale dipinto Colletorto 100,47 100,47 02/05/2023
02/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFA 1 SRL (01470020700)
Aggiudicatari:
SAFA 1 SRL (01470020700)
Saldo fattura n. 15-PA del 27/04/2023 – Noleggio autobus Agnone 1.200,00 1.200,00 02/05/2023
02/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE LANGIANO SRL (00075290700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE LANGIANO SRL (00075290700)
Saldo fattura n. 2023/198 del 14/04/2023 – Acquisto targhe Ambiente didattico innavativo 307,38 307,38 26/04/2023
26/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COLAZZO SRL (04489250755)
Aggiudicatari:
COLAZZO SRL (04489250755)
Saldo fattura n. 9/PA del 12/04/2023 – Acquisto laboratori didattici Oasi Guardiaregia 840,00 840,00 21/04/2023
21/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Società Cooperativa Sociale “La Ramegna” (00962000709)
Aggiudicatari:
Società Cooperativa Sociale “La Ramegna” (00962000709)
Saldo fattura n. 29 del 14/04/2023 – Noleggio autobus teatro Campobasso 600,00 600,00 21/04/2023
21/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE BERNARDO SAS (00936510700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE BERNARDO SAS (00936510700)
Saldo fattura n. 17/PA del 17/04/2023 Sanificazione mensile plessi 800,00 800,00 21/04/2023
21/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I)
Aggiudicatari:
BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I)
Saldo fattura n. 01/00 del 17/04/2023 – Acconto Spettacoli teatrali ventennale 5.000,00 5.000,00 21/04/2023
21/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE ATENA (91010800703)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE ATENA (91010800703)
Saldo fattura n. 132 del 20/04/2023 – Servizio di manutenzione fotocopiatori 800,00 800,00 21/04/2023
21/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Saldo fattura n. 17/PA del 31/03/2023 – Noleggio autobus ricorrenza ventennale 300,00 300,00 12/04/2023
12/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Aggiudicatari:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Saldo fattura n. 18/PA del 31/03/2023 – Noleggio autobus ricorrenza ventennale 300,00 300,00 12/04/2023
12/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Aggiudicatari:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Saldo fattura n. 19/PA del 31/03/2023 – Noleggio autobus Oasi Guardiaregia 1.000,00 1.000,00 12/04/2023
12/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Aggiudicatari:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Saldo fattura n. 10-PA del 30/03/2023 – Noleggio autobus Teatro Campobasso 400,00 400,00 12/04/2023
12/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE LANGIANO SRL (00075290700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE LANGIANO SRL (00075290700)
Saldo fattura n. 209 del 05/04/2023 – Corso di formazione Primo soccorso e BLSD 700,00 700,00 12/04/2023
12/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A&ELLE Group Srl (01611640705)
Aggiudicatari:
A&ELLE Group Srl (01611640705)
Saldo fattura n. 268 del 21/03/2023 – PON Fo.Cus. 4.200,00 4.200,00 31/03/2023
31/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01621620705)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01621620705)
Saldo fattura n. 39/1 del 27/03/2023 – Viaggio d’istruzione Policoro 16.928,00 16.928,00 31/03/2023
31/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FC VIAGGI SRLS (01359940770)
Aggiudicatari:
FC VIAGGI SRLS (01359940770)
Saldo fattura n. 13/PA del 04/03/2023 – Noleggio autobus ricorrenza ventennale 100,00 100,00 17/03/2023
17/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Aggiudicatari:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Saldo fattura n. 7-PA del 03/03/2023 – Noleggio autobus Campionati pallavolo allieve 400,00 400,00 17/03/2023
17/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE LANGIANO SRL (00075290700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE LANGIANO SRL (00075290700)
Saldo fattura n. 10NO del 13/03/2023 – Noleggio autobus Campionati pallavolo allievi 300,00 300,00 17/03/2023
17/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
Aggiudicatari:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
Nostra conferma ordine prot. n. 9641 del 22/09/2021 – Sanificazione mensile plessi 800,00 800,00 02/03/2023
02/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I)
Aggiudicatari:
BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I)
Saldo fattura n. 12300606060000000041 del 19/02/2023 – Acquisto materiale sportivo 863,80 863,80 02/03/2023
02/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
Saldo fattura n. 12300600010000008012 del 15/02/2023 – Acquisto materiale sportivo 351,17 351,17 02/03/2023
02/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
Saldo fattura n. 8/PA del 13/02/2023 – Noleggio autobus Teatro Campobasso 350,00 350,00 02/03/2023
02/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Aggiudicatari:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Saldo fattura n.121 del 26/01/2023 – Noleggio attrezzature corso antincendio 220,00 220,00 02/03/2023
02/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO (01404020701)
Aggiudicatari:
VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO (01404020701)
Saldo fattura n. 4/PA del 30/01/2023 – Noleggio autobus Teatro Campobasso 700,00 700,00 02/02/2023
02/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Aggiudicatari:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Saldo fattura n. 3/PA del 30/01/2023 – Noleggio autobus ricorrenza ventennale 400,00 400,00 02/02/2023
02/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Aggiudicatari:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Saldo fattura n. 20/PA del 30/01/2023 – Acquisto mascherine FFP2 1.339,10 1.339,10 02/02/2023
02/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WICON ITALIA SRL (08155160966)
Aggiudicatari:
WICON ITALIA SRL (08155160966)
Pagamento bolli a carico scuola a.f. 2022 a favore della banca tesoriere per il servizio di cassa 6,00 6,00 18/01/2023
18/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTESA SAN PAOLO SPA (11991500015)
Aggiudicatari:
INTESA SAN PAOLO SPA (11991500015)
Pagamento spese a carico ente a.f. 2022 a favore della banca tesoriere per il servizio di cassa 142,20 142,20 18/01/2023
18/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTESA SAN PAOLO SPA (11991500015)
Aggiudicatari:
INTESA SAN PAOLO SPA (11991500015)
Saldo fattura n. 921/A del 29/12/2022 – Rinnovi servizi AXSIOS anno 2023 1.550,00 1.550,00 18/01/2023
18/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION s.r.l. (03942311212)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION s.r.l. (03942311212)
Saldo fattura n. 774 del 22/12/2022 Corso formazione preposti alla sicurezza 900,00 900,00 11/01/2023
11/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A&ELLE Group Srl (01611640705)
Aggiudicatari:
A&ELLE Group Srl (01611640705)
Saldo fattura n. 773 del 22/12/2022 Corso di formazione Primo Soccorso 700,00 700,00 11/01/2023
11/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A&ELLE Group Srl (01611640705)
Aggiudicatari:
A&ELLE Group Srl (01611640705)
Saldo fattura n. 26/PA del 16/12/2022 Noleggio autobus Corsa Campestre 450,00 450,00 11/01/2023
11/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Aggiudicatari:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Saldo fattura n. 27/PA del 17/12/2022 Noleggio autobus ventennale 250,00 250,00 11/01/2023
11/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Aggiudicatari:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Saldo fattura n. 163/02 del 15/12/2022 – Acquisto protezioni in Tetris 2.670,00 2.670,00 11/01/2023
11/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE. DI. MA.SNC (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE. DI. MA.SNC (00972010706)
Totali Numero Lotti: 115 296.573,82 223.755,82
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Consultazione gare anno 2022

Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano
Aggiornato al 26.01.2023
URL originale: https://santacrocedimagliano.serviziperlapa.it/avcp/2022.xml

Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Compenso tenuta conto e spese annue di gestione relative all’esercizio 2022 540,83 540,83 16/12/2022
16/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTESA SAN PAOLO SPA (11991500015)
Aggiudicatari:
INTESA SAN PAOLO SPA (11991500015)
Saldo fattura n. 8464 del 05/12/2022 – fornitura di beni per la realizzazione di ambienti di apprendimento per la ddi – PNSD Mezzogiorno 6.447,78 6.447,78 15/12/2022
15/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 SRL (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 SRL (01121130197)
Saldo fattura n. 2/159 del 28/11/2022 – Acquisto etichette per inventario – A. S. 2022/2023. 560,00 560,00 12/12/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIBILETTI ARTI GRAFICHE SNC (01356590123)
Aggiudicatari:
TIBILETTI ARTI GRAFICHE SNC (01356590123)
Saldo fattura n. 23/PA del 25/11/2022 – Noleggio n. 2 autobus con conducente destinazione Campobasso Teatro Savoia. 700,00 700,00 12/12/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALZOLARO ANTONIO E FLLI SNC (00065700700)
Aggiudicatari:
CALZOLARO ANTONIO E FLLI SNC (00065700700)
Saldo fattura n. 449 del 09/12/2022 – Servizio full-service Vs copiatori compreso n. 3 multifunzioni a noleggio periodo settembre-dicembre 2022. 813,34 813,34 12/12/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Aggiudicatari:
Saldo fattura n. 97 del 07/12/2022 – Acquisto batterie per dispenser igienizzante mani, dpi e soffiatori per foglie. 552,87 552,87 12/12/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Abruzzese Pasquale (01446340703)
Aggiudicatari:
Abruzzese Pasquale (01446340703)
Saldo fattura n. 2022BENA005003910 del 03/11/2022 – Assicurazione alunni e personale della scuola A. S. 2022-2023. 5.236,00 5.236,00 01/12/2022
01/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CHUBB EUROPEAN GROUP (04124720964)
Aggiudicatari:
CHUBB EUROPEAN GROUP (04124720964)
Saldo fattura n. 42 del 14/11/2022 – Incarico medico competente – A. S. 2021/2022. 2.000,00 2.000,00 01/12/2022
01/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IANTOMASI MICHELE (00232170704)
Aggiudicatari:
IANTOMASI MICHELE (00232170704)
Saldo fattura n. 42 del 23/11/2022 – Prestazione professionale esperto esterno formazione in materia di cyberbullismo – a. s. 2022/2023. 416,00 416,00 01/12/2022
01/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COLELLA STEFANIA (08725861002)
Aggiudicatari:
COLELLA STEFANIA (08725861002)
Saldo fattura n. 106/PA del 28/11/2022 Nostra conferma ordine prot. n. 9641 del 22/09/2021 – servizio di sanificazione mensile per tutti i plessi n. 10 interventi 800,00 800,00 01/12/2022
01/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I)
Aggiudicatari:
BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I)
“Saldo fattura n. V3-31004 del 14/11/2022 nostro ordine prot. n. 8492 del 29/09/2022 Acquisto materiale di cancelleria per la realizzazione del “”Piano di formazione dei docenti”” a.s. 2021/22″ 291,80 291,80 18/11/2022
18/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Saldo fattura n. 12200606060000000345 del 27/10/2022 – Acquisto articoli sportivi per la palestra della Scuola Secondaria II Grado di Santa Croce di Magliano – Liceo Scientifico. 389,17 389,17 14/11/2022
14/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
“Saldo fattura n. 128/02 del 02/11/2022 – Acquisto di cartelli per segnaletica “”Punto di raccolta”” per emergenza ed evacuazione plesso scolastico di Colletorto – A. S. 2022/2023.” 106,95 106,95 14/11/2022
14/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE. DI. MA.SNC (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE. DI. MA.SNC (00972010706)
Acquisto gadget Programma Erasmus + Call 2020 Codice Progetto: 2020-1-SK01-KA229-078237_2 Titolo Progetto: MAKE YOUR SCHOOL SMART – TRNAVA (Slovacchia). 140,00 140,00 14/11/2022
14/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Aggiudicatari:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Saldo fattura n. 261/001 del 27/10/2022 – Acquisto mascherine FFP2 – Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 – Contenimento del rischio epidemiologico da COVID 19. 1.350,00 1.350,00 14/11/2022
14/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIVID SRL (04511050405)
Aggiudicatari:
VIVID SRL (04511050405)
“Saldo fattura n. 11/PA del 12/10/2022 – Acquisto “”Libri operativi”” Scuola dell’Infanzia di San Giuliano di Puglia – a. s. 2022/2023.” 355,20 355,20 25/10/2022
25/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Aggiudicatari:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Saldo fattura n. 686/2022 dell’ 11/10/2022 – Rinnovo dominio web www.omnisantacrocedim.edu.it – a. s. 2022/2023. 90,00 90,00 25/10/2022
25/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Saldo fattura n. 43 del 17/10/2022 – Acquisto lavasciuga pavimenti Scuola Primaria di Santa Croce di Magliano – a. s. 2022/2023. 3.900,00 3.900,00 25/10/2022
25/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CUBE SOLUTION (01751570704)
Aggiudicatari:
CUBE SOLUTION (01751570704)
Acquisto toner per stampanti di tutti i plessi – a. s. 2022/2023. 1.052,75 1.052,75 25/10/2022
25/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER POINT SRL (02436830604)
Aggiudicatari:
TONER POINT SRL (02436830604)
Saldo fattura n. 116/02 del 03/10/2022 – Acquisto n. 2 copricaloriferi per la Scuola Primaria di Santa Croce di Magliano – A. S. 2022/2023. 420,00 420,00 14/10/2022
14/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE. DI. MA.SNC (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE. DI. MA.SNC (00972010706)
Saldo fattura n. 21/PA del 11/10/2022 – Acquisto materiale sanitario reintegro cassette primo soccorso a. s. 2022-2023. 822,82 822,82 14/10/2022
14/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Farmacia Giuliano Michele (GLNMHL80P20B519R)
Aggiudicatari:
Farmacia Giuliano Michele (GLNMHL80P20B519R)
Nostra conferma ordine prot. n. 9641 del 22/09/2021 – servizio di sanificazione mensile per tutti i plessi n. 10 interventi – fattura n. 56/PA del 02/09/2022 720,00 720,00 09/09/2022
09/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I)
Aggiudicatari:
BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I)
Saldo fattura n. 22/FISS del 05/09/2022 – Viaggio Trnava (Slovacchia) Programma Erasmus + Call 2020 – KA2 Partenariati strategici per gli scambi tra scuole – Settore istruzione scolastica Codice proge 3.014,55 3.014,55 09/09/2022
09/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EMPIRE TRAVEL di GENNARELLI G. (GNNGPP85C19B519D)
Aggiudicatari:
EMPIRE TRAVEL di GENNARELLI G. (GNNGPP85C19B519D)
Saldo fattura n. 304 del 16/08/2022 – Servizio fullservice copiatori compreso n. 3 multifunzioni a noleggio periodo maggio – agosto 2022. 813,33 813,33 29/08/2022
29/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Aggiudicatari:
Saldo fattura n. 22004574UC del31/07/2022 – acquisto sanificatori aria Scuola Secondaria di I Grado Bonefro e cartucce sanificanti Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado Santa Croce d 3.304,00 3.304,00 11/08/2022
11/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BEGHELLI SERVIZI SRL SOC UNIPERSONALE (01954641203)
Aggiudicatari:
BEGHELLI SERVIZI SRL SOC UNIPERSONALE (01954641203)
Saldo fattura n. 8315/FVIAC del 14/07/2022 – Acquisto registri di classe per la Scuola Secondaria di I e II grado a. s. 2022/2023 266,25 266,25 04/08/2022
04/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
IVA SPLIT PAYMENT su fattura n. 428 del 02/07/2022 – Corso di aggiornamento per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – Ditta A&Elle Group srl Campobasso 11,00 11,00 04/08/2022
04/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO (00950501007)
IVA SPLIT PAYMENT su fattura n. 442/2022 del 05/07/2022 – Ditta Unidos srl Campobasso Acquisto servizi pacchetto unico dal 01/01/2022 al 31/12/2022 1.137,03 1.137,03 04/08/2022
04/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO (00950501007)
“IVA SPLIT PAYMENT su fattura n.166 del 12/07/2022 Ditta Tipografia Lampo srls unipersonale – Fornitura litografie “”I colori della vita”” XVII edizione a.s. 2021/2022″ 298,39 298,39 04/08/2022
04/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO (00950501007)
IVA SPLIT PAYMENT su fattura n. 219 del 14/07/2022 ditta CORRADO Tecnoprint srl Sarno (SA) Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-MO-2021-23 CUP: I69J21004000006 66,00 66,00 04/08/2022
04/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO (00950501007)
IVA SPLIT PAIMENT su fattura n.8315/FVIAC del 14/07/2022 – Ditta Gruppo Spaggiari Parma – Acquisto registri di classe a.s. 2022/2023 58,58 58,58 04/08/2022
04/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO (00950501007)
“Saldo fattura n.166 del 12/07/2022 – Fornitura litografie “”I colori della vita”” XVII edizione a.s. 2021/2022″ 1.356,30 1.356,30 13/07/2022
13/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tipografia LAMPO (01830210702)
Aggiudicatari:
Tipografia LAMPO (01830210702)
Saldo fattura n. 428 del 02/07/2022 – Corso di aggiornamento per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS 50,00 50,00 06/07/2022
06/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A&ELLE Group Srl (01611640705)
Aggiudicatari:
A&ELLE Group Srl (01611640705)
“Saldo fattura n. 1130000464 del 30/06/2022 – Corso di formazione: “” Azioni connesse all’implementazione delle azioni previste dal Piano nazionale – Rigenerazione scuola””. Piano nazionale per la fo 2.800,00 2.800,00 06/07/2022
06/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE AGOSTINI SCUOLA SPA (01792180034)
Aggiudicatari:
DE AGOSTINI SCUOLA SPA (01792180034)
Saldo fattura n. 442/2022 del 05/07/2022 – Acquisto servizi pacchetto unico dal 01/01/2022 al 31/12/2022 Segreteria Cluod – gestione totem e timbrature – assistenza – sito web 5.168,33 5.168,33 06/07/2022
06/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Saldo fattura n. FATTPA 21-22 DEL 13/06/2022 – Incarico di consulenza e supporto Responsabile della protezione dei Dati (RPD). 505,43 505,43 02/07/2022
02/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAUTA PIERLUIGI (MTAPLG71P05A783Z)
Aggiudicatari:
MAUTA PIERLUIGI (MTAPLG71P05A783Z)
Saldo fattura n. 000033-2022 del 26/06/2022 – Acquisto, installazione e sostituzione posa in opera di n. 03 climatizzatori uffici di segreteria 4.790,00 4.790,00 02/07/2022
02/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOSYSTEM S.N.C. DI FRANCARIO VINCENZO (01430770709)
Aggiudicatari:
TECNOSYSTEM S.N.C. DI FRANCARIO VINCENZO (01430770709)
Nostro contratto prot. n. 0010307 del 26/11/2020 – Competenze per incarico medicina del lavoro L. 81/2008 – saldo fattura n. 11 del 09/06/2022 2.240,00 2.240,00 22/06/2022
22/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IANTOMASI MICHELE (00232170704)
Aggiudicatari:
IANTOMASI MICHELE (00232170704)
Saldo fattura n. 402/2022 del 17/06/2022 – Acquisto Licenze Microsoft Office 2019 professional Plus ESD. 98,00 98,00 22/06/2022
22/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Saldo fattura n. 1616 del 13/06/2022 – Acquisto di materiale di pulizia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 – Nota prot. n. 25629 dell’08/11/2021. 808,47 808,47 22/06/2022
22/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PEFIM SRL A SOCIO UNICO (06633741217)
Aggiudicatari:
PEFIM SRL A SOCIO UNICO (06633741217)
“Prestazione professionale Esperto psicologo progetto “”Adolescenti consapevoli”” saldo fattura n. FPA 98/22 del 16/06/2022″ 240,00 240,00 22/06/2022
22/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAMMIERI MONICA (GMMMNC84H67L113F)
Aggiudicatari:
GAMMIERI MONICA (GMMMNC84H67L113F)
Saldo fattura n. FA-0146/22 del 31/05/2022 – Realizzazione supporti a parete universale in MDF per il fissaggio di monitor digitali interattivi – Scuole dell’Infanzia e Primaria di Santa Croce di Mag 5.580,00 5.580,00 18/06/2022
18/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ONSITE SUPPORT DI CERRONE MOIRA (00941020943)
Aggiudicatari:
ONSITE SUPPORT DI CERRONE MOIRA (00941020943)
Saldo fattura n. 6/PA del 29/05/2022 Conferma ordine preventivo acquisto materiale di cancelleria nostro prot. n. 0004482 del 19/05/2022 233,00 233,00 07/06/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Aggiudicatari:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Saldo fattura n. 24/PA del 01/06/2022 prestazione relativa al conseguimento degli esami in inglese A1 A2 e B2 5.146,00 5.146,00 07/06/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Saldo fattura n. 18/01 del 31/05/2022 acquisto materiale di pulizia per il corretto svolgimento degli esami di stato conclusivi del I e II ciclo di istruzione a.s. 2021/22 1.216,40 1.216,40 07/06/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DSA SRLS (02342180680)
Aggiudicatari:
DSA SRLS (02342180680)
Saldo Fattura n.5198/FVIAC del 13/05/2022 – Acquisto registri esami e firma pesenza docenti. 77,80 77,80 24/05/2022
24/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Saldo fattura n.201 del 11/05/2022 – Manutenzione fotocopiatori periodo Gennaio/Aprile 2022 813,33 813,33 24/05/2022
24/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Aggiudicatari:
Saldo fattuta n.20/PA del 26/04/2022 – Viaggio di istruzione organizzato in Costiera Amalfitana e Parco Nazionale del Vesuvio dal 26 al 27 Aprile 2022 5.810,00 5.810,00 16/05/2022
16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D)
Aggiudicatari:
Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D)
Saldo fattura n.317/2022 del 13/05/2022 – Acquisto licenze annuali antivirus 550,00 550,00 16/05/2022
16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Saldo fattura n.63/PA del 11/05/2021 – Acquisto mascherine FFP2 certificate imbustate singolarmente nota MI n.12459 del 1 aprile 2022 2.774,10 2.774,10 16/05/2022
16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Romanella Professional di Giordano e Ivan Romanell (01834680702)
Aggiudicatari:
Romanella Professional di Giordano e Ivan Romanell (01834680702)
Saldo fattuta n.17/PA del 23/04/2022 – Viaggio di istruzione organizzato a Roma del 23/04/2022 alunni Liceo Scientifico 1.965,00 1.965,00 14/05/2022
14/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D)
Aggiudicatari:
Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D)
Saldo fattura n.0000106PA del 30/04/2022 – Acquisto targhe e etichette adesive per progetto PON Digital Board codice progetto 13.1.2A-FESRPON-MO-2021-11 416,00 416,00 14/05/2022
14/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSSI TIMBRI SRL (01451660359)
Aggiudicatari:
ROSSI TIMBRI SRL (01451660359)
Saldo fattura n. 5/PA del 30 aprile 2022 – acquisto gadget per il Programma Erasmus+Call 2020 Codice progetto:2020-1-SK01-KA229-078237_2 Progetto: make your school smart 129,46 129,46 14/05/2022
14/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Aggiudicatari:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Nostra conferma ordine prot. n. 9641 del 22/09/2021 – servizio di sanificazione mensile per tutti i plessi n. 10 interventi saldo fattura n. 23/PA del 30 aprile 2022 800,00 800,00 05/05/2022
05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I)
Aggiudicatari:
BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I)
Saldo fattura n. 5NO del 08/04/2022 – Noleggio autobus con conducente – Campionati studenteschi corsa campestre finali provinciali a. s. 2021/2022. 363,64 363,64 30/04/2022
30/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
Aggiudicatari:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
Saldo fattura n. 1/28 del 22/04/2022 – Anticipo Viaggio d’istruzione Napoli e dintorni dal 26 al 29/04/2022 classi quarte e quinte Liceo Scientifico – A. S. 2021/2022. 4.914,00 4.914,00 30/04/2022
30/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEIATA VIAGGI SRLS (02274550686)
Aggiudicatari:
NEIATA VIAGGI SRLS (02274550686)
Saldo fattura n. 1/33 del 28/04/2022 – Saldo Viaggio d’istruzione Napoli e dintorni dal 26 al 29/04/2022 classi quarte e quinte Liceo Scientifico – A. S. 2021/2022. 4.759,00 4.759,00 30/04/2022
30/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEIATA VIAGGI SRLS (02274550686)
Aggiudicatari:
NEIATA VIAGGI SRLS (02274550686)
Saldo fattura n. 24/FE del 31/03/2022 – Fornitura mascherine FFP2 – Assegnazione risorse finanziarie nota prot. n. 110 dell’01/02/2022. 358,29 358,29 11/04/2022
11/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA FLORIO DOTT ALBERTO (00793200700)
Aggiudicatari:
FARMACIA FLORIO DOTT ALBERTO (00793200700)
Saldo fattura n. 020000107 del 31/03/2022 – Fornitura visioni digitali individuali di Opere Audiovisive. 73,77 73,77 11/04/2022
11/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CG CECCHI GORI ENTERTAINMENT (06612610961)
Aggiudicatari:
CG CECCHI GORI ENTERTAINMENT (06612610961)
Nostra conferma preventivo prot. n. 0011705 del 13/11/2021 acquisto materiale di cancelleria – fattura n. 3 del 28/03/2022 1.295,95 1.295,95 11/04/2022
11/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Saldo fattura n. 4/FISS del 04/04/2022 – Servizio noleggio autobus A/R Santa Croce di Magliano/Roma Ciampino (aereoporto) e acquisto biglietti A/R Roma/Skopje (Nord Macedonia – Programma Erasmus + Cal 3.678,19 3.678,19 08/04/2022
08/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EMPIRE TRAVEL di GENNARELLI G. (GNNGPP85C19B519D)
Aggiudicatari:
EMPIRE TRAVEL di GENNARELLI G. (GNNGPP85C19B519D)
Saldo fattura n. 549 del 23/03/2022 – Acquisto materiale di pulizia – a. s. 2021/2022. 505,70 505,70 05/04/2022
05/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FMC GROUP SRL (06365451217)
Aggiudicatari:
FMC GROUP SRL (06365451217)
Saldo fattura n. 21 del 14/03/2022 – Acquisto materiale vario di ferramenta per piccola manutenzione a. s. 2021/2022. 363,75 363,75 28/03/2022
28/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Abruzzese Pasquale (01446340703)
Aggiudicatari:
Abruzzese Pasquale (01446340703)
Saldo fattura n. 196/2022 del 18/03/2022 – Rinnovo licenza programma AUDIT Access Log anno 2022. 200,00 200,00 28/03/2022
28/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Saldo fattiura n. 203/2022 del 18/03/2022 acquisto targhe pubblicitarie per il pon/fse 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-26 sulle Ali di Pegaso 160,00 160,00 28/03/2022
28/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' DI IANNACCONE A & CS.N.C. (00613480706)
Aggiudicatari:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' DI IANNACCONE A & CS.N.C. (00613480706)
Saldo fattura n. 2022021491 del 25/03/2021 Gestione e tenuta conto serv. tesoreria dal 01/01/2021-31/12/2021. 125,00 125,00 28/03/2022
28/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Fattura n. 16/PA del 21/03/2021 Nostra conferma ordine prot. n. 9641 del 22/09/2021 – servizio di sanificazione mensile per tutti i plessi n. 10 interventi 800,00 800,00 28/03/2022
28/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I)
Aggiudicatari:
BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I)
Convenzione prot. n. 2200 del 08/03/2022 – Corso di formazione BLSD adulto – – Alunni classi Triennio Liceo Scientifico – a. s. 2021/2022. 2.700,00 2.700,00 18/03/2022
18/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
"ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ""ODV S ANTONIO""" (01513840700)
Aggiudicatari:
"ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ""ODV S ANTONIO""" (01513840700)
Saldo fattura n. 232 del 24/02/2022 – Acquisto batteria, pads adulto e servizio controllo annuale defibrillatore SaverOne a. s. 2021/2022. 325,00 325,00 17/03/2022
17/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.M.I. ITALIA S.R.L. (07291540636)
Aggiudicatari:
A.M.I. ITALIA S.R.L. (07291540636)
Saldo fattura n. 1286/22 del 07/03/2022 – Acquisto alcool etilico – Risorse esami di stato I e II ciclo nota prot. n. 25629 del 08/11/2021. 239,75 239,75 17/03/2022
17/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTO SUD SNC (00842010704)
Aggiudicatari:
CARTO SUD SNC (00842010704)
Saldo fattura n. 17/FE del 04/03/2022 – Fornitura mascherine FFP2 per alunni/personale in regime di autosorveglianza – Nota M.I. prot. n. 110 del 01/02/2022 978,12 978,12 10/03/2022
10/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA FLORIO DOTT ALBERTO (00793200700)
Aggiudicatari:
FARMACIA FLORIO DOTT ALBERTO (00793200700)
Saldo fattura n. 17/1 del 15/02/2022 – Acquisto n. 2 targhe pubblicitarie – PON progetto 10.1.1A – FSEPON-MO-2019-45 – Progetti di inclusione ed integrazione avviso n. 4294/2017 FONOS – ForestieriNonS 72,13 72,13 22/02/2022
22/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.T.S. COPISTERIA di Cenci T. e C. s.a.s. (00591550702)
Aggiudicatari:
C.T.S. COPISTERIA di Cenci T. e C. s.a.s. (00591550702)
Saldo fattura n. 345/A del 19/02/2022 – Rinnovi servizi AXSIOS anno 2022. 1.650,00 1.650,00 22/02/2022
22/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION s.r.l. (03942311212)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION s.r.l. (03942311212)
Saldo fattura n. 164/FE del 21/02/2022 – Forniture mascherine FFP2 – Assegnazione risorse finanziarie nota prot. n. 25629 dell’08/11/2021. 1.245,00 1.245,00 22/02/2022
22/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Nostra conferma ordine prot. n. 9641 del 22/09/2021 – servizio di sanificazione mensile per tutti i plessi n. 10 interventi – fattura n. 10/PA del 13/02/2022 800,00 800,00 15/02/2022
15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I)
Aggiudicatari:
BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I)
Saldo fattura n. 12 del 20/01/2022 – Fornitura mascherine FFP2 – Assegnazione risorse finanziarie nota prot. n. 25629 dell’08/11/2021. 4.560,00 4.560,00 21/01/2022
21/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CUBE SOLUTION (01751570704)
Aggiudicatari:
CUBE SOLUTION (01751570704)
Saldo fattura n. V3-2463 del 19/01/2022 – Materiale di cancelleria Infanzia di Colletorto. 451,47 451,47 21/01/2022
21/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Saldo fattura n. V3-2464 del 19/01/2022 – Materiale cancelleria Infanzia Rotello. 186,20 186,20 21/01/2022
21/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Nostra conferma ordine prot. n. 0012552 del 03/12/2021 – Acquisto di mascherine FFP2 dispositivi di protezione individuale (Decreto sostegni-bis) fattura n. 74 del 13/01/2022 1.417,50 1.417,50 18/01/2022
18/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FMC GROUP SRL (06365451217)
Aggiudicatari:
FMC GROUP SRL (06365451217)
Nostra conferma ordine prot. n. 9641 del 22/09/2021 – servizio di sanificazione mensile per tutti i plessi n. 10 interventi – fattura n. 2/PA del 17/01/2022 800,00 800,00 18/01/2022
18/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I)
Aggiudicatari:
BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I)
Saldo fattura n. V3-284 del 04/01/2022 – Acquisto di paraspigoli e protezione per finestre – a. s. 2021/2022. 334,30 334,30 17/01/2022
17/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Saldo fattura n. 39 del 13/01/2022 – Intervento di manutenzione riparazione copiatore plesso di San Giuliano di Puglia. 120,00 120,00 17/01/2022
17/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Aggiudicatari:
“Nostro contratto prot. n. 10195 del 05/10/2021 – Pacchetto n. 10 edizioni corsi con formula “”Agile25″”- Piano di formazione dei docenti a.s. 2020/21 – Fattura n. 2096000514″ 21.000,00 21.000,00 12/01/2022
12/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RIZZOLI EDUCATION SPA (05877160159)
Aggiudicatari:
RIZZOLI EDUCATION SPA (05877160159)
Saldo fattura n. 2021BENA005002775 del 21/12/2021 Premio assicurazione alunni e personale della scuola a. s. 2021/2022 polizza ITBSTQ79660 22/10/2021 22/10/2022 5.383,00 5.383,00 07/01/2022
07/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CHUBB EUROPEAN GROUP (04124720964)
Aggiudicatari:
CHUBB EUROPEAN GROUP (04124720964)
Totali Numero Lotti: 84 140.102,02 140.102,02
Tabella generata in 0.003 secondi Scarica in

Consultazione gare anno 2021

Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano
Aggiornato al 14.01.2022
URL originale: https://santacrocedimagliano.serviziperlapa.it/avcp/2021.xml

Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Recupero commissioni a carico ente 12,15 12,15 31/12/2021
31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Saldo fattura n.FA-0344/21 del 15/12/2021 – Acquisto realizzazione supporto a parete in MDF per il fissaggio di n. 9 monitor. 3.150,00 3.150,00 16/12/2021
16/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ONSITE SUPPORT DI CERRONE MOIRA (00941020943)
Aggiudicatari:
ONSITE SUPPORT DI CERRONE MOIRA (00941020943)
Saldo fattura n. 000654PA21 del 09/12/2021 – Acquisto n. 2 Notebook Lenovo a. s. 2021/2022 – Progetto Animatore Digitale. 858,00 858,00 15/12/2021
15/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORNITECNICA S R L (00295900260)
Aggiudicatari:
FORNITECNICA S R L (00295900260)
Saldo fattura n. 397 del 06/12/2021 – Prestazione di servizio full-service – copiatori situati nei vari plessi scolastici mesi di settembre-ottobre-novembre-dicembre 2021. 900,00 900,00 15/12/2021
15/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Aggiudicatari:
Saldo fattura n. 55/01 del 04/12/2021 – Materiale igienico-sanitario. 1.795,50 1.795,50 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIOZZA SRL (01834700708)
Aggiudicatari:
MIOZZA SRL (01834700708)
Saldo fattura n. 424/01 del 27/11/2021 – Acquisto materiale di pulizia – Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73. 1.854,60 1.854,60 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE SRL (00604930701)
Saldo fattura n. 194 del 26/11/2021 – Corsi di formazione – piano formazione 20/21 quale scuola capofila Ambito n. 2 di Termoli. 1.600,00 1.600,00 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA SRL (02204360875)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA SRL (02204360875)
Saldo fattura n. V3-29822 del 26/11/2021 – Materiale di cancelleria Infanzia San Giuliano di Puglia. 22,54 22,54 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Saldo fattura n. 20214E32262 del 25/11/2021 – Acquisto Manuale delle assenze del personale della scuola. 70,00 70,00 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Saldo fattura n. 27/PA del 26/11/2021 – Acquisto Gadget – Programma Erasmus + 1 n. 2020-1-SK01-KA229-078237_2 Titolo del progetto: Make your school smart. 1.317,60 1.317,60 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Aggiudicatari:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Saldo fattura n. V3-29823 del 26/11/2021 – Materiale di cancelleria – Infanzia di Santa Croce di Magliano. 51,31 51,31 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Saldo fattura n. 4/PA del 30/11/2021 – Noleggio autobus – Programma ERASMUS+Call 2020-KA2- Make your school smart. 1.109,09 1.109,09 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALZOLARO ANTONIO E FLLI SNC (00065700700)
Aggiudicatari:
CALZOLARO ANTONIO E FLLI SNC (00065700700)
Saldo fattura n. 13 del 13/11/2021 – Acquisto materiale di cancelleria/facile consumo per la scuola Secondaria di I grado di Bonefro. 51,67 51,67 06/12/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Saldo fattura n. 11 del 13/11/2021 – Acquisto materiale di cancelleria/facile consumo per la scuola Secondaria di I grado di Santa Croce di Magliano. 542,44 542,44 06/12/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Saldo fattura n. 12 del 13/11/2021 – Acquisto materiale di cancelleria/facile consumo per la Scuola Secondaria di I grado di Colletorto. 743,25 743,25 06/12/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Saldo fattura n. 10 del 13/11/2021 – Acquisto materiale di cancelleria/facile consumo per la Scuola Primaria di San Giuliano di Puglia. 1.049,56 1.049,56 06/12/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Saldo fattura n. 9 del 13/11/2021 – Acquisto materiale di cancelleria/facile consumo per la Scuola Primaria di Rotello. 359,84 359,84 06/12/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Saldo fattura n. 6 del 13/11/2021 – Acquisto materiale di cancelleria/facile consumo per la Scuola Primaria di Santa Croce di Magliano. 1.201,44 1.201,44 06/12/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Saldo fattura n. 7 del 13/11/2021 – Acquisto materiale di cancelleria/facile consumo per la Scuola Primaria di Colletorto. 860,18 860,18 06/12/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Saldo fattura n. 16 del 13/11/2021 – Acquisto materiale di cancelleria/facile consumo per il Liceo Scientifico. 252,15 252,15 06/12/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Saldo fattura n. 15 del 13/11/2021 – Acquisto materiale di cancelleria/facile consumo per la scuola Secondaria di I grado di San Giuliano di Puglia. 303,58 303,58 06/12/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Saldo fattura n. 13 del 13/11/2021 – Acquisto materiale di cancelleria/facile consumo per la scuola Secondaria di I grado di Bonefro. 567,76 567,76 06/12/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Saldo fattura n. 8 del 13/11/2021 – Acquisto materiale di cancelleria/facile consumo per la Scuola Primaria di Bonefro. 188,21 188,21 06/12/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Saldo fattura n. 14 del 13/11/2021 – Acquisto materiale di cancelleria/facile consumo per la scuola Secondaria di I grado di Rotello. 376,69 376,69 06/12/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Recupero Commissioni a carico Ente. 9,00 9,00 02/12/2021
02/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Saldo fattura n. 808PA del 17/11/2021 – Acquisto bandiere – Programma Erasmus +1 n. 2020-1-SK01-ka229-078237_2 Titolo del progetto: Make your school smart. 380,00 380,00 02/12/2021
02/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO FORNITURE SNC (04960590653)
Aggiudicatari:
CENTRO FORNITURE SNC (04960590653)
Saldo fattura n. 48B/2021 del 22/11/2021 – Acquisto targhe – Programma Erasmus 2020 – 1 – SK01 – KA229 – 078237_2 Titolo del progetto: Make your school smart. 100,00 100,00 02/12/2021
02/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ciavarra A. e N. s.n.c. (00720270701)
Aggiudicatari:
Ciavarra A. e N. s.n.c. (00720270701)
“Saldo fattura n. 15/PA del 16/11/2021 – Acquisto reintegro materiale cassette di Pronto Soccorso – Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 “”c.d. Decreto Sostegni-bis””.” 639,58 639,58 23/11/2021
23/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Farmacia Giuliano Michele (GLNMHL80P20B519R)
Aggiudicatari:
Farmacia Giuliano Michele (GLNMHL80P20B519R)
Saldo fattura n. 594 del 20/11/2021 – Formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro – Corso preposti laboratori Liceo Scientifico. 450,00 450,00 23/11/2021
23/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A&ELLE Group Srl (01611640705)
Aggiudicatari:
A&ELLE Group Srl (01611640705)
Nostra conferma ordine prot. n. 9641 del 22/09/2021 – servizio di sanificazione mensile per tutti i plessi n. 10 interventi – fattura n. 118/PA del 14/11/2021 mese di novembre 2021 800,00 800,00 23/11/2021
23/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I)
Aggiudicatari:
BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I)
Saldo fattura n. 868/2021 del 29/10/2021 – Rinnovo servizi dominio internet a. s. 2021-2022. 90,00 90,00 08/11/2021
08/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Saldo fattura n. 58 del 29/10/2021 – Acquisto lavasciuga pavimenti e termoscanner con piantana – Risorse ex art. 58 comma 4 del D.l. 24 maggio 2021 n. 73 (Decreto sostegni bis). 3.600,00 3.600,00 08/11/2021
08/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CUBE SOLUTION (01751570704)
Aggiudicatari:
CUBE SOLUTION (01751570704)
Recupero commissioni a carico ente 4,95 4,95 03/11/2021
03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Nostra conferma ordine prot. n. 9641 del 22/09/2021 – servizio di sanificazione mensile per tutti i plessi n. 10 interventi – fattura n. 106/PA del 11/10/2021 primo intervento 800,00 800,00 22/10/2021
22/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I)
Aggiudicatari:
BIO-DISINFEST di Christian Bilotta (BLTCRS82D28B519I)
Saldo fattura n. 1658/00 del 30/09/2021 – Acquisto toner per fotocopiatori e stampanti del nostro Istituto – a. s. 2021/2022. 922,70 922,70 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ecoprint (01801970490)
Aggiudicatari:
Ecoprint (01801970490)
Recupero Commissioni a carico ente. 4,95 4,95 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Saldo fattura n. 83 del 30/09/2021 – Acquisto vari per emergenza covid-19 dpi – Emergenza epidemiologica – Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73. (Decreto sostegni-bis). 601,48 601,48 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Abruzzese Pasquale (01446340703)
Aggiudicatari:
Abruzzese Pasquale (01446340703)
Saldo fattura n.20214E22442 del 31/08/2021 – Acquisto registri di classe per la Scuola Secondaria di I e II grado a. s. 2021/2022. 119,00 119,00 18/09/2021
18/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Recupero commissioni a carico ente. 13,05 13,05 06/09/2021
06/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Nostro ordine prot. n. 3698 del 08/06/2020 acquisto guanti monouso in lattice – emergenza sanitaria covid-19 Fattura n. 000324/PA del 31/07/2021 180,00 180,00 26/08/2021
26/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PERPULIRE (09317740018)
Aggiudicatari:
PERPULIRE (09317740018)
Saldo fattura n. 254 del 19/08/2021 – Prestazione di servizio full-service – copiatori situati nei vari plessi scolastici mesi di maggio-giugno-luglio-agosto 2021. 900,00 900,00 26/08/2021
26/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Aggiudicatari:
Saldo fattura n. 682/2021 del 30/07/2021 Acquisto personal computer per gli uffici di segreteria. 7.976,42 7.976,42 06/08/2021
06/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Recupero commissioni a carico ente 3,15 3,15 04/08/2021
04/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Saldo fattura n. 17 del 27/06/2021 Corso di formazione per Addetti di Primo Soccorso Gruppo B-C per n. 90 partecipanti 7.200,00 7.200,00 09/07/2021
09/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRAINING FOR LIFE DI FAIOLI MARIANGELA (01782080707)
Aggiudicatari:
TRAINING FOR LIFE DI FAIOLI MARIANGELA (01782080707)
Saldo fattura n. 92/02 del 01/07/2021 – acquisto defibrillatore semiautomatico con armadio di metallo + teca 995,00 995,00 06/07/2021
06/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE. DI. MA.SNC (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE. DI. MA.SNC (00972010706)
Recupero commissioni a carico ente 12,60 12,60 06/07/2021
06/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Saldo fattura n. 49 del 17/06/2021 – Acquisto n. 4 termoscanner/scanface con piantana – Ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021. 3.934,60 3.934,60 28/06/2021
28/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CUBE SOLUTION (01751570704)
Aggiudicatari:
CUBE SOLUTION (01751570704)
Saldo fattura n. 593/2021 del 21/06/2021 – Acquisto attivazione licenze annuali antivirus – Software di sicurezza e protezione dati 2021. 550,00 550,00 28/06/2021
28/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Saldo fattura n. 8/PA del 26/02/2021 – Smaltimanto fotoconduttori. 100,00 100,00 28/06/2021
28/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTA SRL (03136710542)
Aggiudicatari:
AMBIENTA SRL (03136710542)
“Saldo fattura n. 5/PA del 12/06/2021 – Acquisto libri e supporti didattici Avviso 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-22 DYNAMIC CLASS “”.” 11.486,25 11.486,25 17/06/2021
17/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Aggiudicatari:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Saldo fattura n. 276 del 12/06/2021 – Corso di aggiornamento rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza – RLS a. s.2020/2021. 40,00 40,00 17/06/2021
17/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A&ELLE Group Srl (01611640705)
Aggiudicatari:
A&ELLE Group Srl (01611640705)
Saldo fattura n. 238-2021-FE del 28/05/2021 – Acquisto schermo protettivo per n. 1 postazione assistente amministrativo a.s. 2020/2021. 619,00 619,00 12/06/2021
12/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Recupero Commissioni a carico Ente. 3,15 3,15 05/06/2021
05/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Saldo fattura n. FPA 3/21 DEL 03/06/2021 – Acquisto n. 2 targhe progetto 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-8. 150,00 150,00 05/06/2021
05/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA STAMPERIA LIMONGI DI LARISA CHIOZZI (01847050703)
Aggiudicatari:
LA STAMPERIA LIMONGI DI LARISA CHIOZZI (01847050703)
Saldo fattura n. 20 del 29/05/2021 – Attivazione corso BLSD (Basic life support defibrillation) a. s. 2020/2021. 2.154,92 2.154,92 01/06/2021
01/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPE DIEM 20 SRLS (01835930700)
Aggiudicatari:
CARPE DIEM 20 SRLS (01835930700)
Saldo fattura n. 5269 del 03/05/2021 – Acquisto mascherine ffp2, ffp3 e camici monouso – risorse Ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021. 2.580,00 2.580,00 01/06/2021
01/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGIDA TRAVERSA 2 SRL (05013480727)
Aggiudicatari:
PROGIDA TRAVERSA 2 SRL (05013480727)
Nostro contratto prot. n. 0003779 del 11/06/2020 – Incarico Prestazione di servizio per ricoprire il ruolo di responsabile della Protezione dati (RDP) Saldo fattura n. 7/001 del 27/05/2021 393,44 393,44 01/06/2021
01/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QDP ITALIA SRLS (14832991005)
Aggiudicatari:
QDP ITALIA SRLS (14832991005)
Saldo fattura n. 46 del 20/05/2021 – Acquisto targhe e gadget pubblicitari progetto Avviso 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-22 DYNAMIC CLASS. 675,00 675,00 25/05/2021
25/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
“Saldo fattura n. 12/PA del 12/05/2021 – Viaggio virtuale “”Paestum Polis Aperta”” Didattica attraverso il teatro a.s. 2020/2021 Scuola Primaria e Secondaria di I Grado San Giuliano di Puglia.” 144,00 144,00 19/05/2021
19/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEATRINEDITO AMG (08615771212)
Aggiudicatari:
TEATRINEDITO AMG (08615771212)
Saldo fattura n. 359 del 29/04/2021 – Acquisto defibrillatore (DAE) risorse finanziarie MI prot. n. 0007144 del 25/03/2021. 799,00 799,00 18/05/2021
18/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREMIERS SRL (01499190625)
Aggiudicatari:
PREMIERS SRL (01499190625)
Recupero Commissioni a carico Ente. 3,60 3,60 10/05/2021
10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Saldo fattura n. 74/01 del 29/04/2021 – Acquisto libri, vocabolari Progetto 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-8. 3.149,00 3.149,00 06/05/2021
06/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE SCUOLA C.D.E. del dott. PAOLO SPINA (00061000709)
Aggiudicatari:
MOLISE SCUOLA C.D.E. del dott. PAOLO SPINA (00061000709)
Saldo fattura n. 390/2021 del 23/04/2021 – Acquisto licenza del programma AUDIT Access Log – a.s. 2020-2021. 200,00 200,00 27/04/2021
27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Saldo fattura n. 20214E10361 del 26/03/2021 – Acquisto fascicoli personali alunni. 398,00 398,00 12/04/2021
12/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Saldo fattura n. 20214E10019 del 22/03/2021 – Acquisto registro esami conclusivi I ciclo di istruzione e fascicoli alunni. 208,80 208,80 12/04/2021
12/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Recupero Commissioni a carico Ente. 4,05 4,05 12/04/2021
12/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Saldo fattura n. FPA 16/21 del 11/03/2021 – Rinnovo aggiornamenti Programma AXIOS anno 2021. 1.550,00 1.550,00 25/03/2021
25/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIMUT SRL (07173740635)
Aggiudicatari:
Recupero commissioni a carico ente 4,50 4,50 03/03/2021
03/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Saldo fattura n. 2/001 del 30/01/2021 – Nostro contratto prot. n. 0003779 del 11/06/2020 – Incarico Prestazione di servizio per ricoprire il ruolo di responsabile della Protezione dati (RDP). 590,16 590,16 03/03/2021
03/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QDP ITALIA SRLS (14832991005)
Aggiudicatari:
QDP ITALIA SRLS (14832991005)
Gestione e tenuta conto serv. tesoreria dal 01/01/2020 al 31/12/2020. 125,00 125,00 03/03/2021
03/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Saldo fattura n. 000047/2021 del 18/02/2021 Acquisto forniture Progetto SMARTSCHOOL Codice: 10.8.1.A6-FSC-MO-2019-2 – ODA n. 5934795. 20.450,00 20.450,00 27/02/2021
27/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELEAR SRL (00362380511)
Aggiudicatari:
ELEAR SRL (00362380511)
Saldo fattura n. 1616 del 08/02/2021 ODA n. 5891493 del 30/11/2020 – Acquisto forniture pon digital classroom 10.8.6A-FESRPON-MO-2020-56. 7.500,00 7.500,00 17/02/2021
17/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 SRL (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 SRL (01121130197)
“Saldo fattura n. 1 B/2021 – Fornitura di n. 2 targhe e n. 50 etichette PON 10.8.1.A6-FSC-MO-2019-2 “”SMARTSCHOOL””.” 69,67 69,67 10/02/2021
10/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ciavarra A. e N. s.n.c. (00720270701)
Aggiudicatari:
Ciavarra A. e N. s.n.c. (00720270701)
Recupero Commissioni a carico Ente. 13,85 13,85 04/02/2021
04/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Saldo fattura n. 000000003355 del 22/12/2020 – Assicurazione alunni e personale a.s. 2020/2021. 7.032,00 7.032,00 13/01/2021
13/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE SA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE SA (10479810961)
Saldo fattura n. 000364/PA del 17/12/2020 – Acquisto materiale emergenza epidemioliga Covid-19 (guanti monouso) 512,40 512,40 13/01/2021
13/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PERPULIRE (09317740018)
Aggiudicatari:
PERPULIRE (09317740018)
saldo fattura n. 34 del 28/12/2020 Ns Conferma preventivo prot. n. 0011403 del 16/12/2020 – Acquisto n. 2 targhe e n. 50 etichette PON 10.8.6A FESRPON-MO-2020-56 69,18 69,18 13/01/2021
13/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ciavarra A. e N. s.n.c. (00720270701)
Aggiudicatari:
Ciavarra A. e N. s.n.c. (00720270701)
Totali Numero Lotti: 77 110.549,01 110.549,01
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Consultazione gare anno 2020

Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano
Aggiornato al 19.01.2021
URL originale: https://santacrocedimagliano.serviziperlapa.it/avcp/2020.xml

Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Recupero commissioni a carico ente 7,20 7,20 31/12/2020
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Saldo fattura n. 33/01 del 02/12/2020 – Acquisto materiale igienico e di pulizia – emergenza Covid. 4.747,00 4.747,00 14/12/2020
15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PULISAN PLUS S.R.L. (01843000702)
Aggiudicatari:
PULISAN PLUS S.R.L. (01843000702)
Saldo fattura n. 20300497 del 26/11/2020 – Acquisto n. 16 notebook progetto 10.8.6A FESRPON-MO 2020-30 7.360,00 7.360,00 02/12/2020
02/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITD SOLUTIONS S.p.a. (05773090013)
Aggiudicatari:
ITD SOLUTIONS S.p.a. (05773090013)
Saldo fattura n. 318 del 27/11/2020 – Manutenzione fotocopiatori dell’Istituto 2020 sett-ott-nov-dic. 2020 1.000,00 1.000,00 02/12/2020
05/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Saldo fattura n. 419 del 25/11/2020 – Corso di formazione in presenza rischio biologico Covid-19 per gli studenti del Liceo Scientifico a.s. 2020-2021. 600,00 600,00 02/12/2020
05/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A&ELLE Group Srl (01611640705)
Aggiudicatari:
A&ELLE Group Srl (01611640705)
Saldo fattura n. FPA 1/20 del 28/11/2020 – Acquisto “Quaderni operativi” – Scuola dell’Infanzia di San Giuliano di Puglia. 276,50 276,50 02/12/2020
05/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
N.O.C.E. di PELLEGRINO LUIGI (PLLLGU61D04E716D)
Aggiudicatari:
N.O.C.E. di PELLEGRINO LUIGI (PLLLGU61D04E716D)
Recupero commissioni a carico ente. 2,25 2,25 01/12/2020
01/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Saldo fattura n. 959/2020 del 13/11/2020 – Rinnovo servizi dominio internet a.s. 2020-2021. 90,00 90,00 30/11/2020
05/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Saldo fattura n. 28 del 17/11/2020 – Competenze per incarico medicina del lavoro L. 81/2008. 2.240,00 2.240,00 25/11/2020
05/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IANTOMASI MICHELE (00232170704)
Aggiudicatari:
IANTOMASI MICHELE (00232170704)
Saldo fattura n. 787 PA del 26/10/2020 – Acquisto n. 2 targhe – codice progetto 10.8.6A-FESRPON-MO-2020-30 Titolo modulo SA.CRO.20 36,74 36,74 25/11/2020
30/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECART S.R.L. (01916890690)
Aggiudicatari:
DECART S.R.L. (01916890690)
Saldo fattura n. 44660 del 30/10/2020 fornitura n. 7 tablet move e carrello teachbus pon smart class primo ciclo 1.835,91 1.835,91 11/11/2020
18/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT srl (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT srl (02409740244)
Saldo fattura n. 1130001167 del 27/10/2020 – Corso di formazione docenti – a.s. 2019/2020. 11.190,00 11.190,00 04/11/2020
09/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE AGOSTINI SCUOLA SPA (01792180034)
Aggiudicatari:
DE AGOSTINI SCUOLA SPA (01792180034)
Recupero commissioni a carico ente. 7,20 7,20 04/11/2020
09/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Saldo fattura n.543-2020-FE del 23/10/2020 – Acquisto schermi protettivi attività strumento musicale e dispositivi di protezione individuale a.s. 2020/2021. 4.117,00 4.117,00 04/11/2020
18/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Saldo fattura n. 40 del 10/10/2020 – Acquisto batterie alcaline per dispenser no touch. 404,92 404,92 22/10/2020
23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Abruzzese Pasquale (01446340703)
Aggiudicatari:
Abruzzese Pasquale (01446340703)
Saldo fattura n. 204/02 del 14/10/2020 – Reintegro e acquisto cassette pronto soccorso a.s. 2020/2021. 1.400,00 1.400,00 15/10/2020
24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE. DI. MA.SNC (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE. DI. MA.SNC (00972010706)
Saldo fattura n. 518-2020FE del 07/10/2020 – Acquisto schermi protettivi per n. 2 postazioni assistenti amministrativi. 668,00 668,00 12/10/2020
24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Saldo fattura n. 6915/20 del 09/10/2020 – Acquisto materiale di pulizia per la tutela della salute di tutto il personale della comunità scolastica – emergenza Covid-19 3.447,05 3.447,05 12/10/2020
24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTO SUD SNC (00842010704)
Aggiudicatari:
CARTO SUD SNC (00842010704)
Recupero commissioni a carico ente. 6,30 6,30 07/10/2020
07/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Saldo fattura n. 479E del 30/09/2020 Nostro ordine prot. n. 5094 del 24/08/2020 dispositivi di protezione individuale per il corretto avvio dell’a.s. emergenza Covid-19 art. 231 c.1 DL 34/2020 8.377,50 8.377,50 28/09/2020
24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BLU MAPUL SRL (03178310755)
Aggiudicatari:
BLU MAPUL SRL (03178310755)
Saldo fattura n. 1421 del 09/09/2020 acquisto n. 80 dispenser automatici 1000Ml art. 231 c.1 DL 34/2020 4.992,00 4.992,00 28/09/2020
28/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO (01404020701)
Aggiudicatari:
VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO (01404020701)
Saldo fattura n. 43337 del 21/09/2020 acquisto n. 18 licenze Office 2019 Standard – Licenza Open Edu – PON SMART CLASS 1.054,62 1.054,62 28/09/2020
28/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT srl (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT srl (02409740244)
Saldo fattura n. 78 del 18/09/2020 acquisto segnaletica emergenza Covid-19 Art. 231 c.1 DL n. 34/2020 920,33 920,33 28/09/2020
28/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BEECOMM (01602580704)
Aggiudicatari:
BEECOMM (01602580704)
Saldo fattura n. 20204E20775 del 02/09/2020 – Acquisto registri di classe scuola secondaria di I grado e scuola secondaria di II grado a.s. 2020/2021. 119,00 119,00 12/09/2020
28/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Saldo fattura n. 71 del 03/09/2020 – Acquisto materiale adesivo per segnaletica emergenza Covid-19 – art. 231 c.1 DL n. 34/2020 4.068,00 4.068,00 12/09/2020
28/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BEECOMM (01602580704)
Aggiudicatari:
BEECOMM (01602580704)
Saldo fattura n. 163/02 del 02/09/2020 – Acquisto dispositivi di protezione individuale emergenza epidemiologica – guanti in nitrile – DL 18/2020 503,37 503,37 12/09/2020
28/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE. DI. MA.SNC (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE. DI. MA.SNC (00972010706)
Recupero commissioni a carico ente 2,70 2,70 02/09/2020
03/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Saldo fattura n.197 del 19/08/2020. Manutenzione full service (ordinaria e straordinaria annuale) dei fotocopiatori situati nei vari plessi scolastici dell’Istituto, periodo maggio – agosto 2020 1.000,00 1.000,00 02/09/2020
03/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Saldo fattura n. 83/PA del 12/08/2020 spese per acquisti dispenser e detergenti art. 231 c. 1 DL 34/2020 4.850,00 4.850,00 02/09/2020
03/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Romanella Professional di Giordano e Ivan Romanell (01834680702)
Aggiudicatari:
Romanella Professional di Giordano e Ivan Romanell (01834680702)
Recupero commissioni a carico ente 15,30 15,30 07/08/2020
07/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Iva split payment su fattura n. 414-2020-FE del 22/07/2020 ditta Medusarl di Termoli (CB) 385,49 385,49 06/08/2020
03/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO (00950501007)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO (00950501007)
Saldo fattura n. 000169/PA del 30/06/2020 – Acquisto mascherine per lo svolgimento esami di stato in sicurezza D.L. 34/20. 1.056,00 1.056,00 06/08/2020
07/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PERPULIRE (09317740018)
Aggiudicatari:
PERPULIRE (09317740018)
Saldo fattura n. V3-5525 del 08/05/2020 acquisto copricaloriferi per scuola dell’Infanzia di Santa Croce di Magliano 999,35 999,35 06/08/2020
07/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Saldo fattura n. 1/4/1045 del 31/07/2020 sanificazione ambienti di lavoro connessi all’emergenza epidemiologica Covid-19 risorse art. 231 c.7 D.L.34/2020 1.000,00 1.000,00 06/08/2020
07/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOGESsp srl unipersonale (01583870702)
Aggiudicatari:
SOGESsp srl unipersonale (01583870702)
Saldo fattura n. 152/02 del 22/07/2020 KN95V Facciale filtrante FFp2 C/Valvola. 1.125,00 1.125,00 27/07/2020
07/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE. DI. MA.SNC (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE. DI. MA.SNC (00972010706)
Saldo fattura n. 001379 del 30/06/2020 – Acquisto termoscanner con staffa tubolare emergenza Covid19 a.s. 2019/2020. 1.850,00 1.850,00 16/07/2020
17/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SECURITALY Srl (03558340406)
Aggiudicatari:
SECURITALY Srl (03558340406)
Saldo fattura n. 605/2020 del 14/07/2020 – Attivazione antivirus Avast Premium Security per 25 postazioni 550,00 550,00 16/07/2020
17/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Saldo fattura n. 225 del 09/07/2020 – Fornitura litografie per il Concorso “I colori della vita” 1.188,00 1.188,00 13/07/2020
17/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tipografia LAMPO (01830210702)
Aggiudicatari:
Tipografia LAMPO (01830210702)
Saldo fattura n. 53 del 23/06/2020 Corso di nuoto per gli alunni del Liceo Scientifico n. 7 lezioni 750,00 750,00 13/07/2020
13/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706)
Aggiudicatari:
HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706)
Saldo fattura n.54 del 23/06/2020 Corso di nuoto per gli alunni della scuola di San Giuliano di Puglia n. 14 lezioni 8.650,00 8.650,00 13/07/2020
13/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706)
Aggiudicatari:
HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706)
Saldo fattura n. 950 del 30/06/2020 – Noleggio estintori e bombola GPL per esercitazione esami 175,00 175,00 13/07/2020
17/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO (01404020701)
Aggiudicatari:
VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO (01404020701)
Saldo fattura n. 615/00 del 26/06/2020 – Acquisto toner esami secondo ciclo a.s. 2019/2020. 410,80 410,80 11/07/2020
17/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ecoprint (01801970490)
Aggiudicatari:
Ecoprint (01801970490)
Saldo fattura n. 000168/PA del 30/06/2020 – Acquisto materiale igienizzante per lo svolgimento esami di stato in sicurezza D.L. 34/20. 1.698,00 1.698,00 11/07/2020
17/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PERPULIRE (09317740018)
Aggiudicatari:
PERPULIRE (09317740018)
Saldo fattura n. FPA 33/20 del 01/07/2020 – Software Axios Pago Scuola. 200,00 200,00 08/07/2020
09/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIMUT SRL (07173740635)
Aggiudicatari:
AZIMUT SRL (07173740635)
Recupero Commissioni a ente. 4,50 4,50 08/07/2020
09/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Saldo fattura n. 176 del 26/06/2020 – Svolgimento di n. 3 Webinar informativo/formativo rischio biologico Covid19 per il personale della scuola. 240,00 240,00 08/07/2020
09/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A&ELLE Group Srl (01611640705)
Aggiudicatari:
A&ELLE Group Srl (01611640705)
Saldo fattura n. 7X02088724 del 15/06/2020 abbonamento connettività per DaD mese di maggio 2020 DL n. 18 del 17 marzo 2020 36,17 36,17 23/06/2020
23/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM S.p.a. (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM S.p.a. (00488410010)
Saldo fattura n. 20204E14694 del 17/06/2020 acquisto n. 10 notebook + licenza office 4.949,50 4.949,50 23/06/2020
23/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Saldo fattura n. 1038 del 30/05/2020 acquisto n. 3 stampanti per gli uffici e per il plesso di Santa Croce di Magliano scuola sec. di I grado 345,00 345,00 18/06/2020
18/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Saldo fattura n. 518/2020 dell’11/06/2020 oda n. 5448440 del 01/04/2020 acquisto n. 2 notebook PNSD Azione#28 819,66 819,66 15/06/2020
07/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Saldo fattura n. 9/PA del 08/06/2020 acquisto n. 1000 mascherine chirurgiche 3 strati 500,00 500,00 15/06/2020
18/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Farmacia Giuliano Michele (GLNMHL80P20B519R)
Aggiudicatari:
Farmacia Giuliano Michele (GLNMHL80P20B519R)
Recupero commissioni a carico ente 4,95 4,95 05/06/2020
05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Saldo fattura n. 454 del 25/05/2020 Acquisto n. 100 visere protettive 690,00 690,00 04/06/2020
05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.C. DISTRIBUTION SRL (01854180856)
Aggiudicatari:
F.C. DISTRIBUTION SRL (01854180856)
Saldo fattura n. 336/PA del 18/05/2020 RDO n. 5499799 del 04/05/2020 acquisto router per la didattica a distanza 532,50 532,50 27/05/2020
27/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA DATA SRL (03242680829)
Aggiudicatari:
LINEA DATA SRL (03242680829)
Saldo fattura n. 1 del 11/05/2020 Acquisto materiale di facile consumo per corso di formazione neoassunti a.s. 2019/2020 389,20 389,20 12/05/2020
14/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Aggiudicatari:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Recupero commissioni a carico ente 2,25 2,25 07/05/2020
07/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Saldo fattura n. 333/2020 del 25/04/2020 ODA MEPA n. 5462047 Acquisto n. 10 notebook+ n.2 tablet art. 120 DL 18/2020 5.326,00 5.326,00 05/05/2020
07/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Saldo fattura n. 210/01 del 15 aprile 2020. Acquisto materiale igienico-sanitario emergenza epidemiologica. 307,00 307,00 18/04/2020
20/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE SRL (00604930701)
Saldo fattura n. 1909/20 del 16/04/2020. Acquisto materiale igienizzante e sanificante DL 18/2020 nota MI n. 562 del 28/03/2020 1.676,83 1.676,83 17/04/2020
20/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTO SUD SNC (00842010704)
Aggiudicatari:
CARTO SUD SNC (00842010704)
Saldo fattura n. 484 del 31/03/2020. Noleggio estintori e bombola GPL per esercitazione corso di formazione 175,00 175,00 14/04/2020
20/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO (01404020701)
Aggiudicatari:
VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO (01404020701)
Saldo fattura n. 269/2020 del 04/04/2020. Rinnovo licenza del programma AUDIT Access Log. 200,00 200,00 06/04/2020
08/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Recupero commissioni a carico ente. 2,70 2,70 06/04/2020
08/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Saldo fattura n. 1/PA del 29/02/2020 noleggio minibus per trasporto Colletorto/Termoli a/r giorno 21/02/2020 manifestazione #premio scuola digitale 2019/20 227,27 227,27 12/03/2020
12/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Aggiudicatari:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Saldo fattura n. 2020060154 del 27/02/2020. Tesoreria Enti anno 2019 gestione e tenuta conto 125,00 125,00 02/03/2020
27/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Recupero commissioni a carico ente. 5,85 5,85 02/03/2020
27/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Saldo fattura numero 2020060153 del 27/02/2020. Tesoreria Enti anno 2018 – gestione e tenuta conto 114,58 114,58 02/03/2020
27/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Saldo fattura n. 122/2020 del 06/02020 Contratto di assistenza tecnica e normativa hardware e software dal 03/01/2020 al 02/01/2021 1.000,00 1.000,00 12/02/2020
13/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Saldo fattura n. 1/FISS del 10/02/2020 Programma Erasmus+ Call 2018 – KA2 Partenariati strategici per gli scambi tra scuole – mobilità in Macedonia dal 01/05/2020 al 08/05/2020 3.222,00 3.222,00 12/02/2020
13/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EMPIRE TRAVEL di GENNARELLI G. (GNNGPP85C19B519D)
Aggiudicatari:
EMPIRE TRAVEL di GENNARELLI G. (GNNGPP85C19B519D)
Saldo fattura n. FPA 12/20 del 28/01/2020. Rinnovo aggiornamenti AXIOS 2020. 1.550,00 1.550,00 03/02/2020
06/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIMUT SRL (07173740635)
Aggiudicatari:
AZIMUT SRL (07173740635)
Saldo fattura n. 20204E02271 del 22/01/2020. Rinnovo servizio software, assistenza e manutenzione registro elettronico anno 2020. 2.160,00 2.160,00 03/02/2020
06/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Recupero commissioni a carico ente 5,30 5,30 03/02/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Saldo fattura n. 41/2020 del 16/01/2020 Rinnovo piattaforma segreteria Cloud – Software di conservazione e ammninistrazione trasparente 1.150,00 1.150,00 27/01/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Saldo fattura n. V3-28885 del 30/12/2019 Nostra conferma preventivo prot. n. 9422 del 09/12/2019. Acquisto copricaloriferi Scuole dell’Infanzia. 2.020,71 2.020,71 16/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Saldo fattura n. 13/2020 del 10/01/2020 Nostra conferma di acquisto prot. n. 9392 del 07/12/2019. Fornitura, installazione e configurazione materiale informatico per amplificazione segnale WI-FI. 456,00 456,00 09/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Saldo fattura n. 937 del 18/12/2019 Nostro ordine prot. n. 7751 del 15/10/2019. Fornitura di materiale per il laboratorio di Scienze. 190,28 190,28 21/11/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CHIMICA CENTRO S.N.C. (00970300430)
Aggiudicatari:
CHIMICA CENTRO S.N.C. (00970300430)
Nostro contratto n. 8355 del 07/11/2019. Corso di lingua inglese ad integrazione del corso curricolare e volto a sostenere gli esami CAE-C1 della University of Cambridge Assessment English. 1.590,00 1.590,00 14/11/2019
09/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Nostro ordine prot. n. 8462 del 09/11/2019. Corsi di formazione e aggiornamento sulla Sicurezza e addetti al primo soccorso a.s. 2019-2020 – fattura n. 57 del 01/06/2020 2.459,01 1.229,51 13/11/2019
05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Aggiudicatari:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Nostro ODA prot. n. 5999 del 27/08/2019. Corso di formazione e aggiornamento Aspp. Fattura n. 53 del 01/06/2020 3.500,00 3.500,00 13/11/2019
05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Aggiudicatari:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Nostro ODA prot. n. 6862 del 20/09/2019. Corso di formazione e aggiornamento Aspp-Integrazione. fattura n. 54 del 01/06/2020 1.000,00 1.000,00 13/11/2019
05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Aggiudicatari:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Nostro ODA prot. n. 8383 del 07/11/2019. Corso di aggiornamento per RLS (preposto alla sicurezza nelle scuole) fattura n. 52 del 01/06/2020 80,00 80,00 13/11/2019
05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Aggiudicatari:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Totali Numero Lotti: 80 122.433,79 121.204,29
Tabella generata in 0.003 secondi Scarica in

Consultazione gare anno 2019

Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano
Aggiornato al 19.01.2021
URL originale: https://santacrocedimagliano.serviziperlapa.it/avcp/2019.xml

Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
N. 2 corsi “Potenziamento delle competenze Lingua Francese livello B1 e livello B2” Formazione docenti Ambito 02 di Termoli III annualità 8.000,00 8.000,00 06/09/2019
18/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PEARSON SPA (07415430011)
Aggiudicatari:
PEARSON SPA (07415430011)
Acquisto materiale didattico per Progetto Con noi per sempre 103,69 103,69 17/10/2019
06/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
N. 2 corso “La realtà virtuale in classe” “Formazione docenti Ambito 02 di Termoli III annualità 5.600,00 5.600,00 06/09/2019
06/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PEARSON SPA (07415430011)
Aggiudicatari:
PEARSON SPA (07415430011)
Attività di formazione nell’ambito del modulo formativo “Lingua Inglese Europeans pupils 1” Progetto Minerva 10.2.2A – FSEPON – MO – 2017 – 2016 7.000,00 7.000,00 14/03/2019
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACCADEMIA BRITANNICA (01567210701)
Aggiudicatari:
ACCADEMIA BRITANNICA (01567210701)
Servizio di assicurazione in favore degli alunni e del personale per l’anno scolastico 2019/2020. 6.288,00 6.288,00 04/10/2019
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ambiente Scuola s.r.l. (03967470968)
Aggiudicatari:
Ambiente Scuola s.r.l. (03967470968)
Formazione nell’ambito del progetto relativo ai Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale-progetto 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-11-Titolo: Algoritmi di decisione….2 3.442,62 3.442,62 21/06/2019
22/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO STUDI E CONSULENZA SOC. COOP. (04245880713)
Aggiudicatari:
CENTRO STUDI E CONSULENZA SOC. COOP. (04245880713)
Acquisto quaderni operativi per la scuola dell’Infanzia di San Giuliano di Puglia 352,00 352,00 13/11/2019
22/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
N.O.C.E. di PELLEGRINO LUIGI (PLLLGU61D04E716D)
Aggiudicatari:
N.O.C.E. di PELLEGRINO LUIGI (PLLLGU61D04E716D)
Acquisto n. 3 paia di scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo. 73,77 73,77 09/10/2019
15/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI D'ONOFRIO M. & G. s.n.c. (00356790709)
Aggiudicatari:
F.LLI D'ONOFRIO M. & G. s.n.c. (00356790709)
Acquisto targhe pubblicitarie Progetto 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-11 170,00 170,00 25/09/2019
18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Acquisto di materiale farmaceutico per il reintegro delle cassette di pronto soccorso a.s. 2019-2020 647,13 647,13 21/10/2019
18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Farmacia Giuliano Michele (GLNMHL80P20B519R)
Aggiudicatari:
Farmacia Giuliano Michele (GLNMHL80P20B519R)
Integrazione corsi “Cyberbullismo ed educazione al digitale” e “Percorsi per le competenze trasv. e l’orientamento” Formaz. docenti Ambito 02 di Termoli III annualità 1.800,00 1.800,00 28/09/2019
18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE AGOSTINI SCUOLA SPA (01792180034)
Aggiudicatari:
DE AGOSTINI SCUOLA SPA (01792180034)
Fornitura di materiale didattico. 4.045,75 4.045,75 18/06/2019
05/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALCANTARA S.R.L. (03359340837)
BELLONE FORNITURE S.R.L. (04824570750)
F.C. DISTRIBUTION SRL (01854180856)
SISTERS S.R.L. (02316361209)
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
BELLONE FORNITURE S.R.L. (04824570750)
Programma Erasmus+Call 2018-KA2 Partenariati strategici per gli scambi tra scuole. Servizio noleggio autobus con conducente Santa Croce di Magliano/Roma (Ciampino) A/R il 23/09/2019-Ritorno del volo il 29/10/2019. 650,97 650,97 27/09/2019
05/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIBRINOVIAGGI E TURISMO DI D'AGOSTINO VINCENZO (DGSVCN66A02L113G)
Aggiudicatari:
DIBRINOVIAGGI E TURISMO DI D'AGOSTINO VINCENZO (DGSVCN66A02L113G)
Corso di BLS-D e “Autorizzazione all’uso del DAE Refresh”. 733,14 733,14 22/08/2019
08/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE (01546900703)
Aggiudicatari:
AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE (01546900703)
Corso di formazione “Il diritto allo studio e l’inclusione scolastica di tutti gli alunni” per docenti di sostegno a.s. 2018-2019. 2.509,00 2.509,00 05/07/2019
05/11/2019
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
PEARSON SPA (07415430011)
Aggiudicatari:
PEARSON SPA (07415430011)
n. 2 corsi “Cyberbullismo ed educazione al digitale” e “Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” Formazione docenti Ambito 02 di Termoli III annualità. 6.900,00 6.900,00 03/09/2019
05/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE AGOSTINI SCUOLA SPA (01792180034)
Aggiudicatari:
DE AGOSTINI SCUOLA SPA (01792180034)
Rinnovo servizi dominio internet connessi al dominio www.omnisantacrocedim.edu.it 90,00 90,00 21/10/2019
05/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Fornitura di n. 1 stampante HP Officejet 7510, n. 4 cartucce per stampante HP Officejet 7510. 276,20 276,20 22/10/2019
05/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Acquisto materiale didattico per progetto “Con noi per sempre”. 199,89 199,89 14/10/2019
05/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Acquisto videoproiettore EPSON per l’Aula Magna del Liceo Scientifico 650,00 650,00 18/09/2019
16/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Acquisto e attivazione di n. 25 licenze annuali antivirus 550,00 550,00 15/05/2019
16/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Acquisto n. 50 Licenze Microsoft Office Professional Plus n.2 Switch 16 porte per laboratorio. (O.D.A.) 2.684,00 2.684,00 17/07/2019
16/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Rinnovo della licenza Albo Pretorio On-line collegato alla segreteria Cloud (O.D.A.) 90,00 90,00 18/09/2019
16/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Acquisto di Makeblock-MakeX2019 City Guardian Add-On-Pack e Makeblock-MakeX 2019 City Guardian Arena (O.D.A.) 278,00 278,00 20/09/2019
16/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT srl (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT srl (02409740244)
Acquisto toner per stampanti laboratori Liceo Scientifico – OdA 120,00 120,00 23/09/2019
16/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Corsi di Lingua Inglese A1 e A2 Piano Nazionale docenti III annualità 6.200,00 6.200,00 26/06/2019
05/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Acquisto carta per progetto Piano nazionale docenti III annualità 1.763,00 1.763,00 30/08/2019
27/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Aggiudicatari:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
materiale di pulizia per tutti i plessi 6.243,48 6.243,48 22/08/2019
22/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PERPULIRE (09317740018)
Aggiudicatari:
PERPULIRE (09317740018)
Acquisto n. 5 targhe per la realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-16 ex P141 Progetto Minerva 199,30 199,30 28/08/2019
23/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.S.G. COPISTERIA S.A.S. DI GIANLUCA CARUSO & C. (01646790707)
Aggiudicatari:
C.S.G. COPISTERIA S.A.S. DI GIANLUCA CARUSO & C. (01646790707)
Acquisto registri di presenza e kit per esami di Stato conclusivi del I ciclo di istruzione a. s. 2019/2020 406,80 406,80 27/08/2019
23/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Acquisto n. 11 biglietti aerei Roma/Lisbona A/R programma Erasmus – codice progetto 2018-PT01-KA229-0473 ex P140 1.892,00 1.892,00 30/08/2019
23/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIBRINOVIAGGI E TURISMO DI D'AGOSTINO VINCENZO (DGSVCN66A02L113G)
Aggiudicatari:
DIBRINOVIAGGI E TURISMO DI D'AGOSTINO VINCENZO (DGSVCN66A02L113G)
Acquisto software per gestione Privacy 240,00 240,00 31/08/2019
23/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DELTATECH S.R.L. (02695070785)
Aggiudicatari:
DELTATECH S.R.L. (02695070785)
Servizio di ingegneria ambientale per rilevamento elettromagnetismo alte frequenze 2.049,18 2.049,18 02/04/2019
31/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISOAMBIENTE S.R.L. (01408100707)
Aggiudicatari:
ISOAMBIENTE S.R.L. (01408100707)
Fornitura targhe pubblicitarie per il Progetto Sport di Classe Giocando…Giocando 10.2.2A-FSEPON-MO-2018-25 ex P 142 300,00 300,00 03/07/2019
02/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
Acquisto articoli sportivi per la realizzazione del Progetto Sport di Classe Giocando…Giocando 10.2.2A-FSEPON-MO-2018-25 ex P 142 894,09 894,09 26/06/2019
17/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (13435960151)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (13435960151)
Fornitura e posa in opera n. 2 condizionatori per la Presidenza e gli Uffici di segreteria 1.600,00 1.600,00 25/06/2019
18/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOSYSTEM S.N.C. DI FRANCARIO VINCENZO (01430770709)
Aggiudicatari:
TECNOSYSTEM S.N.C. DI FRANCARIO VINCENZO (01430770709)
Spese per acquisto stampante e toner 782,70 782,70 17/05/2019
17/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Corso di formazione approfondimenti Segreteria Cloud 78,00 78,00 04/06/2019
09/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Noleggio utilizzo software didattico attività ” Alternanza Scuola – Lavoro” Liceo Scientifico a.s. 2018/2019 200,00 200,00 05/03/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE MICROLAB ONLUS (97646630018)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE MICROLAB ONLUS (97646630018)
Attività di supporto gestione e implementazione progetto Erasmus + 2018-1-PT01-KA229-047396_3 Liceo Scientifico 1.500,00 1.500,00 27/05/2019
11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BUCCIANTONIO ELIO (02601410695)
Aggiudicatari:
BUCCIANTONIO ELIO (02601410695)
Realizzazione della XIV edizione del Concorso “I Colori della Vita” a.s. 2018/2019 1.500,00 1.500,00 24/05/2019
18/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRO LOCO SAN GIULIANO DI PUGLIA (01637540707)
Aggiudicatari:
PRO LOCO SAN GIULIANO DI PUGLIA (01637540707)
Acquisto toner per stampanti per esami di stato a.s. 2018/2019 150,00 150,00 14/06/2019
18/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Acquisto litografie per la realizzazione della XIV edizione del concorso “I Colori della Vita” 1.225,00 1.225,00 16/05/2019
18/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPOLITOGRAFIA FOTOLAMPO srl di F. PALLADINO & C. (00837750702)
Aggiudicatari:
TIPOLITOGRAFIA FOTOLAMPO srl di F. PALLADINO & C. (00837750702)
Acquisto materiale di facile consumo per la realizzazione del concorso “I Colori della Vita” 1.351,00 1.351,00 21/05/2019
18/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALL PRINT s.n.c. Tipografia e Stampa Digitale (00661020701)
Aggiudicatari:
ALL PRINT s.n.c. Tipografia e Stampa Digitale (00661020701)
Acquisto firma digitale del Dirigente Scolastico 45,00 45,00 12/03/2019
12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION s.r.l. (03942311212)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION s.r.l. (03942311212)
Acquisto bandiere per Progetto Erasmus 2018-1-PT01-KA229-047396_3 1.009,00 1.009,00 23/05/2019
12/06/2019
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
Partecipanti:
DE MARCO PIETRANTONIO (DMRPRN43C28B544Y)
Aggiudicatari:
DE MARCO PIETRANTONIO (DMRPRN43C28B544Y)
Acquisto materiale didattico per la realizzazione del progetto Erasmus 2018-1-PT01-KA229-047396 954,42 954,42 03/05/2019
12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Aggiudicatari:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Spese per pranzo a Termoli del 06/06/2019 alunni e docenti progetto Erasmus 2018-1-PT01-KA229-047396_3 Call 2018-KA2 Partenariati strategici per gli Scambi tra Scuole 397,27 397,27 04/06/2019
11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROPA HOTEL S.A.S. (00732060702)
Aggiudicatari:
EUROPA HOTEL S.A.S. (00732060702)
Corso di lingua Inglese – European pupils 2 Progetto 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-16 ex P141 10.2.2a-FSEPON-MO-2017-16 4.200,00 4.200,00 22/01/2019
30/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Acquisto materiale di cancelleria Scuola dell’Infanzia di Rotello 208,37 208,37 10/04/2019
30/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Viaggio d’istruzione a Isernia A/R del 16/05/019 classi 5^A/B Liceo Scientifico 381,82 381,82 08/05/2019
30/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
Acquisto n. 3 armadi di sicurezza per Scuola Primaria e Liceo Scientifico di Santa Croce di Magliano e Scuola Secondaria di I grado di Bonefro 2.636,40 2.636,40 29/12/2018
30/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOBILFERRO SRL (00216580290)
Aggiudicatari:
MOBILFERRO SRL (00216580290)
Viaggio Altilia e Isernia A/R del 16-03-2019 Scuola Primaria di Bonefro Santa Croce di Magliano e San Giuliano di Puglia 1.620,00 1.620,00 10/04/2019
30/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DAY AFTER TOUR (00000000000)
Aggiudicatari:
DAY AFTER TOUR (00000000000)
Acquisto materiale di pulizia 1.620,00 1.620,00 01/04/2019
30/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTO SUD SNC (00842010704)
Aggiudicatari:
CARTO SUD SNC (00842010704)
Corso personalizzato docenti “Il nuovo Esame di Stato – Formazione docenti III annualità a.s. 2018-2019 8.400,00 8.400,00 14/03/2019
22/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PEARSON SPA (07415430011)
Aggiudicatari:
PEARSON SPA (07415430011)
Acquisto materiale di cancelleria Scuola Secondaria di primo grado San Giuliano di Puglia 490,87 490,87 15/04/2019
22/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Prestazione di servizio full-service fotocopiatori situati in varie sedi scolastiche, periodo gennaio-febbraio-marzo-aprile 2019 3.000,00 3.000,00 12/02/2019
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Acquisto materiale di cancelleria Scuola dell’Infanzia di Bonefro 206,12 206,12 10/04/2019
21/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Acquisto materiale di cancelleria Scuola dell’Infanzia di San Giuliano di Puglia 205,74 205,74 15/04/2019
21/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Acquisto materiale di cancelleria Scuola dell’Infanzia di Colletorto 346,65 346,65 10/04/2019
21/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Acquisto materiale di cancelleria Scuola dell’infanzia di Santa Croce di Magliano 430,21 430,21 10/04/2019
21/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Acquisto materiale di cancelleria Scuola Primaria di San Giuliano di Puglia 915,53 915,53 15/04/2019
27/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Spese per acquisto materiale progetto 10.2.2A – FSEPON-MO-2017-16 MINERVA 2.053,00 2.053,00 19/04/2019
22/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Viaggio d’istruzione a Barletta-Andria A/R il 30/04/2019 classi 1^ Scuola Secondaria di I grado 3.650,00 3.650,00 16/04/2019
07/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOLEGGIO PULMAN BAGNOLI DONATO (01621620705)
Aggiudicatari:
NOLEGGIO PULMAN BAGNOLI DONATO (01621620705)
Acquisto fotocopiatore modello Ricoch MP 4002SP 1.100,00 1.100,00 19/04/2019
07/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Uscita didattica a Napoli A/R del 29/04/2019 classi 3^ Scuola Secondaria di I grado 1.409,09 1.409,09 19/04/2019
07/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Agenzia Passucci Viaggi di Passucci Gino (PSSGNI34A06H448D)
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
Uscita didattica a Napoli A/R del 15/04/2019 classi 2^ Scuola Secondaria di I grado 1.409,09 1.409,09 10/04/2019
02/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
Noleggio pullman Gt per viaggio effettuato dal 7 al 13 aprile 2019 santa Croce di Magliano-Porto Empedocle A/R Viaggio d’istruzione /stage Alternanza Scuola-Lavoro 4.200,00 4.200,00 02/04/2019
02/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Molise Tour snc di Passarelli A. & Felice G. (01514310703)
Aggiudicatari:
Molise Tour snc di Passarelli A. & Felice G. (01514310703)
Riparazione fotocopiatore e sostituzione pezzi di ricambio Scuola Primaria di San Giuliano di Puglia 78,00 78,00 15/04/2019
02/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Viaggio d’istruzione a Praga dal 30/03/2019 al 03/04/2019 11.067,00 11.067,00 27/03/2019
17/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACCADEMIA BRITANNICA (01567210701)
DIBRINOVIAGGI E TURISMO DI D'AGOSTINO VINCENZO (DGSVCN66A02L113G)
MIRAMED TRAVEL - TERMOLI (01527740706)
Aggiudicatari:
DIBRINOVIAGGI E TURISMO DI D'AGOSTINO VINCENZO (DGSVCN66A02L113G)
Spese per noleggio minibus per servizio di trasporto S. Croce di Magliano/Roma Fiumicino solo andtat – Progetto 2018-1-PT01-Ka229-047396_3 363,64 363,64 01/03/2019
17/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DAY AFTER TOUR (00000000000)
Aggiudicatari:
DAY AFTER TOUR (00000000000)
Acquisto n. 1targa progetto 10.1.6A- FSEPON-MO-2018-10Algoritmi di decisione ex progetto P139 73,00 73,00 28/02/2019
09/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA Systems s.r.l. (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA Systems s.r.l. (00813430709)
Acquisto n. 6 targhe progetto 10.1.6A- FSEPON-MO-2018-10Algoritmi di decisione ex progetto P139 234,00 234,00 21/02/2019
09/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA Systems s.r.l. (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA Systems s.r.l. (00813430709)
Acquisto materiale di facile consumo per la realizzazione del corso di formazione dei neoassunti a.s. 2018/2019 281,50 281,50 08/03/2019
09/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Acquisto videoproiettore per Scuola Secondaria di I grado di Santa Croce di Magliano 820,00 820,00 08/03/2019
09/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Acquisto manuale cartaceo Passweb 46,00 46,00 03/04/2019
09/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Aggiudicatari:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Spese per aggiunta punti rete Liceo Scientifico 199,10 199,10 27/02/2019
09/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Viaggio d’istruzione a Firenze dal 24 al 26 marzo 2019 7.500,00 7.500,00 18/03/2019
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DI PAOLA VIAGGI SAS (00000000000)
DI FONZO VIAGGI (02205490697)
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D)
Aggiudicatari:
Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D)
Rinnovo licenza del programma Audit Access Log 200,00 200,00 12/02/2019
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Viaggio d’istruzione per attività di Orientamento a Bologna 26/27 febbraio 2019 Alma Orienta – Università 2.884,00 2.884,00 01/02/2019
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DAY AFTER TOUR (00000000000)
Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D)
Aggiudicatari:
Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D)
Acquisto materiale di facile consumo per la realizzazione del progetto “I Colori della Vita” A.s. 2018/2019 264,38 264,38 15/02/2019
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Spese per noleggio estintori per esercitazione + noleggio bombola GPL (esami antincendio) 230,00 230,00 07/02/2019
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO (01404020701)
Aggiudicatari:
VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO (01404020701)
Acquisto n.8 biglietti aerei a/r Roma (Ciampino) – Warsaw (Modlin) mobilità programma Erasmus+Call 2018 KA2 Partenariati Strategici tra scuole 1.648,00 1.648,00 11/02/2019
08/03/2019
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
DIBRINOVIAGGI E TURISMO DI D'AGOSTINO VINCENZO (DGSVCN66A02L113G)
Aggiudicatari:
DIBRINOVIAGGI E TURISMO DI D'AGOSTINO VINCENZO (DGSVCN66A02L113G)
Rinnovo piattaforma Segreteria Cloud – Rinnovo Software di conservazione a norma – Rinnovo Amministrazione Trasparente 1.150,00 1.150,00 11/02/2019
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Acquisto badge agli alunni + fascicoli personali alunni 360,00 360,00 18/01/2019
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Contratto di assistenza uffici di segreteria periodo 03/01/2019 – 02/01/2020 1.117,25 1.117,25 11/02/2019
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Manutenzione, assistenza registro elettronico Infoschool, assistenza ai rilevatori di presenza anno 2019 2.160,00 2.160,00 21/01/2019
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Acquisto buste intestate per gli uffici di presidenza e segreteria 163,93 163,93 22/01/2019
19/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ciavarra A. e N. s.n.c. (00720270701)
Aggiudicatari:
Ciavarra A. e N. s.n.c. (00720270701)
Consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con incarico RSPP per il periodo 01/12/2018 – 30/11/2019 2.800,00 2.800,00 01/12/2018
30/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ANGELO MARCO (00880380704)
Aggiudicatari:
D'ANGELO MARCO (00880380704)
Prestazione professionale medico competente resa ai sensi del DLGS 81/2008 dall’11/11/2018 al 10/11/2019 2.800,00 2.800,00 26/11/2018
10/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IANTOMASI MICHELE (00232170704)
Aggiudicatari:
IANTOMASI MICHELE (00232170704)
Incarico Responsabile Protezione Dati (Data Protection Officer – D.P.O.) 490,00 490,00 05/06/2018
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)
Aggiudicatari:
I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)
Progetto 10.8.1.B1 – FESRPON-MO-2018-19 ROBOMATLAB 18.830,00 18.830,00 21/12/2018
21/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSINFONET S.R.L. (13286770154)
Aggiudicatari:
ASSINFONET S.R.L. (13286770154)
Corsi per Addetti al Primo Soccorso (Formazione e Aggiornamento) a.s. 2018/2019 4.000,00 0,00 10/11/2018
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Aggiudicatari:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Corso di formazione per RLS tramite ordine diretto d’acquisto (ODA) 300,00 0,00 09/08/2018
02/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Aggiudicatari:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Cablaggio di rete per n. 4 aule del Liceo scientifico con aggiunta di punti elettrici 831,60 0,00 02/11/2018
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Ordine diretto d’acquisto (ODA) su piattaforma MEPA relativo all’acquisto di n. 12 computer 4.670,00 4.670,00 17/12/2018
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Ordine diretto d’ Acquisto (ODA) su piattaforma MEPA relativo all’acquisto di materiale – Formazione docenti dell’Ambito 02 Termoli sui temi dell’inclusione a.s. 2017/2018 273,60 273,60 14/12/2018
28/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO SRL (01682910706)
Formazione docenti dell’Ambito 02 Termoli sui temi dell’inclusione 2.200,00 2.200,00 05/12/2018
01/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDADORI EDUCATION S.P.A. (03261490969)
Aggiudicatari:
MONDADORI EDUCATION S.P.A. (03261490969)
Fornitura del Software “AXIOS ITALIA” per l’anno 2019 950,00 0,00 29/12/2018
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION s.r.l. (03942311212)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION s.r.l. (03942311212)
Fornitura di libri per la Scuola Secondaria di II grado di Santa Croce di Magliano– Contributo dell’Azione # 24 “iMieiDieciLibri” del PNSD. 148,90 148,90 29/12/2018
19/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Aggiudicatari:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Acquisto di kit pubblicitario per il progetto relativo a Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-MO-2018-19 ROBOMATLAB 219,00 219,00 28/12/2018
19/02/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Quote di iscrizione e assicurazione alunni della Scuola di San Giuliano di Puglia per i corsi di nuoto a.s. 2018/2019 21.200,00 21.200,00 12/11/2018
25/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706)
Aggiudicatari:
HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706)
Acconto del 50% corso di lingua Inglese livello B1 e B2 presso il Liceo Scientifico a.s. 2018/2019 6.840,00 6.840,00 10/11/2018
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Assicurazione alunni e personale della scuola a.s. 2018/2019 polizza n. 119/163262556 7.856,00 7.856,00 22/10/2018
08/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AIG EUROPE LIMITED (08037550962)
AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A. (01677750158)
ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. (08589510158)
SOCIETA' CATTOLIOCA DI ASSICURAZIONE COOP. (00320160237)
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI (00875360018)
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (00818570012)
Aggiudicatari:
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (00818570012)
Acconto – Viaggio di istruzione/Stage Alternanza Scuola Lavoro in Sicilia dal 08 al 13 aprile 2018 per n. 43 alunni e n. 3 docenti accompagnatori 8.951,82 8.951,82 11/12/2018
04/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VUEMME GROUP SRLS (01942160852)
Aggiudicatari:
VUEMME GROUP SRLS (01942160852)
Spesa noleggio fotocopiatore e multifunzione modello MP4002SP periodo marzo-aprile-maggio-giugno 2018 840,00 840,00 13/03/2018
30/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
REALIZZAZIONE CORSO FORMAZIONE BLS/BLSD PER N. 10 DISCENTI 737,70 737,70 02/02/2017
22/04/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CDF CARPE DIEM SRLS (01749520704)
Aggiudicatari:
CDF CARPE DIEM SRLS (01749520704)
Totali Numero Lotti: 107 238.495,71 232.414,11
Tabella generata in 0.004 secondi Scarica in

Consultazione gare anno 2018

Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano
Aggiornato al 19.01.2021
URL originale: https://santacrocedimagliano.serviziperlapa.it/avcp/2018.xml

Bandi di gara - 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Acquisto n. 3 armadi di sicurezza per Scuola Primaria e Liceo Scientifico di Santa Croce di Magliano e Scuola Secondaria di I grado di Bonefro 2.636,40 0,00 29/12/2018
30/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOBILFERRO SRL (00216580290)
Aggiudicatari:
MOBILFERRO SRL (00216580290)
Spese di patrocinio/contributo per la realizzazione della manifestazione – XIII edizione del concorso “I Colori della Vita” a.s. 2017/2018 1.500,00 1.500,00 29/05/2018
22/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRO LOCO SAN GIULIANO DI PUGLIA (01637540707)
Aggiudicatari:
PRO LOCO SAN GIULIANO DI PUGLIA (01637540707)
Consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con incarico RSPP per il periodo 01/12/2018 – 30/11/2019 2.800,00 0,00 01/12/2018
30/11/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ANGELO MARCO (00880380704)
Aggiudicatari:
D'ANGELO MARCO (00880380704)
Prestazione professionale medico competente resa ai sensi del DLGS 81/2008 dall’11/11/2018 al 10/11/2019 2.800,00 0,00 26/11/2018
10/11/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IANTOMASI MICHELE (00232170704)
Aggiudicatari:
IANTOMASI MICHELE (00232170704)
Incarico Responsabile Protezione Dati (Data Protection Officer – D.P.O.) 490,00 0,00 05/06/2018
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)
Aggiudicatari:
I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)
Progetto 10.8.1.B1 – FESRPON-MO-2018-19 ROBOMATLAB 18.830,00 0,00 21/12/2018
21/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ASSINFONET S.R.L. (13286770154)
Aggiudicatari:
ASSINFONET S.R.L. (13286770154)
Corsi per Addetti al Primo Soccorso (Formazione e Aggiornamento) a.s. 2018/2019 4.000,00 0,00 10/11/2018
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Aggiudicatari:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Corso di formazione per RLS tramite ordine diretto d’acquisto (ODA) 300,00 0,00 09/08/2018
02/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Aggiudicatari:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Cablaggio di rete per n. 4 aule del Liceo scientifico con aggiunta di punti elettrici 831,60 0,00 02/11/2018
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Ordine diretto d’acquisto (ODA) su piattaforma MEPA relativo all’acquisto di n. 12 computer 4.670,00 0,00 17/12/2018
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Acquisto Arredi Scolastici – Risorse FSC 2007-2013-Delibera del CIPE 11 luglio 2012, n. 79-Obiettivo di servizio “Istruzione”. Deliberazione della G.R. n. 37 del 15/02/2016 – Arredi Scolastici – Progetto P134 MO5A26.02 AZIONE 3 – Arredi Scolastici 4.081,15 0,00 21/09/2018
31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTOEXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTOEXE SRL (00900060708)
Ordine diretto d’ Acquisto (ODA) su piattaforma MEPA relativo all’acquisto di materiale – Formazione docenti dell’Ambito 02 Termoli sui temi dell’inclusione a.s. 2017/2018 273,60 0,00 14/12/2018
28/01/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO SRL (01682910706)
Formazione docenti dell’Ambito 02 Termoli sui temi dell’inclusione 2.200,00 0,00 05/12/2018
01/02/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDADORI EDUCATION S.P.A. (03261490969)
Aggiudicatari:
MONDADORI EDUCATION S.P.A. (03261490969)
Fornitura del Software “AXIOS ITALIA” per l’anno 2019 950,00 0,00 29/12/2018
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION s.r.l. (03942311212)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION s.r.l. (03942311212)
Fornitura di libri per la Scuola Secondaria di II grado di Santa Croce di Magliano– Contributo dell’Azione # 24 “iMieiDieciLibri” del PNSD. 148,90 0,00 29/12/2018
19/02/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Aggiudicatari:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Acquisto di kit pubblicitario per il progetto relativo a Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-MO-2018-19 ROBOMATLAB 219,00 0,00 28/12/2018
19/02/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Acquisto targhe ed etichette Progetto Modellab 10.8.1.B1-FSC-MO-2018-16 243,00 243,00 09/11/2018
17/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Quote di iscrizione e assicurazione alunni della Scuola di San Giuliano di Puglia per i corsi di nuoto a.s. 2018/2019 21.200,00 1.950,00 12/11/2018
25/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706)
Aggiudicatari:
HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706)
Acconto del 50% corso di lingua Inglese livello B1 e B2 presso il Liceo Scientifico a.s. 2018/2019 6.840,00 3.420,00 10/11/2018
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Assicurazione alunni e personale della scuola a.s. 2018/2019 polizza n. 119/163262556 7.856,00 7.296,00 22/10/2018
08/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AIG EUROPE LIMITED (08037550962)
AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A. (01677750158)
ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. (08589510158)
SOCIETA' CATTOLIOCA DI ASSICURAZIONE COOP. (00320160237)
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI (00875360018)
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (00818570012)
Aggiudicatari:
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (00818570012)
Spese per rinnovo dominio web omnisantacrocedim.gov.it 50,00 50,00 10/10/2018
13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
Acconto – Viaggio di istruzione/Stage Alternanza Scuola Lavoro in Sicilia dal 08 al 13 aprile 2018 per n. 43 alunni e n. 3 docenti accompagnatori 8.951,82 2.872,91 11/12/2018
04/04/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VUEMME GROUP SRLS (01942160852)
Aggiudicatari:
VUEMME GROUP SRLS (01942160852)
Contributo spese corso BLS (ambulanza, manichino, attrezzature , rilascio attestato) studenti Liceo Scientifico a.s. 2017/2018 100,00 100,00 09/02/2018
13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.V.I.S. SEZIONE DI BONEFRO (90009560708)
Aggiudicatari:
A.V.I.S. SEZIONE DI BONEFRO (90009560708)
Formazione dei docenti II annualità – Competenze di lingue straniere: Inglese realizzazione degli interventi previsti dal piano per la Formazione dei docenti 2016-2019 39.000,00 33.903,51 20/04/2018
13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.N.F.I.S. VERONA (03807050236)
BRITISH INSTITUTES MILANO (05951460962)
DIESSE DIDATTICA INNOVAZIONE SCOLASTICA MILANO (08965380150)
PEARSON SPA (07415430011)
TRINITY COLLEGE LONDON CASTIGLIONE DI PEPOLI (BO) (00000000000)
Aggiudicatari:
PEARSON SPA (07415430011)
Contratto prestazione di servizi full-service copiatori istituto 3^quadrimestre 2018 3.000,00 1.000,00 21/02/2018
10/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con incarico RSPP per il periodo 01/12/2017 – 30/11/2018 2.800,00 2.800,00 20/12/2017
10/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ANGELO MARCO (00880380704)
Aggiudicatari:
D'ANGELO MARCO (00880380704)
Foriture progetto 10.8.1.B1-FSC-MO-2018 MODELLAB 18.313,52 6.925,22 02/08/2018
10/12/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ABINTRAX S.R.L. (07644780723)
D. & C. DESIGN AN CONSULTING S.R.L. (03224600274)
DLI S.R. L. (02206760601)
FOCELDA (01388761213)
MEDIA DIRECT srl (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT srl (02409740244)
N.4 biglietti aerei A/R Roma /Carsamba Turchia Programma Erasmus+ Call 2018 1.100,00 1.100,00 29/10/2018
10/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DI PAOLA VIAGGI SAS (00000000000)
Aggiudicatari:
AGENZIA DI PAOLA VIAGGI SAS (00000000000)
Reintegro cassette di pronto soccorso 392,85 392,85 27/11/2018
10/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIULIANO MICHELE (05317231008)
Aggiudicatari:
GIULIANO MICHELE (05317231008)
Noleggio estintori per esercitazioni corso antincendio 220,00 220,00 09/11/2018
10/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO (01404020701)
Aggiudicatari:
VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO (01404020701)
Acquisto di quaderni operativi per gli alunni della Scuola dell’Infanzia di San Giuliano di Puglia 270,40 270,40 09/11/2018
10/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
N.O.C.E. di PELLEGRINO LUIGI (PLLLGU61D04E716D)
Aggiudicatari:
N.O.C.E. di PELLEGRINO LUIGI (PLLLGU61D04E716D)
Prestazione professionale medico competente resa ai sensi del DLGS 81/2008 dal 10/11/2017 al 10/11/2018 2.900,00 2.900,00 11/11/2017
10/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IANTOMASI MICHELE (00232170704)
Aggiudicatari:
IANTOMASI MICHELE (00232170704)
“Formazione dei docenti II annualità – Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo” 5.200,00 5.200,00 22/05/2018
22/11/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
PEARSON SPA (07415430011)
Aggiudicatari:
PEARSON SPA (07415430011)
Formazione dei docenti II annualità – Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento – Coding e Robotica educativa – Piano formazione dei docenti 2016-2019 11,90 11,90 22/05/2018
22/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE BERGAMO (08197220968)
DIESSE DIDATTICA INNOVAZIONE SCOLASTICA MILANO (08965380150)
FONDAZIONE MONDO DIGITALE ROMA (06499101001)
PEARSON SPA (07415430011)
TECNODID NAPOLI (00659430631)
Aggiudicatari:
PEARSON SPA (07415430011)
“Formazione dei docenti II annualità – Competenze di lingue straniere: inglese “Realizzazione degli interventi previsti dal Piano per la Formazione dei docenti 2016/2019 39.000,00 5.096,49 10/04/2018
22/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.N.F.I.S. VERONA (03807050236)
BRITISH INSTITUTES MILANO (05951460962)
DIESSE DIDATTICA INNOVAZIONE SCOLASTICA MILANO (08965380150)
PEARSON SPA (07415430011)
TRINITY COLLEGE LONDON CASTIGLIONE DI PEPOLI (BO) (00000000000)
Aggiudicatari:
PEARSON SPA (07415430011)
Spese per viaggio di istruzione a Roma del 24/10/2018 classi 1^A e B, 2^A e B e 4^A Liceo Scientifico 909,09 909,09 22/10/2018
20/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Aggiudicatari:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Acquisto arredi per la relizzazione del progetto MO5A26.02 Azione3 – Arredi Scolastici 14.268,49 14.268,49 17/09/2018
12/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOBILFERRO SRL (00216580290)
Aggiudicatari:
MOBILFERRO SRL (00216580290)
Fornitura carta per la realizzazione del Progetto 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-10 “Algoritmi di decisione” 270,00 270,00 30/10/2018
12/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO SRL (01682910706)
Acquisto materiale di facile consumo per la realizzazione del progetto “Con noi per sempre” 286,69 286,69 11/10/2018
12/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Spese per passaggio dominio sito della scuola da punto gov a punto edu 90,00 90,00 25/09/2018
06/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Spese per rinnovo licenza Albo On-Line 90,00 90,00 18/09/2018
06/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Riparazione fotocopiatore e sostituzione pezzi di ricambio Scuola Primaria di San Giuliano di Puglia 172,00 172,00 02/10/2018
25/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Acquisto n. 4 targhe pubblicitarie progetto 10.1.1A – FSEPON-MO-2017-25 Sacrartecultura tra sport e mestieri 224,00 224,00 09/05/2018
25/10/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' DI IANNACCONE A & CS.N.C. (00613480706)
LITOGRAFIA ROSSI (RSSCSR79M19E456M)
PUNTOEXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTOEXE SRL (00900060708)
Spese per acquisto laboratorio e robotica progetto 10.8.1.B1 – FSC-MO-2018-16 MODELLAB 18.313,52 11.388,30 02/08/2018
22/10/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ABINTRAX S.R.L. (07644780723)
D. & C. DESIGN AN CONSULTING S.R.L. (03224600274)
DLI S.R. L. (02206760601)
FOCELDA (01388761213)
MEDIA DIRECT srl (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT srl (02409740244)
Lavori di ripristino luci di emergenza e manutenzione impinto allarme antincendio 1.550,00 1.550,00 27/07/2018
11/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOSYSTEM S.N.C. DI FRANCARIO VINCENZO (01430770709)
Aggiudicatari:
TECNOSYSTEM S.N.C. DI FRANCARIO VINCENZO (01430770709)
Contratto prestazione full-service copiatori Istituto – Secondo quadrimestre 2018 3.000,00 1.000,00 21/02/2018
11/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Acquisto materiale per attività di robotica educativa 386,00 386,00 09/08/2018
11/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT srl (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT srl (02409740244)
Liquidazione spese sistemazione postazioni informatiche negli uffici di segreteria 65,00 65,00 10/08/2018
29/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Spese per acquisto dispositivi di sicurezza (scarpe antinfortunistiche e guanti) 816,00 816,00 23/02/2018
29/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI D'ONOFRIO M. & G. s.n.c. (00356790709)
Aggiudicatari:
F.LLI D'ONOFRIO M. & G. s.n.c. (00356790709)
Spese per acquisto registri di classe, registro e Kit esami di stato e registri delle presenze 315,00 315,00 10/08/2018
29/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Acquisto materiale di facile consumo per il Laboratorio Teatrale Progetto 10.1.1A FSEPON-MO-2017-25 378,30 378,30 29/06/2018
29/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Aggiudicatari:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Supporto tecnico-scientifico per le attività previste nel progetto “Giovani divulgatori scientifici con Matematica&Realtà” 300,00 300,00 03/05/2018
16/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA (00448820548)
Aggiudicatari:
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA (00448820548)
Acquisto materiale per completamento “Laboratorio Multimediale” n. 7 software rete didattica con funzionalità linguistico 924,00 924,00 13/03/2018
16/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAMAR S.R.L. (00862920154)
Aggiudicatari:
SAMAR S.R.L. (00862920154)
Acquisto materiale di cancelleria per la formazione docenti II annualità 791,10 791,10 20/06/2018
16/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Acquisto cartucce per stampante Canon 120,00 120,00 05/07/2018
16/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Smaltimento sostanze chimiche di laboratorio pericolose comprensiva delle spese di trasporto 643,80 643,80 20/06/2018
16/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
Aggiudicatari:
ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
Corso di nuoto Sport per Eccellenza a.s. 2017/2018 alunni plesso di San Giuliano di Puglia 19.505,00 19.505,00 09/11/2017
16/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706)
Aggiudicatari:
HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706)
Spesa noleggio fotocopiatore e multifunzione modello MP4002SP periodo marzo-aprile-maggio-giugno 2018 840,00 700,00 13/03/2018
30/04/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Corso di formazione e di aggiornamento sulla sicurezza – corso lavoratori a rischio medio 1.140,00 1.140,00 14/11/2017
16/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Aggiudicatari:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Acquisto n. 4 altoparlanti portatili e di n. 10 leggii 983,61 983,61 24/05/2018
08/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA SRL (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA SRL (01450520703)
Acquisto n. 3 distruggidocumenti a frammenti 138,57 138,57 05/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECORIGENERA DI CARTA SALVATORE (02627410927)
Aggiudicatari:
ECORIGENERA DI CARTA SALVATORE (02627410927)
Acquisto materiale di facile consumo per la relizzazione del,progetto 10.1.1A FSEPON-MO-2017-25 Sacrartecultura tra sport e mestieri Modulo di Italiano 654,24 654,24 25/05/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.S.G. COPISTERIA S.A.S. DI GIANLUCA CARUSO & C. (01646790707)
Aggiudicatari:
C.S.G. COPISTERIA S.A.S. DI GIANLUCA CARUSO & C. (01646790707)
Acquisto materiale di facile consumo per la relizzazione del,progetto 10.1.1A FSEPON-MO-2017-25 Sacrartecultura tra sport e mestieri Modulo di ceramica 1.141,10 1.141,10 24/04/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAVACERAM SNC DI MAIURI & RISPOLI (02412930659)
Aggiudicatari:
CAVACERAM SNC DI MAIURI & RISPOLI (02412930659)
Acquisto esamibase/full standard e skill card nuova ecdl 1.593,00 1.593,00 24/05/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AICA (03720700156)
Aggiudicatari:
AICA (03720700156)
Acquisto materiale di facile consumo per la realizzazione del concorso “I Colori della vita” a.s. 2017/2018 1.127,00 1.127,00 21/05/2018
08/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALL PRINT s.n.c. Tipografia e Stampa Digitale (00661020701)
Aggiudicatari:
ALL PRINT s.n.c. Tipografia e Stampa Digitale (00661020701)
Acquisto premi per i vincitori del concorso “I Colori della vita” a.s. 2017/2018 2.286,47 2.286,47 21/05/2018
08/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Aggiudicatari:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Acquisto materiale di facile consumo progetto 10.1.1A FSEPON-MO-2017-25 Modulo Calcio a 5 e Tennis 752,61 752,61 24/05/2018
01/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (13435960151)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (13435960151)
Acquisto materiale di cancelleria per il Concorso “I Colori della Vita” a.s. 2017/2018 161,53 161,53 12/04/2018
01/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Pannello espositore senior moduli ross 736,88 736,88 05/04/2018
01/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Fornitura litografie, cartelline, inviti e buste per il Concorso “I Colori della Vita” a.s. 2017/2018 1.076,50 1.076,50 18/05/2018
01/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPOLITOGRAFIA FOTOLAMPO srl di F. PALLADINO & C. (00837750702)
Aggiudicatari:
TIPOLITOGRAFIA FOTOLAMPO srl di F. PALLADINO & C. (00837750702)
Acquisto materiale di cancelleria per corsi di formazione docenti neo-assunti a.s. 2017/2018 149,74 149,74 11/05/2018
01/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Aggiudicatari:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Spese di trasporto per n. 3 autobus viaggio d’istruzione a Roma il 26/04/2018 classi 1^ e 2^ Scuola secondaria di I grado di tutti i plessi 2.550,00 2.550,00 23/04/2018
22/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOLEGGIO PULMAN BAGNOLI DONATO (01621620705)
Aggiudicatari:
NOLEGGIO PULMAN BAGNOLI DONATO (01621620705)
Acquisto materiale di pulizia per tutti i plessi dell’Istituto 3.915,32 3.915,32 12/04/2018
15/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO & LUCIANO (03787130289)
Aggiudicatari:
BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO & LUCIANO (03787130289)
Saldo soggiorno pensione completa campo scuola alunni Secondaria di I grado dal 28/04/2018 al 01/05/2018 Policoro lido (Matera) 10.890,91 5.295,46 06/03/2018
15/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACQUARIUS SOCIETA' COOP. SPORT DILETTANTISTICA (91003180774)
Aggiudicatari:
ACQUARIUS SOCIETA' COOP. SPORT DILETTANTISTICA (91003180774)
Contratto prestazione di servizi full-service copiatori Istituto – Primo quadrimestre 2018 3.000,00 1.000,00 21/02/2018
15/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Viaggio d’istruzione Policoro/Santa Croce di Magliano A/R e visita guidata a Matera dal 28/04/2018 al 01/05/2018 classi 3^ Scuola Secondaria di I grado 2.907,27 2.907,27 20/04/2018
15/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
Laboratori didattici in fattoria il 18/04/2018 n. 19 alunni classi 1^, 2^ e 3^ Scuola Primaria di San Giuliano di Puglia 171,00 171,00 13/04/2018
15/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA AGRITURISTICA FATTORIA ROVELLO (03401810712)
Aggiudicatari:
AZIENDA AGRITURISTICA FATTORIA ROVELLO (03401810712)
Spese per noleggio autobus Santa Croce di Magliano/Cassino A/R il 16/03/2018 Olimpiadi di Informatica alunni Liceo Scientifico a.s. 2017/2018 409,09 409,09 06/03/2018
15/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Aggiudicatari:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Rinnovo Licenza Programma Audit Access Log 200,00 200,00 09/04/2018
15/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Acquisto cartucce e toner per tutti i plessi della scuola 1.943,00 1.943,00 20/02/2018
04/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
FALCOLINI SAS (00813330701)
MEDUSA SRL (01692550708)
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Acquisto materiale per cassette di primo soccorso 363,70 363,70 20/03/2018
04/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIULIANO MICHELE (05317231008)
Aggiudicatari:
GIULIANO MICHELE (05317231008)
Viaggio di istruzione a Altilia e Isernia il 21/04/2018 classi 5^ Scuola Primaria di Santa Croce di Magliano, Bonefro, San Giuliano di Puglia e Colletorto 2.890,00 2.890,00 13/04/2018
04/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C (SCRGLN33A63L435B)
DAY AFTER TOUR (00000000000)
NOLEGGIO PULMAN BAGNOLI DONATO (01621620705)
Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D)
SOCIETA' FRATELLI SILVESTRI & C. SNC (00044370708)
Aggiudicatari:
Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D)
Viaggio di istruzione – Stage Linguistico a Malta dal 16 al 23/04/2018 classi 3^ Liceo Scientifico di Santa Croce di Magliano 13.272,00 13.272,00 04/04/2018
04/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACCADEMIA BRITANNICA (01567210701)
AGENZIA DI PAOLA VIAGGI SAS (00000000000)
DAY AFTER TOUR (00000000000)
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D)
Aggiudicatari:
Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D)
Viaggio di istruzione a Roma A/R dal 12 al 14/04/2018 classi 1^, 2^, 4^ e 5^ Liceo Scientifico di Santa Croce di Magliano 10.125,00 10.125,00 06/04/2018
04/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACCADEMIA BRITANNICA (01567210701)
AGENZIA DI PAOLA VIAGGI SAS (00000000000)
DAY AFTER TOUR (00000000000)
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D)
Aggiudicatari:
Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D)
Viaggio di istruzione a Venafro A/R il 10/04/2018 classi 4^ Scuola Primaria di Bonefro, San Giuliano di Puglia e Santa Croce di Magliano 1.870,00 1.870,00 04/04/2018
04/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C (SCRGLN33A63L435B)
DAY AFTER TOUR (00000000000)
NOLEGGIO PULMAN BAGNOLI DONATO (01621620705)
Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D)
SOCIETA' FRATELLI SILVESTRI & C. SNC (00044370708)
Aggiudicatari:
Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D)
Acquisto toner per il plesso di San Giuliano di Puglia 436,00 436,00 28/02/2018
06/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.S.G. COPISTERIA S.A.S. DI GIANLUCA CARUSO & C. (01646790707)
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
MEDUSA SRL (01692550708)
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Noleggio di n. 1 autobus e n. 1 minibus per viaggio di istruzione a Napoli A/R il 24/03/2018 classi 1^, 2^, 3^A e 3^B Liceo Scientifico 1.009,09 1.009,09 06/03/2018
06/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DAY AFTER TOUR (00000000000)
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
NOLEGGIO PULMAN BAGNOLI DONATO (01621620705)
Aggiudicatari:
NOLEGGIO PULMAN BAGNOLI DONATO (01621620705)
Acquisto per fuoriporta, collarini, card e portacard per il Personale ATA 203,50 203,50 21/03/2018
06/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' DI IANNACCONE A & CS.N.C. (00613480706)
Aggiudicatari:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' DI IANNACCONE A & CS.N.C. (00613480706)
Acquisto di materiale per completamento “Laboratorio Multimediale” e n. 1 stampante e n. 24 cuffie multimidia 790,24 790,24 12/03/2018
29/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTOEXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTOEXE SRL (00900060708)
Acquisto batteria per defibrillatore – Liceo Scientifico 230,00 230,00 05/02/2018
30/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.M.I. ITALIA S.R.L. (07291540636)
Aggiudicatari:
A.M.I. ITALIA S.R.L. (07291540636)
Acquisto pagine autogestite dagli alunni – acquisto copie giornale cartaceo 614,75 614,75 28/02/2018
29/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITALMEDIA SRL (00990460701)
Aggiudicatari:
ITALMEDIA SRL (00990460701)
Acquisto software per la gestione del personale SIDI alunni, area nuovo bilancio e retribuzioni 950,00 950,00 22/01/2018
06/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION s.r.l. (03942311212)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION s.r.l. (03942311212)
Contratto di assistenza uffici di segreteria dal 03/01/2018 al 01/02/2018 1.117,25 1.117,25 15/02/2018
06/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Ripristino funzionamento server ARGO – fornitura e sostituzione ventola e alimentatore 90,00 90,00 22/01/2018
06/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Fornitura, installazione, cablaggio segreteria – ripristino funzionamento rete Lan scuola 710,60 710,60 12/02/2018
06/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Contratto di manutenzione e assistenza registro elettronico anno 2018 1.116,00 1.116,00 08/02/2018
06/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Acconto soggiorno campo scuola alunni Secondaria di I grado classi terze dal 28/04/2018 al 01/052018 a Policoro (Mateta) 10.890,91 5.595,45 06/03/2018
12/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACQUARIUS SOCIETA' COOP. SPORT DILETTANTISTICA (91003180774)
Aggiudicatari:
ACQUARIUS SOCIETA' COOP. SPORT DILETTANTISTICA (91003180774)
Acquisto Arduino starter Kit con manuale in italiano n. 2 pezzi (materiale per robotica educativa) 225,61 225,61 09/02/2018
06/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT srl (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT srl (02409740244)
Spese per rinnovo piattaforma segreteria Cloud + rinnovo spazio conservazione a norma + rinnovo licenza amministrazione trasparente 1.150,00 1.150,00 22/01/2018
14/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Fornitura e installazione Access point + Switck 8 porte 135,00 135,00 04/01/2018
14/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Acquisto materiale di facile consumo per il “Progetto con noi per sempre a.s. 2017/2018” 36,63 36,63 23/10/2017
14/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Acquisto materiale per le cassette di Pronto Soccorso per tutti i plessi della scuola 870,85 870,85 19/01/2018
14/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIULIANO MICHELE (05317231008)
Aggiudicatari:
GIULIANO MICHELE (05317231008)
Iscrizione e Assicurazione alunni Scuola di San Giuliano di Puglia per partecipazione corso di nuoto a.s. 2017/2018 2.075,00 2.075,00 19/11/2017
23/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706)
Aggiudicatari:
HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706)
Corso di aggiornamento sulla sicurezza per n. 94 discenti 1.000,00 0,00 14/11/2017
08/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Aggiudicatari:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Corso di formazione sulla sicurezza per n. 33 discenti 1.140,00 0,00 14/11/2017
20/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Aggiudicatari:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Fornitura e installazione di Access point Tp-Link e di un Switch 8 porte 135,00 0,00 04/01/2018
30/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Acquisto rilevatori presenze VEGA WIN per il personale docente e ATA + n. 160 badge + installazione per tutte le sedi dell’Istituto 4.590,00 4.590,00 17/11/2017
09/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Software servizio Web infoschool + addestramento Software 3.900,00 1.100,00 11/11/2017
22/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Saldo acquisto n. 150 badge personalizzati per alunni del Liceo Scientifico servizio Web Infoschool 3.900,00 600,00 11/11/2017
22/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Acquisto materiale per laboratori scientifico-tecnologici 2.672,13 2.672,13 18/12/2017
22/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTOEXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTOEXE SRL (00900060708)
Corso di formazione docenti art. 1 commi 124 e 125 legge 107/2015 Obiettivo 2 16.923,00 16.923,00 26/05/2017
04/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE INNOVAZIONE & CULTURA (95172440638)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE INNOVAZIONE & CULTURA (95172440638)
Piano Formazione A.T.A. a.s. 2016/2017 – Corso di formazione DSGA e Assistenti Amministrativi Ambito Territoriale n. 2 2.032,13 2.032,13 21/11/2017
04/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OXFIRM di BOVE Antonio (03404850616)
Aggiudicatari:
OXFIRM di BOVE Antonio (03404850616)
Uscita didattica del 14/12/2017 – Roma Mostra di Picasso alle scuderie del Tribunale 1.272,73 1.272,73 04/12/2017
04/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOLEGGIO PULMAN BAGNOLI DONATO (01621620705)
Aggiudicatari:
NOLEGGIO PULMAN BAGNOLI DONATO (01621620705)
Rinnovo Licenza Albo Pretorio On-Line collegato alla Segreteria Cloud 90,00 90,00 28/11/2017
04/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Totali Numero Lotti: 114 395.193,09 237.934,10
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Consultazione gare anno 2017

Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano
Aggiornato al 27.05.2020
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Bandi di gara - 2017
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Acquisto router per la didattica a distanza. 532,50 0,00 30/11/-0001
30/11/-0001
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA DATA SRL (03242680829)
Aggiudicatari:
LINEA DATA SRL (03242680829)
Consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con incarico RSPP per il periodo 01/12/2017 – 30/11/2018 2.800,00 0,00 20/12/2017
10/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ANGELO MARCO (00880380704)
Aggiudicatari:
D'ANGELO MARCO (00880380704)
Prestazione professionale medico competente resa ai sensi del DLGS 81/2008 dal 10/11/2017 al 10/11/2018 2.900,00 0,00 11/11/2017
10/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IANTOMASI MICHELE (00232170704)
Aggiudicatari:
IANTOMASI MICHELE (00232170704)
Corso di nuoto Sport per Eccellenza a.s. 2017/2018 alunni plesso di San Giuliano di Puglia 19.505,00 0,00 09/11/2017
16/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706)
Aggiudicatari:
HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706)
Corso di formazione e di aggiornamento sulla sicurezza – corso lavoratori a rischio medio 1.140,00 0,00 14/11/2017
16/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Aggiudicatari:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Acquisto materiale di facile consumo per il “Progetto con noi per sempre a.s. 2017/2018” 36,63 0,00 23/10/2017
14/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Iscrizione e Assicurazione alunni Scuola di San Giuliano di Puglia per partecipazione corso di nuoto a.s. 2017/2018 2.075,00 0,00 19/11/2017
23/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706)
Aggiudicatari:
HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706)
Progetto “Potenziamento competenze linguistiche” 2.848,13 2.848,13 16/03/2017
04/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI LEONARDO MAFALDA (DLNMLD90B46Z404K)
Aggiudicatari:
DI LEONARDO MAFALDA (DLNMLD90B46Z404K)
Progetto “Potenziamento competenze linguistiche” 1.393,47 1.393,47 23/01/2017
04/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIPRIANI ANGELA ANTONIA (CPRNLN55M42E456G)
Aggiudicatari:
CIPRIANI ANGELA ANTONIA (CPRNLN55M42E456G)
Corso di aggiornamento sulla sicurezza per n. 94 discenti 1.000,00 0,00 14/11/2017
08/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Aggiudicatari:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Corso di formazione sulla sicurezza per n. 33 discenti 1.140,00 0,00 14/11/2017
20/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Aggiudicatari:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Acquisto rilevatori presenze VEGA WIN per il personale docente e ATA + n. 160 badge + installazione per tutte le sedi dell’Istituto 4.590,00 0,00 17/11/2017
09/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Software servizio Web infoschool + addestramento Software 3.900,00 0,00 11/11/2017
22/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Saldo acquisto n. 150 badge personalizzati per alunni del Liceo Scientifico servizio Web Infoschool 3.900,00 0,00 11/11/2017
22/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Acquisto materiale per laboratori scientifico-tecnologici 2.672,13 0,00 18/12/2017
22/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTOEXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTOEXE SRL (00900060708)
Fornitura n. 13 quaderni operativi “Mille colori” scuola dell’Infanzia di San Giuliano di Puglia 127,50 127,50 15/02/2017
17/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
N.O.C.E. di PELLEGRINO LUIGI (PLLLGU61D04E716D)
Aggiudicatari:
N.O.C.E. di PELLEGRINO LUIGI (PLLLGU61D04E716D)
Contributo spese corso BLS studenti liceo Scientifico 17-18/03/2017 100,00 100,00 16/03/2017
01/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.V.I.S. SEZIONE DI BONEFRO (90009560708)
Aggiudicatari:
A.V.I.S. SEZIONE DI BONEFRO (90009560708)
Saldo n. 86 quote corso nuoto e servizi piscina a. s. 2016/2017 scuole di San Giuliano di Puglia 20.846,40 20.846,40 25/10/2016
27/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706)
Aggiudicatari:
HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706)
Corso di formazione docenti art. 1 commi 124 e 125 legge 107/2015 Obiettivo 2 16.923,00 0,00 26/05/2017
04/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE INNOVAZIONE & CULTURA (95172440638)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE INNOVAZIONE & CULTURA (95172440638)
Piano Formazione A.T.A. a.s. 2016/2017 – Corso di formazione DSGA e Assistenti Amministrativi Ambito Territoriale n. 2 2.032,13 0,00 21/11/2017
04/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OXFIRM di BOVE Antonio (03404850616)
Aggiudicatari:
OXFIRM di BOVE Antonio (03404850616)
Uscita didattica del 14/12/2017 – Roma Mostra di Picasso alle scuderie del Tribunale 1.272,73 0,00 04/12/2017
04/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOLEGGIO PULMAN BAGNOLI DONATO (01621620705)
Aggiudicatari:
NOLEGGIO PULMAN BAGNOLI DONATO (01621620705)
Rinnovo Licenza Albo Pretorio On-Line collegato alla Segreteria Cloud 90,00 0,00 28/11/2017
04/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
PIANO FORMAZIONE ATA A.S. 2016/2017 – CORSO FORMAZIONE ASSISTENTI TECNICI AMBITO TERRITORIALE N. 2 1.513,05 1.513,05 21/11/2017
07/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITALIA SCUOLE SNC (01722580709)
Aggiudicatari:
ITALIA SCUOLE SNC (01722580709)
PRESTAZIONE PROFESSIONALE MEDICO COMPETENTE DAL 10/11/2016 AL 10 /11/2017 2.320,00 2.320,00 10/11/2016
12/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IANTOMASI MICHELE (00232170704)
Aggiudicatari:
IANTOMASI MICHELE (00232170704)
COMPENSO PER CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO CON INCARICO RSPP DAL 01/12/2016 AL 30/11/2017 1.924,28 1.924,28 30/11/2016
06/12/2017
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
D'ANGELO MARCO (00880380704)
Aggiudicatari:
D'ANGELO MARCO (00880380704)
ACQUISTO TOTEM PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE DEGLI ALUNNI 2.200,00 2.200,00 11/11/2017
06/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
ACQUISTO QUADERNI OPERATIVI DI RELIGIONE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI SAN GIULIANO DI PUGLIA 103,00 103,00 30/10/2017
05/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE SCUOLA C.D.E. del dott. PAOLO SPINA (00061000709)
Aggiudicatari:
MOLISE SCUOLA C.D.E. del dott. PAOLO SPINA (00061000709)
ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI 1.622,95 1.622,95 11/11/2017
05/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIANCIARUSO di DI MONTE CINZIA (03275850711)
Aggiudicatari:
CIANCIARUSO di DI MONTE CINZIA (03275850711)
ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA A.S. 2017/2018 7.192,00 7.192,00 09/10/2017
05/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ambiente Scuola s.r.l. (03967470968)
Aggiudicatari:
Ambiente Scuola s.r.l. (03967470968)
CONTRATTO PRESTAZIONE DI SERVIZI FULL-SERVICE COPIATORI ISTITUTO 1.000,00 1.000,00 30/01/2017
05/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE ATA PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORI SCOLASTICI 957,07 957,07 06/11/2017
05/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITALIA SCUOLE SNC (01722580709)
Aggiudicatari:
ITALIA SCUOLE SNC (01722580709)
RINNOVO DOMINIO SITO 50,00 50,00 05/10/2017
05/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
CONTRATTO PER CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI OBIETTIVO 1 30.000,00 30.000,00 10/05/2017
07/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PEARSON SPA (07415430011)
Aggiudicatari:
PEARSON SPA (07415430011)
NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO D’ISTRUZIONE A ROMA IL 25/10/2017 990,00 990,00 20/10/2017
14/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DAY AFTER TOUR (00000000000)
Molise Tour snc di Passarelli A. & Felice G. (01514310703)
SOCIETA' FRATELLI SILVESTRI & C. SNC (00044370708)
Aggiudicatari:
Molise Tour snc di Passarelli A. & Felice G. (01514310703)
ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CON NOI PER SEMPRE 27/10/2017 111,37 111,37 23/10/2017
14/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
VIAGGIO D’ISTRUZIONE A ROMA IL 09/11/2017 SALONE DELLO STUDENTE CLASSI IVA E IVB, VA E VB 890,00 890,00 06/11/2017
16/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Molise Tour snc di Passarelli A. & Felice G. (01514310703)
Aggiudicatari:
Molise Tour snc di Passarelli A. & Felice G. (01514310703)
ACQUISTO LIBRI OPERATIVI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI SAN GIULIANO DI PUGLIA 134,00 134,00 20/10/2017
16/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
N.O.C.E. di PELLEGRINO LUIGI (PLLLGU61D04E716D)
Aggiudicatari:
N.O.C.E. di PELLEGRINO LUIGI (PLLLGU61D04E716D)
ACQUISTO CANCELLERIA PER TUTTI I PLESSI DELLA SCUOLA 4.000,00 4.000,00 26/09/2017
17/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INGROSCART SRL (01469840662)
Aggiudicatari:
INGROSCART SRL (01469840662)
ACQUISTO PROIETTORE, PENNA INTERATTIVA, STAFFA + SOFTWARE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI BONEFRO 1.306,80 1.306,80 11/10/2017
03/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTOEXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTOEXE SRL (00900060708)
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1.582,05 1.582,05 10/10/2017
26/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.S.G. COPISTERIA S.A.S. DI GIANLUCA CARUSO & C. (01646790707)
Aggiudicatari:
C.S.G. COPISTERIA S.A.S. DI GIANLUCA CARUSO & C. (01646790707)
SALDO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI SAN GIULIANO DI PUGLIA 43,19 43,19 13/07/2017
02/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ACCONTO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI SAN GIULIANO DI PUGLIA 380,76 380,76 13/07/2017
02/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA DI SAN GIULIANO DI PUGLIA 443,39 443,39 13/07/2017
02/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ACCONTO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA DI SAN GIULIANO DI PUGLIA 367,51 367,51 13/07/2017
02/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ACCONTO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA DELL’INFANZIA DI SAN GIULIANO DI PUGLIA 302,16 302,16 13/07/2017
02/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA DELL’INFANZIA DI SAN GIULIANO DI PUGLIA 128,57 128,57 13/07/2017
02/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ACQUISTO MATERIALE PER LA SICUREZZA 115,16 115,16 20/09/2017
05/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE. DI. MA.SNC (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE. DI. MA.SNC (00972010706)
ACQUISTO DISPOSITIVI PER LA SICUREZZA 544,00 544,00 18/08/2017
05/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE. DI. MA.SNC (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE. DI. MA.SNC (00972010706)
FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIATURA PLESSO SCUOLA PRIMARIA DI SANTA CROCE DI MAGLIANO 227,00 227,00 08/07/2017
18/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI D'ONOFRIO M. & G. s.n.c. (00356790709)
Aggiudicatari:
F.LLI D'ONOFRIO M. & G. s.n.c. (00356790709)
FORNITURA N. 33 REGISTRI E N. 2 STAMPATI PER LE SCUOLE SECONDARIE 307,00 307,00 18/08/2017
30/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
CONTRATTO PRESTAZIONE FULL-SERVICE COPIATORI ISTITUTO – SECONDO QUADRIMESTRE 2017 1.000,00 1.000,00 30/01/2017
23/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER N. 6 ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 840,00 840,00 18/01/2017
23/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Aggiudicatari:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
CORSO PER N. 7 ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 2.800,00 2.800,00 24/01/2017
23/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Aggiudicatari:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER N. 1 RLS 80,00 80,00 17/01/2017
23/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Aggiudicatari:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
CORSO DI FORMAZIONE PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEL DAE PER N. 18 DIPENDENTI 471,31 471,31 23/02/2017
22/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE (01546900703)
Aggiudicatari:
AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE (01546900703)
FORNITURA N. 6 NOTEBOOK ACER EX2540-3454 E N. 3 STAMPANTI BROTHER HL- 1110 – SCUOLE DI BONEFRO 1.963,20 1.963,20 06/07/2017
18/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SISTEMI INFORMATICI SNC DI MIRAGOLI C. (02031760412)
Aggiudicatari:
SISTEMI INFORMATICI SNC DI MIRAGOLI C. (02031760412)
FORNITURA STRUMENTI MUSICALI (2 TROMBE, 2 CORNETTE, 3 TROMBONI, 30 LEGGII, 1 MARIMBA) SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI SAN GIULIANO DI PUGLIA 6.520,51 6.520,51 19/05/2017
28/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA SRL (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA SRL (01450520703)
FORNITURA DI N. 18 CARTUCCE ORIGINALI E N. 2 TONER COMPATIBILI 370,41 370,41 23/06/2017
28/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.S.G. COPISTERIA S.A.S. DI GIANLUCA CARUSO & C. (01646790707)
Aggiudicatari:
C.S.G. COPISTERIA S.A.S. DI GIANLUCA CARUSO & C. (01646790707)
FORNITURA MATERIALE VARIO IN LEGNO PER MANUTENZIONE ARREDI 193,01 193,01 22/06/2017
28/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIORE LUIGI & FIGLI SNC (00285680690)
Aggiudicatari:
FIORE LUIGI & FIGLI SNC (00285680690)
CONTRIBUTO SERVIZIO AMBULANZA E PERSONALE VOLONTARIO 08/09.06.2017 – STADIO COMUNALE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO – CAMPIONATI STUDENTESCHI 100,00 100,00 07/06/2017
22/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI LARINO (01583060700)
Aggiudicatari:
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI LARINO (01583060700)
FORNITURA N. 76 STAMPE E PLASTIFICAZIONI A3 PLANIMETRIE DELL’ISTITUTO 105,64 105,64 11/04/2017
21/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Aggiudicatari:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
FORNITURA N. 20 CARTONCINI BIANCHI E N. 500 BUSTE PER PROGETTO “I COLORI DELLA VITA” 22,53 22,53 11/04/2017
20/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
FORNITURA N. 99 LITOGRAFIE, N. 99 CARTELLINE PER LITOGRAFIE, N. 150 INVITI, N. 150 BUSTE – PREMIAZIONE CONCORSO “I COLORI DELLA VITA” XII EDIZIONE 31.05.2017 701,97 701,97 27/05/2017
15/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPOLITOGRAFIA FOTOLAMPO srl di F. PALLADINO & C. (00837750702)
Aggiudicatari:
TIPOLITOGRAFIA FOTOLAMPO srl di F. PALLADINO & C. (00837750702)
EROGAZIONE CONTRIBUTO CERIMONIA PREMIAZIONE CONCORSO “I COLORI DELLA VITA” XII EDIZIONE 31.05.2017 SAN GIULIANO DI PUGLIA 1.500,00 1.500,00 30/05/2017
12/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRO LOCO SAN GIULIANO DI PUGLIA (01637540707)
Aggiudicatari:
PRO LOCO SAN GIULIANO DI PUGLIA (01637540707)
NOLEGGIO AUTOBUS TRASPORTO SELIA BAND IL 31/05/2017 DA SANT’ELIA A PIANISI A SAN GIULIANO DI PUGLIA PER ANIMAZIONE MUSICALE CERIMONIA PREMIAZIONE CONCORSO “I COLORI DELLA VITA” 300,00 300,00 29/05/2017
09/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Molise Tour snc di Passarelli A. & Felice G. (01514310703)
Aggiudicatari:
Molise Tour snc di Passarelli A. & Felice G. (01514310703)
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCORSO “I COLORI DELLA VITA” 540,13 540,13 11/04/2017
09/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
FORNITURA N. 5 TONER E N. 27 CARTUCCE DI INCHIOSTRO PER STAMPANTI 932,43 932,43 02/03/2017
09/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.T.S. COPISTERIA di Cenci T. e C. s.a.s. (00591550702)
Aggiudicatari:
C.T.S. COPISTERIA di Cenci T. e C. s.a.s. (00591550702)
FORNITURA N. 46 TARGHE N. 13 PIATTI INCISI, N. 600 ATTESTATI, N. 30 MANIFESTI PER CONCORSO ” I COLORI DELLA VITA” 1.928,50 1.928,50 27/05/2017
08/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALL PRINT s.n.c. Tipografia e Stampa Digitale (00661020701)
Aggiudicatari:
ALL PRINT s.n.c. Tipografia e Stampa Digitale (00661020701)
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA 757,53 757,53 02/03/2017
29/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.S.G. COPISTERIA S.A.S. DI GIANLUCA CARUSO & C. (01646790707)
Aggiudicatari:
C.S.G. COPISTERIA S.A.S. DI GIANLUCA CARUSO & C. (01646790707)
NOLEGGIO ATTREZZATURE PER ESERCITAZIONI CORSO ANTINCENDIO A RISCHIO ELEVATO, N. 5 ESTINTORI E N. 1 BOMBOLA GPL 15KG 100,00 100,00 17/05/2017
26/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO (01404020701)
Aggiudicatari:
VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO (01404020701)
VISITA GUIDATA – 02/05/2017 ISERNIA, ALTILIA – SC. PRIMARIE CL.V 2.010,00 2.010,00 12/04/2017
25/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DAY AFTER TOUR (00000000000)
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
NOLEGGIO PULMAN BAGNOLI DONATO (01621620705)
Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D)
SOCIETA' FRATELLI SILVESTRI & C. SNC (00044370708)
Aggiudicatari:
Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D)
FORNITURA MATERIALI LABORATORI SCIENTIFICO-TECNOLOGICI N. 6 PC, N. 1 RETE DID LING, N. 1 MIXER, N. 2 MODULI RETE DIDATTICA 2.926,00 2.926,00 18/01/2017
25/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT srl (02409740244)
PUNTOEXE SRL (00900060708)
SAMAR S.R.L. (00862920154)
SIAD SRL (01909640714)
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
SAMAR S.R.L. (00862920154)
FORNITURA HARDWARE PROGETTO CODICE 10.8.1.A3 FESRPON-MO-2015-52 – N.1 SOFTWARE, N. 3 LIM, N. 8 NOTEBOOK, N. 5 VIDEOPROIETTORI E N. 3 PC 16.967,20 16.967,20 20/03/2017
25/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT srl (02409740244)
PUNTOEXE SRL (00900060708)
SAMAR S.R.L. (00862920154)
SIAD SRL (01909640714)
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
SAMAR S.R.L. (00862920154)
SUPPORTO A MIGRAZIONE DATI AREA MAGAZZINO E IVENTARIO DA AXIOS EX I.C. BONEFRO 200,00 200,00 04/05/2017
12/05/2017
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
FORNITURA N. 11 ROTOLI CARTA DIVERSI FORMATI, N. 30 FOGLI A COLORI (CONCORSO I COLORI DELLA VITA) 85,53 85,53 11/04/2017
12/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
VISITA GUIDATA AL PARCO DEL CIRCEO – 28/04/2017 – ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CL.II 1.980,00 1.980,00 08/04/2017
12/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DAY AFTER TOUR (00000000000)
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Molise Tour snc di Passarelli A. & Felice G. (01514310703)
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR snc (01514310703)
SOCIETA' FRATELLI SILVESTRI & C. SNC (00044370708)
Aggiudicatari:
Molise Tour snc di Passarelli A. & Felice G. (01514310703)
FORNITURA N. 3 NOTEBOOK 15,6″ ASUS X540SA-XX383T 1.106,05 1.106,05 20/03/2017
12/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
FORNITURA KIT TARGHE PON N. 3 DA 840X297, N. 8 DA 148X210 E N. 25 ETICHETTE 245,90 245,90 24/03/2017
08/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTOEXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTOEXE SRL (00900060708)
FORNITURA N. 8 LIM, DIFFUSORI, VIDEOPROIETTORI, NOTEBOOK, MOBILETTI, TABLET + N. 1 ARMAD. RICARICA, POSTAZIONE TOTEM, PC INSPIRON 3650 16.271,00 16.271,00 06/12/2016
12/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT srl (02409740244)
PUNTOEXE SRL (00900060708)
SAMAR S.R.L. (00862920154)
SIAD SRL (01909640714)
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
FORNITURA DI TARGHE PON: KIT N. 1 DA 840X297, N. 8 DA 148X210 E N. 25 ETICHETTE 204,91 204,91 24/03/2017
12/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTOEXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTOEXE SRL (00900060708)
VISITA GUIDATA A GAMBATESA E CAMPOBASSO – 27.04.2017 SCUOLA PRIMARIA DI SANTA CROCE DI M., ROTELLO, BONEFRO E SAN GIULIANO DI P. 1.690,00 1.690,00 12/04/2017
08/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DAY AFTER TOUR (00000000000)
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
NOLEGGIO PULMAN BAGNOLI DONATO (01621620705)
Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D)
SOCIETA' FRATELLI SILVESTRI & C. SNC (00044370708)
Aggiudicatari:
Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D)
FORNITURA N.3 TONER A COLORI PER STAMPANTE MPC2800 225,00 225,00 18/04/2017
08/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
CONTRATTO PRESTAZIONE FULL-SERVICE COPIATORI ISTITUTO – PRIMO QUADRIMESTRE 2017 1.000,00 1.000,00 30/01/2017
06/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
FORNITURA E INSTALLAZIONE ACCESS POINT RETE INTERNET UFFICI DI SEGRETERIA 150,00 150,00 25/03/2017
06/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
FORNITURA E INSTALLAZIONE SWITCH 16 PORTE DA RACK 190,00 190,00 18/04/2017
06/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
AVVIO DEMATERIALIZZAZIONE SEGRETERIA CLOUD 995,00 995,00 27/04/2016
06/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
MIGRAZIONE AREA ALUNNI LICEO SCIENTIFICO DA SOFTWARE ARGO AD AXIOS 500,00 500,00 17/09/2016
06/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
VIAGGIO D’ISTRUZIONE SC SEC. DI I GRADO CLASSI III (POLICORO E MATERA) 2.730,00 2.730,00 29/03/2017
06/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DAY AFTER TOUR (00000000000)
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Molise Tour snc di Passarelli A. & Felice G. (01514310703)
Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D)
SOCIETA' FRATELLI SILVESTRI & C. SNC (00044370708)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
VIAGGIO D’ISTRUZIONE SC SEC. DI I GRADO CLASSI III (POLICORO E MATERA) – SALDO 3.825,45 3.825,45 16/03/2017
06/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACQUARIUS SOCIETA' COOP. SPORT DILETTANTISTICA (91003180774)
Aggiudicatari:
ACQUARIUS SOCIETA' COOP. SPORT DILETTANTISTICA (91003180774)
REALIZZAZIONE CORSO FORMAZIONE BLS/BLSD PER N. 10 DISCENTI 737,70 0,00 02/02/2017
22/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CDF CARPE DIEM SRLS (01749520704)
Aggiudicatari:
CDF CARPE DIEM SRLS (01749520704)
VISITA GUIDATA A ROMA – 07/04/2017 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CLASSI I (PALAZZO MADAMA) 2.090,91 2.090,91 22/03/2017
22/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOLEGGIO PULMAN BAGNOLI DONATO (01621620705)
Aggiudicatari:
NOLEGGIO PULMAN BAGNOLI DONATO (01621620705)
PRESTAZIONE LINGUISTICA PER OTTENIMENTO N. 3 CERT. B1, E N. 2 CERT. A2 456,00 456,00 06/04/2017
22/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01621620705)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01621620705)
PRESTAZIONE LINGUISTICA PER OTTENIMENTO N. 4 CERT. A2 348,00 348,00 06/04/2017
22/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01621620705)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01621620705)
PRESTAZIONE LINGUISTICA PER OTTENIMENTO N. 44 CERT. A2, E N. 10 CERT. B1 4.768,00 4.768,00 06/04/2017
22/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01621620705)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01621620705)
VIAGGIO D’ISTRUZIONE A MALTA 3-10/04/2017 LICEO SCIENTIFICO – SALDO 10.620,00 10.620,00 25/01/2017
22/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACCADEMIA BRITANNICA (01567210701)
AGENZIA DI PAOLA VIAGGI SAS (00000000000)
AGENZIA VIAGGI COSTA VERDE (00000000000)
Azienda Trasporti Molisana s.p.a. (01664080700)
DAY AFTER TOUR (00000000000)
Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D)
Aggiudicatari:
Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D)
VIAGGIO D’ISTRUZIONE A PRAGA 01-05/04/2017 LICEO SCIENTIFICO – SALDO 6.300,00 6.300,00 08/03/2017
21/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACCADEMIA BRITANNICA (01567210701)
AGENZIA DI PAOLA VIAGGI SAS (00000000000)
Agenzia Passucci Viaggi di Passucci Gino (PSSGNI34A06H448D)
AGENZIA VIAGGI TRAVELWAY (00000000000)
Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D)
Aggiudicatari:
Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D)
Fornitura buste gialle intestate n. 200 cm 12×18 e n. 200 18×24 38,00 38,00 25/03/2017
30/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ciavarra A. e N. s.n.c. (00720270701)
Aggiudicatari:
Ciavarra A. e N. s.n.c. (00720270701)
Fornitura di 13 quaderni operativi “Un bambino come me’ – Sc. Infanzia – San Giuliano di Puglia 103,50 103,50 07/03/2017
29/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA LIBRARIA MARCHIONE RAFFAELE (01401340706)
Aggiudicatari:
AGENZIA LIBRARIA MARCHIONE RAFFAELE (01401340706)
Fornitura toner per copiatrice Olivetti D-Copy 500 – Sc. sec. di Rotello 159,84 159,84 23/03/2017
29/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.S.G. COPISTERIA S.A.S. DI GIANLUCA CARUSO & C. (01646790707)
Aggiudicatari:
C.S.G. COPISTERIA S.A.S. DI GIANLUCA CARUSO & C. (01646790707)
Viaggio d’istruzione a Firenze dal 23 al 25 marzo 2017 – Liceo scientifico classsi I,II,III – saldo 6.898,00 6.898,00 08/03/2017
29/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACCADEMIA BRITANNICA (01567210701)
Agenzia Passucci Viaggi di Passucci Gino (PSSGNI34A06H448D)
Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D)
Aggiudicatari:
Agenzia Passucci Viaggi di Passucci Gino (PSSGNI34A06H448D)
Noleggio pullman per Cassino – 14/03/2017 – Partecipazione Olimpiadi di Informatica Liceo Scientifico 430,00 430,00 24/02/2017
29/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Molise Tour snc di Passarelli A. & Felice G. (01514310703)
Aggiudicatari:
Molise Tour snc di Passarelli A. & Felice G. (01514310703)
Visita guidata a Campobasso il 09.03.2017 330,00 330,00 20/02/2017
29/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DI PAOLA VIAGGI SAS (00000000000)
AGENZIA VIAGGI COSTA VERDE (00000000000)
Azienda Trasporti Molisana s.p.a. (01664080700)
Molise Tour snc di Passarelli A. & Felice G. (01514310703)
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Aggiudicatari:
Molise Tour snc di Passarelli A. & Felice G. (01514310703)
Canone assistenza uffici di segreteria – Anno 2017 1.117,25 1.117,25 28/02/2017
29/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Fornitura materiale per laboratori scientifico-tecnologici – Liceo scientifico 2.395,00 2.395,00 13/12/2016
29/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT srl (02409740244)
ML SYSTEMS SRL (06190970829)
Aggiudicatari:
ML SYSTEMS SRL (06190970829)
Viaggio d’istruzione Sc. Sec. di I grado classi III (Policoro e Matera) – acconto 3.969,09 3.969,09 16/03/2017
29/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACQUARIUS SOCIETA' COOP. SPORT DILETTANTISTICA (91003180774)
Aggiudicatari:
ACQUARIUS SOCIETA' COOP. SPORT DILETTANTISTICA (91003180774)
Acconto per viaggio d’istruzione a Praga da effettuarsi nel periodo dal 01 al 05 aprile 2017 6.300,00 6.300,00 08/03/2017
22/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACCADEMIA BRITANNICA (01567210701)
AGENZIA DI PAOLA VIAGGI SAS (00000000000)
Agenzia Passucci Viaggi di Passucci Gino (PSSGNI34A06H448D)
AGENZIA VIAGGI TRAVELWAY (00000000000)
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR snc (01514310703)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR snc (01514310703)
Acconto per viaggio d’istruzione a Firenze da effettuarsi nel periodo dal 23 al 25 marzo 2017 2.300,00 2.300,00 08/03/2017
22/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACCADEMIA BRITANNICA (01567210701)
Agenzia Passucci Viaggi di Passucci Gino (PSSGNI34A06H448D)
Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D)
Aggiudicatari:
Agenzia Passucci Viaggi di Passucci Gino (PSSGNI34A06H448D)
Acconto per Stage Linguistico organizzato a Malta da effettuarsi nel peri0do dal 3 al 10 aprile 2017 5.000,00 0,00 08/03/2017
17/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACCADEMIA BRITANNICA (01567210701)
AGENZIA DI PAOLA VIAGGI SAS (00000000000)
Agenzia Passucci Viaggi di Passucci Gino (PSSGNI34A06H448D)
AGENZIA VIAGGI TRAVELWAY (00000000000)
Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D)
Aggiudicatari:
Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D)
RINNOVO SOFTWARE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE WEB” 150,00 150,00 22/02/2017
06/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
RINNOVO LICENZA ACCESS LOG 200,00 200,00 15/02/2017
06/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
FORNITURA LETTORE ARUBAKEY SIM CARD 60,00 60,00 01/02/2017
06/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
RINNOVO AGGIORNAMENTI AXIOS ITALIA 950,00 950,00 01/02/2017
06/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
SERVIZI WEB, CL. VIVA, SCRUTINI ON LINE, SC. ATTIVA 1.116,00 1.116,00 25/01/2017
28/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
FORNITURA 11 LIBRI DI TESTO CL. I, II. III PER COMODATO D’USO STUDENTI LICEO SCIENTIFICO 350,00 350,00 28/01/2017
28/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Aggiudicatari:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
SISTEMA AUTOMATICO CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA WEB – PROTOCOLLO 250,00 250,00 02/12/2016
23/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
ATTIVITA’ DI CONSULENZA PROGETTO MENTORING 716,67 716,67 24/01/2017
06/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA - LA SAPIENZA (80209930587)
Aggiudicatari:
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA - LA SAPIENZA (80209930587)
FORNITURA RISME CARTA N. 400 F.TO A4 E N. 20 F.TO A3 870,00 870,00 27/12/2016
31/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SI.EL.CO SRL (00614130128)
Aggiudicatari:
SI.EL.CO SRL (00614130128)
FORNITURA PRODOTTI PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO 621,62 621,62 13/12/2016
31/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIULIANO MICHELE (05317231008)
Aggiudicatari:
GIULIANO MICHELE (05317231008)
ACQUISTO DI MATERIALE PER LA II PARTE DEL PROGETTO MENTORING 1.159,50 1.159,50 10/12/2016
24/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ciavarra A. e N. s.n.c. (00720270701)
Aggiudicatari:
Ciavarra A. e N. s.n.c. (00720270701)
FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIATURA AULE 482,40 482,40 04/07/2016
24/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI D'ONOFRIO M. & G. s.n.c. (00356790709)
Aggiudicatari:
F.LLI D'ONOFRIO M. & G. s.n.c. (00356790709)
CORSO DI NUOTO E ASSICURAZIONE N. 86 ALUNNI SCUOLA DI SAN GIULIANO DI PUGLIA 2.150,00 2.150,00 25/10/2016
18/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706)
Aggiudicatari:
HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706)
Totali Numero Lotti: 121 290.546,62 218.299,80
Tabella generata in 0.005 secondi Scarica in

Consultazione gare anno 2016

Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano
Aggiornato al 27.05.2020
URL originale: https://santacrocedimagliano.serviziperlapa.it/avcp/2016.xml

Bandi di gara - 2016
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Acquisto router per la didattica a distanza. 532,50 0,00 30/11/-0001
30/11/-0001
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA DATA SRL (03242680829)
Aggiudicatari:
LINEA DATA SRL (03242680829)
“Formazione dei docenti II annualità – Competenze di lingue straniere: inglese “Realizzazione degli interventi previsti dal Piano per la Formazione dei docenti 2016/2019 39.000,00 5.096,49 10/04/2018
22/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.N.F.I.S. VERONA (03807050236)
BRITISH INSTITUTES MILANO (05951460962)
DIESSE DIDATTICA INNOVAZIONE SCOLASTICA MILANO (08965380150)
PEARSON SPA (07415430011)
TRINITY COLLEGE LONDON CASTIGLIONE DI PEPOLI (BO) (00000000000)
Aggiudicatari:
PEARSON SPA (07415430011)
Saldo n. 86 quote corso nuoto e servizi piscina a. s. 2016/2017 scuole di San Giuliano di Puglia 20.846,40 0,00 25/10/2016
27/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706)
Aggiudicatari:
HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706)
PRESTAZIONE PROFESSIONALE MEDICO COMPETENTE DAL 10/11/2016 AL 10 /11/2017 2.320,00 0,00 10/11/2016
12/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IANTOMASI MICHELE (00232170704)
Aggiudicatari:
IANTOMASI MICHELE (00232170704)
COMPENSO PER CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO CON INCARICO RSPP DAL 01/12/2016 AL 30/11/2017 1.924,28 0,00 30/11/2016
06/12/2017
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
D'ANGELO MARCO (00880380704)
Aggiudicatari:
D'ANGELO MARCO (00880380704)
FORNITURA N. 8 LIM, DIFFUSORI, VIDEOPROIETTORI, NOTEBOOK, MOBILETTI, TABLET + N. 1 ARMAD. RICARICA, POSTAZIONE TOTEM, PC INSPIRON 3650 16.271,00 0,00 06/12/2016
12/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT srl (02409740244)
PUNTOEXE SRL (00900060708)
SAMAR S.R.L. (00862920154)
SIAD SRL (01909640714)
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
AVVIO DEMATERIALIZZAZIONE SEGRETERIA CLOUD 995,00 0,00 27/04/2016
06/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
MIGRAZIONE AREA ALUNNI LICEO SCIENTIFICO DA SOFTWARE ARGO AD AXIOS 500,00 0,00 17/09/2016
06/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Fornitura materiale per laboratori scientifico-tecnologici – Liceo scientifico 2.395,00 0,00 13/12/2016
29/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT srl (02409740244)
ML SYSTEMS SRL (06190970829)
Aggiudicatari:
ML SYSTEMS SRL (06190970829)
SISTEMA AUTOMATICO CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA WEB – PROTOCOLLO 250,00 0,00 02/12/2016
23/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
FORNITURA RISME CARTA N. 400 F.TO A4 E N. 20 F.TO A3 870,00 0,00 27/12/2016
31/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SI.EL.CO SRL (00614130128)
Aggiudicatari:
SI.EL.CO SRL (00614130128)
FORNITURA PRODOTTI PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO 621,62 0,00 13/12/2016
31/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIULIANO MICHELE (05317231008)
Aggiudicatari:
GIULIANO MICHELE (05317231008)
ACQUISTO DI MATERIALE PER LA II PARTE DEL PROGETTO MENTORING 1.159,50 0,00 10/12/2016
24/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ciavarra A. e N. s.n.c. (00720270701)
Aggiudicatari:
Ciavarra A. e N. s.n.c. (00720270701)
FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIATURA AULE 482,40 0,00 04/07/2016
24/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI D'ONOFRIO M. & G. s.n.c. (00356790709)
Aggiudicatari:
F.LLI D'ONOFRIO M. & G. s.n.c. (00356790709)
CORSO DI NUOTO E ASSICURAZIONE N. 86 ALUNNI SCUOLA DI SAN GIULIANO DI PUGLIA 2.150,00 0,00 25/10/2016
18/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706)
Aggiudicatari:
HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706)
VIAGGIO DI ISTRUZIONE DAL 29/03/2016 AL 31/03/2016 7.553,52 7.553,52 14/03/2016
26/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACQUARIUS SOCIETA' COOP. SPORT DILETTANTISTICA (91003180774)
Aggiudicatari:
ACQUARIUS SOCIETA' COOP. SPORT DILETTANTISTICA (91003180774)
KIT N. 9 TARGHE E N. 25 ETICHETTE PON PUBBLICITA’ 245,90 245,90 14/10/2016
11/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTOEXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTOEXE SRL (00900060708)
FORNITURA BENI E SERVIZI COME DA PROGETTO PON 10.8.1-FESRLAN-MO-2015-36 13.647,54 13.647,54 28/09/2016
12/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
FORNITURA N. 1 PRODOTTO DINITROPHENOL PER LABORATORIO 25,00 25,00 13/07/2016
10/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484)
Aggiudicatari:
CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484)
FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER LABORATORI 243,27 243,27 13/07/2016
10/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484)
Aggiudicatari:
CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484)
FORNITURA MATERIALE SCIENTIFICO E PRODOTTI CHIMICI 43,65 43,65 14/07/2016
26/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZETALAB SRL (03523260283)
Aggiudicatari:
ZETALAB SRL (03523260283)
FORNITURA MATERIALE SCIENTIFICO E PRODOTTI CHIMICI 183,35 183,35 14/07/2016
26/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VWR INTERNATIONAL SRL (12864800151)
Aggiudicatari:
VWR INTERNATIONAL SRL (12864800151)
FORNITURA MATERIALE SCIENTIFICO E PRODOTTI CHIMICI 829,30 829,30 14/07/2016
26/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VWR INTERNATIONAL SRL (12864800151)
Aggiudicatari:
VWR INTERNATIONAL SRL (12864800151)
FORNITURA N. 118 PRODOTTI CHIMICI PER LABORATORIO 370,80 370,80 13/07/2016
11/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZETALAB SRL (03523260283)
Aggiudicatari:
ZETALAB SRL (03523260283)
FORNITURA N. 37 PRODOTTI CHIMICI PER LABORATORI 537,15 537,15 14/07/2016
13/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LABOTECH 2000 SRL (13308530156)
Aggiudicatari:
LABOTECH 2000 SRL (13308530156)
FORNITURA DI PRODOTTI PER LE PULIZIE DEI LOCALI SCOLASTICI 4.575,21 4.575,21 02/11/2016
22/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE SRL (00604930701)
Rinnovo Dominio WEB 50,00 50,00 14/10/2016
14/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
FORNITURA LICENZA E – MAIL SHARING 84,00 84,00 14/09/2016
15/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIATURA AULE 137,00 137,00 05/09/2016
20/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI D'ONOFRIO M. & G. s.n.c. (00356790709)
Aggiudicatari:
F.LLI D'ONOFRIO M. & G. s.n.c. (00356790709)
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE A.S. 2015/2016 2.953,55 2.953,55 02/11/2015
12/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ANGELO MARCO (00880380704)
Aggiudicatari:
D'ANGELO MARCO (00880380704)
MANUTENZIONE PC SCUOLA SAN GIULIANO DI PUGLIA 80,00 80,00 22/03/2016
23/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTOEXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTOEXE SRL (00900060708)
PRESTAZIONE PROFESSIONALE MEDICO COMPETENTE A.S.2015/2016 2.599,40 2.599,40 05/11/2015
10/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IANTOMASI MICHELE (00232170704)
Aggiudicatari:
IANTOMASI MICHELE (00232170704)
VISITA GUIDATA A ROMA MUSEO DEL LINCEI 1.023,00 1.023,00 27/10/2016
21/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D)
Aggiudicatari:
Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D)
FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER IL PROGETTO “CON NOI PER SEMPRE” 236,11 236,11 10/10/2016
21/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
FORNITURA LICENZA AXIOS SIDI ALUNNI 150,00 150,00 06/09/2016
03/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
FORNITURA N. 66 REGISTRI DI CLASSE E N. 2 KIT ESAMI PRIMO CICLO 297,00 297,00 07/09/2016
03/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
LICENZA ALBO PRETORIO ON LINE COLLEGATO DIRETTAMENTE ALLA SEGRETERIA CLOUD 90,00 90,00 02/09/2016
03/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
MANUTENZIONE COPIATRICE KJOCERA KM620 172,00 172,00 23/09/2016
08/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS 85,00 85,00 29/09/2016
08/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDNET MANAGEMENT SRLS (06291800826)
Aggiudicatari:
IDNET MANAGEMENT SRLS (06291800826)
PREMI ASSICURAZIONE ALUNNI E OPERATORI A.S.2016/2017 7.232,00 7.232,00 09/09/2016
10/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ambiente Scuola s.r.l. (03967470968)
Aggiudicatari:
Ambiente Scuola s.r.l. (03967470968)
ACQUISTO DVD PER PROGETTO MENTORING 105,00 105,00 26/11/2016
15/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Aggiudicatari:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PROGETTO MENTORING 610,89 610,89 10/10/2016
19/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Aggiudicatari:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
PRESTAZIONE PROFESSIONALE :COORDINAM, REFERENTE, DISPENSE, COMUNICAZIONE PROGETTO MENTORING (SALDO) 2.395,44 2.395,44 01/06/2016
13/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE MENTORING USA- ITALIA ONLUS (96377810583)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE MENTORING USA- ITALIA ONLUS (96377810583)
PRESTAZIONE PROFESSIONALE :COORDINAM, REFERENTE, DISPENSE, COMUNICAZIONE PROGETTO MENTORING(ACCONTO 50%) 2.395,43 2.395,43 01/06/2016
24/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE MENTORING USA- ITALIA ONLUS (96377810583)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE MENTORING USA- ITALIA ONLUS (96377810583)
PRESTAZIONE PROFESSIONALE :ATTIVITA’ PROGETTAZIONE E COORDINAM. PROGETTO MENTORING (ACCONTO 50% 1.478,57 1.478,57 01/06/2016
26/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORMAMENTIS SOCIETA' COOPERATIVA (04009110653)
Aggiudicatari:
FORMAMENTIS SOCIETA' COOPERATIVA (04009110653)
PRESTAZIONE PROFESSIONALE :ATTIVITA’ PROGETTAZIONE E COORDINAM. PROGETTO MENTORING 1.478,57 1.478,57 01/06/2016
20/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORMAMENTIS SOCIETA' COOPERATIVA (04009110653)
Aggiudicatari:
FORMAMENTIS SOCIETA' COOPERATIVA (04009110653)
VISITA GUIDATA CASTELLANA – ALBEROBELLO 1.727,27 1.727,27 21/05/2016
05/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Agenzia Passucci Viaggi di Passucci Gino (PSSGNI34A06H448D)
Aggiudicatari:
Agenzia Passucci Viaggi di Passucci Gino (PSSGNI34A06H448D)
SPESE TRAGHETTO PER VISITA GUIDATA ISOLE TREMITI 1.569,50 1.569,50 16/05/2016
05/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFEMAR s.r.l. (01607680707)
Aggiudicatari:
SAFEMAR s.r.l. (01607680707)
USCITA DIDATTICA CAMPOMARINO 654,55 654,55 27/05/2016
10/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Aggiudicatari:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
VISITA GUIDATA A CAMPOBASSO TEATRO SAVOIA SCUOLA SEC. DI I GRADO 336,36 336,36 10/02/2016
10/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Aggiudicatari:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
VISITA GUIDATA A CAMPOBASSO TEATRO SAVOIA 200,00 200,00 27/01/2016
10/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Aggiudicatari:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
VISITA GUIDATA A VENAFRO SCUOLA PRIMARIA DI BONEFRO 450,00 450,00 22/04/2016
05/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' FRATELLI SILVESTRI & C. SNC (00044370708)
Aggiudicatari:
SOCIETA' FRATELLI SILVESTRI & C. SNC (00044370708)
VISITA GUIDATA A CAMPOBASSO SCUOLA PRIMARIA BONEFRO 300,00 300,00 22/04/2016
05/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' FRATELLI SILVESTRI & C. SNC (00044370708)
Aggiudicatari:
SOCIETA' FRATELLI SILVESTRI & C. SNC (00044370708)
VISITA GUIDATA ISERNIA – PIETRABBONDANTE SCAVI 618,18 618,18 29/02/2016
10/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Aggiudicatari:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
VISITA GUIDATA CASTELLO SVEVO TERMOLI CLASSI V^ LICEO 227,27 227,27 09/03/2016
10/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Aggiudicatari:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
VISITA GUIDATA PALAZZO MADAMA SCUOLA SEC. DI I GRADO COLLETORTO, ROTELLO, SAN GIULIANO DI P. 800,00 800,00 11/05/2016
05/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOLEGGIO PULMAN BAGNOLI DONATO (01621620705)
Aggiudicatari:
NOLEGGIO PULMAN BAGNOLI DONATO (01621620705)
VISITA GUIDATA PALAZZO MADAMA SCUOLA SEC. DI I GRADO SANTA CROCE DI M. BONEFRO 800,00 800,00 11/05/2016
05/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOLEGGIO PULMAN BAGNOLI DONATO (01621620705)
Aggiudicatari:
NOLEGGIO PULMAN BAGNOLI DONATO (01621620705)
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER CONCORSO “I COLORI DELLA VITA” 198,04 198,04 20/04/2016
24/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
FORNITURA PACCO REINTEGRO CASSETTA PRONTO SOCCORSO 168,00 168,00 12/03/2016
26/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE. DI. MA.SNC (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE. DI. MA.SNC (00972010706)
RICHIESTA FORNITURA MATERIALI ESAME DI STATO CONCL. DEL I CICLO DI ISTRUZIONE 98,46 98,46 20/04/2016
23/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
CONTRATTO PRESTAZIONE FULL SERVICE COPIATORI ISTITUTO III QUADRIMESTRE 2016 1.000,00 1.000,00 15/01/2016
29/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
FORNITURA MATERIALE PULIZIA LOCALI SCOLASTICI 171,57 171,57 22/04/2016
05/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIOZZA PASQUALE (MZZPQL54T24I181A)
Aggiudicatari:
MIOZZA PASQUALE (MZZPQL54T24I181A)
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA 90,84 90,84 02/03/2016
05/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIOZZA PASQUALE (MZZPQL54T24I181A)
Aggiudicatari:
MIOZZA PASQUALE (MZZPQL54T24I181A)
FORNITURA MATERIALE FESTA DI FINE ANNO INFANZIA 58,00 58,00 31/05/2016
12/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Aggiudicatari:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
FORNITURA MATERIALE TECNICO E STAMPE VARIE 182,00 182,00 14/04/2016
12/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Aggiudicatari:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
FORNITURA MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA DI S. GIULIANO DI P. 305,50 305,50 23/03/2016
12/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Aggiudicatari:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI S. CROCE DI M. 443,44 443,44 15/01/2016
12/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Aggiudicatari:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
FORNITURA CARTA PER STAMPANTE 86,24 86,24 01/02/2016
12/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Aggiudicatari:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
FORNITURA MATERIALE DIDATTICO 328,85 328,85 17/02/2016
22/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Aggiudicatari:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
FORNITURA 50 RISME DI CARTA MONDI TIPO COPY 2 F.TO A4 160,00 160,00 04/03/2016
12/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Aggiudicatari:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
CORSO DI LINGUA INGLESE PER IL CONSEGUIMENTO DEL FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (SALDO) 1.425,00 1.425,00 02/03/2016
05/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DEI PLESSI 146,04 146,04 17/02/2016
22/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI MARIA CONCETTA (DMRCCT55T42C245O)
Aggiudicatari:
DI MARIA CONCETTA (DMRCCT55T42C245O)
SERVIZI WEB CLASSE VIVA REAL TIME SCRUTINI ON LINE… 1.116,00 1.116,00 05/02/2016
22/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
FORNITURA MULTISTRATO PER UTILIZZO PALESTRA LICEO SCIENTIFICO 100,08 100,08 10/03/2016
22/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPOPIANO S.A.S. DI CAMPOPIANO MARIO & C. (01420830703)
Aggiudicatari:
CAMPOPIANO S.A.S. DI CAMPOPIANO MARIO & C. (01420830703)
FORNITURA MATERIALE PREMIAZIONE XI EDIZ. DEL CONCORSO “I COLORI DELLA VITA” 1.252,00 1.252,00 25/05/2016
22/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALL PRINT s.n.c. Tipografia e Stampa Digitale (00661020701)
Aggiudicatari:
ALL PRINT s.n.c. Tipografia e Stampa Digitale (00661020701)
VIAGGIO DI ISTRUZIONE CASTELLO DI CIVITACAMPOMARANO 445,45 445,45 14/04/2016
22/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D)
Aggiudicatari:
Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D)
VISITA GUIDATA….. DEL 19/05/2016 800,00 800,00 12/05/2016
22/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D)
Aggiudicatari:
Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D)
VIAGGIO DI ISTRUZIONE REGGIA DI CASERTA 645,00 645,00 09/05/2016
22/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Molise Tour snc di Passarelli A. & Felice G. (01514310703)
Aggiudicatari:
Molise Tour snc di Passarelli A. & Felice G. (01514310703)
ACCESS POINT DIMAXPRO CAP300 180,00 180,00 22/04/2016
05/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
CONTRATTO RINNOVO AGGIORNAMENTI AXIOS ITALIA ANNO 2016 950,00 950,00 04/03/2016
05/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
RINNOVO LICENZA PROGRAMMA AUDIT ACCESS LOG SU MACCHINA SERVER 200,00 200,00 17/02/2016
05/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
CANONE ASSISTENZA UFFICI DI SEGRETERIA ANNO 2016 1.117,25 1.117,25 17/02/2016
05/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
CONTRATTO ASSISTENZA LABORATORI INFORMATICI 1.500,00 1.500,00 30/03/2016
22/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
FORNITURA DI 1 GB SPAZIO ARCHIVIO CONSERVAZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO 600,00 600,00 14/11/2015
22/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
FORNITURA DI N.1 SERVER PROCESSORE I3 RAM 4GB HD500GB…. 523,00 523,00 05/02/2016
22/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
MANUTENZIONE E ASSIST. SOFTWARE ARGO 620,00 620,00 03/12/2015
21/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Argo Software s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
Argo Software s.r.l. (00838520880)
MANIFESTI BROCHURE E BOLLETTINI 100,00 100,00 07/01/2016
23/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ciavarra A. e N. s.n.c. (00720270701)
Aggiudicatari:
Ciavarra A. e N. s.n.c. (00720270701)
FORNITURA N. 20 PRANZI PER COMMISSIONE CONCORSO 545,45 545,45 25/05/2016
22/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI PAOLA MARIA (06044690961)
Aggiudicatari:
DI PAOLA MARIA (06044690961)
FORNITURA N. 99 LITOGRAFIE, N. 150 INVITI, N. 150 BUSTE, N. 130 CERTIFICATI 656,54 656,64 30/03/2016
22/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPOLITOGRAFIA FOTOLAMPO srl di F. PALLADINO & C. (00837750702)
Aggiudicatari:
TIPOLITOGRAFIA FOTOLAMPO srl di F. PALLADINO & C. (00837750702)
FORNITURA QUOTE CORSO DI NUOTO E SERVIZI PISCINA A.S. 2015/2016 – SCUOLE DI SAN GIULIANO DI P. 25.000,00 25.000,00 24/10/2015
20/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706)
Aggiudicatari:
HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706)
QUOTE ESAME PET INGLESE LIV. B1-B2 STUDENTI LICEO SCIENTIFICO 1.611,00 1.611,00 02/03/2016
16/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN SALENTO – LICEO SCIENTIFICO CLASSI IA, IB, IIA, IIB, IIIB 7.478,00 7.478,00 11/04/2016
04/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D)
Aggiudicatari:
Omega Travel di Passarelli Carmen (PSSCMN92P51B519D)
VIAGGIO D’ISTRUZIONE A BARCELLONA – LICEO SCIENTIFICO CLASSI V 11.550,00 11.550,00 02/03/2016
04/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR snc (01514310703)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR snc (01514310703)
VISITA GUIDATA A CAMPOCHIARO – SCUOLA PRIMARIA DI BONEFRO 718,18 718,18 09/04/2016
20/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR snc (01514310703)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR snc (01514310703)
VIAGGIO D’ISTRUZIONE A CAMPITELLO MATESE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI COLLETORTO, SAN GIULIANO DI P. SANTA CROCE E BONEFRO 1.090,00 1.090,00 11/04/2016
20/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR snc (01514310703)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR snc (01514310703)
FORNITURA MATERIALE CONSUMO – SCUOLA DELL’INFANZIA DI BONEFRO 363,16 363,16 07/04/2016
18/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
CONTRATTO PRESTAZIONE FULL-SERVICE COPIATORI ISTITUTO – PRIMO QUADRIMESTRE 2016 1.000,00 1.000,00 15/01/2016
18/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di VERRINO VALENTINO (VRRVNT51E21M140H)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di VERRINO VALENTINO (VRRVNT51E21M140H)
FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO – SCUOLA PRIMARIA DI COLLETORTO 245,57 245,57 02/03/2016
18/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
FORNITURA MATERIALE DI COMSUMO – SCUOLA DELL’INFANZIA DI COLLETORTO 365,57 365,57 04/03/2016
18/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
RIPARAZIONE COPIATORE OLIVETTI D500 193,00 193,00 22/03/2016
18/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
VIAGGIO DI ISTRUZIONE POLICORO MATERA classi III sec. di I grado 2.970,00 2.970,00 15/03/2016
06/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR snc (01514310703)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR snc (01514310703)
FORNITURA N. 480 RISME DI CATRA LEONARDO A4 80GR 1.080,00 1.080,00 17/03/2016
23/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUGUSTO SNC DI GALARDO VINCENZO (01641790702)
Aggiudicatari:
AUGUSTO SNC DI GALARDO VINCENZO (01641790702)
FORNITURA N. 1000 PROVETTE BASIS IN VETRO PER LABORATORIO 112,00 112,00 15/07/2016
26/09/2016
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
VWR INTERNATIONAL SRL (12864800151)
Aggiudicatari:
VWR INTERNATIONAL SRL (12864800151)
CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO 2.200,00 2.200,00 04/08/2016
26/09/2016
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Aggiudicatari:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
FORNITURA MATERIALE SCIENTIFICO 73,10 73,10 15/07/2016
26/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VWR INTERNATIONAL SRL (12864800151)
Aggiudicatari:
VWR INTERNATIONAL SRL (12864800151)
CONTRATTO PRESTAZIONE FULL-SERVICE COPIATORI ISTITUTO – SECONDO QUADRIMESTRE 1.000,00 1.000,00 25/01/2016
26/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
FORNITURA DI N. 9 CARTUCCE CANON E HP COLORI VARI 121,93 121,93 30/05/2016
26/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.T.S. COPISTERIA di Cenci T. e C. s.a.s. (00591550702)
Aggiudicatari:
C.T.S. COPISTERIA di Cenci T. e C. s.a.s. (00591550702)
FORNITURA MATERIALE SPORTIVO 39,63 39,63 24/03/2016
26/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (13435960151)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (13435960151)
FORNITURA MATERIALE SPORTIVO 40,95 40,95 24/03/2016
26/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (13435960151)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (13435960151)
FORNITURA N. 2 CARTUCCE DI TONER COMPATIBILE PER STAMPANTE BROTHER HL20 60,00 60,00 22/04/2016
24/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.T.S. COPISTERIA di Cenci T. e C. s.a.s. (00591550702)
Aggiudicatari:
C.T.S. COPISTERIA di Cenci T. e C. s.a.s. (00591550702)
FORNITURA N.1 COPIATORE USATO MULTIFUNZIONE GESTETNER DSM615 (SCUOLA SEC. I GRADO DI BONEFRO) 500,00 500,00 05/05/2016
18/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
RIPARAZIONE COPIATORE OLIVETTI D500 68,00 68,00 04/05/2016
18/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
FORNITURA CONSULENZA E MATERIALE DIDATTICO FESTA NAZIONALE DELL’ASTRONOMIA 3.841,80 3.841,80 08/04/2016
18/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLANETCALL DIRECT SRL (01879020517)
Aggiudicatari:
PLANETCALL DIRECT SRL (01879020517)
ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LA SCUOLA MATERNA DI ROTELLO 158,09 158,09 02/03/2016
26/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
FORNITURA N. 37 MEDAGLIE PER MANIFESTAZIONE FINALE PROGETTO 63,11 63,11 04/05/2016
26/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' DI IANNACCONE A & CS.N.C. (00613480706)
Aggiudicatari:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' DI IANNACCONE A & CS.N.C. (00613480706)
ACQUISTO STAMPANTE BROTHER E N.1 KIT CARTUCCE 270,31 270,31 06/06/2016
26/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.T.S. COPISTERIA di Cenci T. e C. s.a.s. (00591550702)
Aggiudicatari:
C.T.S. COPISTERIA di Cenci T. e C. s.a.s. (00591550702)
ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI 43,65 43,65 14/11/2016
26/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VWR INTERNATIONAL SRL (12864800151)
Aggiudicatari:
VWR INTERNATIONAL SRL (12864800151)
ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI 183,35 183,35 14/07/2016
26/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VWR INTERNATIONAL SRL (12864800151)
Aggiudicatari:
VWR INTERNATIONAL SRL (12864800151)
ACQUISTO MATERIALI PER LABORATORI 829,30 829,30 14/07/2016
26/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VWR INTERNATIONAL SRL (12864800151)
Aggiudicatari:
VWR INTERNATIONAL SRL (12864800151)
FORNITURA N. 1 KIT LIM (LIM 378PRO,PROIETTORE EPSON EB570,E NOTEBOOK LENOVO) 1.887,16 1.887,16 13/07/2015
23/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
CORSO DI LINGUA INGLESE LIVELLO B2 STIDENTI LICEO SCIENTIFICO 1.425,00 1.425,00 02/03/2016
05/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
RINNOVO SOFTWARE SERVIZI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE WEB 150,00 150,00 16/12/2015
18/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
ORDINE MANIFESTI BROCHURE BOLLETTINI 100,00 100,00 07/01/2016
23/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ciavarra A. e N. s.n.c. (00720270701)
Aggiudicatari:
Ciavarra A. e N. s.n.c. (00720270701)
FORNITURA N. 14 QUADERNI OPERATIVI (scuola infanzia San Giuliano) 147,00 147,00 17/11/2015
05/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
N.O.C.E. di PELLEGRINO LUIGI (PLLLGU61D04E716D)
Aggiudicatari:
N.O.C.E. di PELLEGRINO LUIGI (PLLLGU61D04E716D)
RICHIESTA MATERIALE DI PULIZIA LOCALI ISTITUTO 1.649,87 1.649,87 20/11/2015
04/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI MARIA CONCETTA (DMRCCT55T42C245O)
Aggiudicatari:
DI MARIA CONCETTA (DMRCCT55T42C245O)
RICHIESTA DI ACQUISTO TONER-CARTUCCE 1.394,00 1.394,00 24/11/2015
04/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INVERSO SRL (01733700700)
Aggiudicatari:
INVERSO SRL (01733700700)
PRESTAZIONE DI SERVIZIO FULL-SERVICE COPIATORI. 1.000,00 1.000,00 31/01/2015
04/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
“Argo Software” rinnovo contratto 2016 620,00 620,00 03/12/2015
21/01/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Argo Software s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
Argo Software s.r.l. (00838520880)
RICHIESTA REGISTRI PER STRUMENTO MUSICALE E FASCICOLI ALUNNI (DITTA SPAGGIARI) 98,60 98,60 02/12/2015
04/01/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
richiesta di acquisto cartucce -toner (ditta INVERSO) 1.394,00 1.394,00 24/11/2015
04/01/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
INVERSO SRL (01733700700)
Aggiudicatari:
INVERSO SRL (01733700700)
Richiesta materiale pulizia Istituto Omn.Ditta DI MARIA Concetta 1.649,87 1.649,87 20/11/2015
04/01/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
DI MARIA CONCETTA (DMRCCT55T42C245O)
Aggiudicatari:
DI MARIA CONCETTA (DMRCCT55T42C245O)
QUADERNI OPERATIVI SCUOLA MATERNA SAN GIULIANO DI P. (DITTA NOCE DI PELLEGRINO LUIGI) 147,00 147,00 17/11/2015
05/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
N.O.C.E. di PELLEGRINO LUIGI (PLLLGU61D04E716D)
Aggiudicatari:
N.O.C.E. di PELLEGRINO LUIGI (PLLLGU61D04E716D)
CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE 1.117,25 1.117,25 17/01/2015
14/05/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Totali Numero Lotti: 133 242.170,68 156.949,57
Tabella generata in 0.008 secondi Scarica in

Consultazione gare anno 2015

Istituto OmniComprensivo di Santa Croce di Magliano
Aggiornato al 27.05.2020
URL originale: https://santacrocedimagliano.serviziperlapa.it/avcp/2015.xml

Bandi di gara - 2015
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Acquisto router per la didattica a distanza. 532,50 0,00 30/11/-0001
30/11/-0001
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA DATA SRL (03242680829)
Aggiudicatari:
LINEA DATA SRL (03242680829)
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE A.S. 2015/2016 2.953,55 0,00 02/11/2015
12/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ANGELO MARCO (00880380704)
Aggiudicatari:
D'ANGELO MARCO (00880380704)
PRESTAZIONE PROFESSIONALE MEDICO COMPETENTE A.S.2015/2016 2.599,40 0,00 05/11/2015
10/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IANTOMASI MICHELE (00232170704)
Aggiudicatari:
IANTOMASI MICHELE (00232170704)
FORNITURA DI 1 GB SPAZIO ARCHIVIO CONSERVAZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO 600,00 0,00 14/11/2015
22/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
MANUTENZIONE E ASSIST. SOFTWARE ARGO 620,00 0,00 03/12/2015
21/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Argo Software s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
Argo Software s.r.l. (00838520880)
FORNITURA QUOTE CORSO DI NUOTO E SERVIZI PISCINA A.S. 2015/2016 – SCUOLE DI SAN GIULIANO DI P. 25.000,00 0,00 24/10/2015
20/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706)
Aggiudicatari:
HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706)
FORNITURA N. 1 KIT LIM (LIM 378PRO,PROIETTORE EPSON EB570,E NOTEBOOK LENOVO) 1.887,16 0,00 13/07/2015
23/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
RINNOVO SOFTWARE SERVIZI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE WEB 150,00 0,00 16/12/2015
18/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
FORNITURA N. 14 QUADERNI OPERATIVI (scuola infanzia San Giuliano) 147,00 0,00 17/11/2015
05/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
N.O.C.E. di PELLEGRINO LUIGI (PLLLGU61D04E716D)
Aggiudicatari:
N.O.C.E. di PELLEGRINO LUIGI (PLLLGU61D04E716D)
RICHIESTA MATERIALE DI PULIZIA LOCALI ISTITUTO 1.649,87 0,00 20/11/2015
04/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI MARIA CONCETTA (DMRCCT55T42C245O)
Aggiudicatari:
DI MARIA CONCETTA (DMRCCT55T42C245O)
RICHIESTA DI ACQUISTO TONER-CARTUCCE 1.394,00 0,00 24/11/2015
04/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INVERSO SRL (01733700700)
Aggiudicatari:
INVERSO SRL (01733700700)
PRESTAZIONE DI SERVIZIO FULL-SERVICE COPIATORI. 1.000,00 0,00 31/01/2015
04/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRVNT51E21M140H)
“Argo Software” rinnovo contratto 2016 620,00 0,00 03/12/2015
21/01/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Argo Software s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
Argo Software s.r.l. (00838520880)
RICHIESTA REGISTRI PER STRUMENTO MUSICALE E FASCICOLI ALUNNI (DITTA SPAGGIARI) 98,60 0,00 02/12/2015
04/01/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
revisione gruppo Immagine con sostituzione lama e tamburo OPC manutezione generale ( Ditta Copyprint Molise) 190,00 190,00 24/11/2015
21/12/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di VERRINO VALENTINO (VRRVNT51E21M140H)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di VERRINO VALENTINO (VRRVNT51E21M140H)
richiesta di acquisto cartucce -toner (ditta INVERSO) 1.394,00 0,00 24/11/2015
04/01/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
INVERSO SRL (01733700700)
Aggiudicatari:
INVERSO SRL (01733700700)
Richiesta materiale pulizia Istituto Omn.Ditta DI MARIA Concetta 1.649,87 0,00 20/11/2015
04/01/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
DI MARIA CONCETTA (DMRCCT55T42C245O)
Aggiudicatari:
DI MARIA CONCETTA (DMRCCT55T42C245O)
MATERIALE PER PITTURA SCUOLA MEDIA SANTA CROCE DITTA MIOZZA 55,77 55,77 19/11/2015
21/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIOZZA PASQUALE (MZZPQL54T24I181A)
Aggiudicatari:
MIOZZA PASQUALE (MZZPQL54T24I181A)
QUADERNI OPERATIVI DI RELIGIONE SCUOLA SAN GIULIANO DI P. (AGENZIA LIBRARIA MARCHIONE) 114,00 114,00 17/11/2015
21/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA LIBRARIA MARCHIONE RAFFAELE (01401340706)
Aggiudicatari:
AGENZIA LIBRARIA MARCHIONE RAFFAELE (01401340706)
QUADERNI OPERATIVI SCUOLA MATERNA SAN GIULIANO DI P. (DITTA NOCE DI PELLEGRINO LUIGI) 147,00 0,00 17/11/2015
05/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
N.O.C.E. di PELLEGRINO LUIGI (PLLLGU61D04E716D)
Aggiudicatari:
N.O.C.E. di PELLEGRINO LUIGI (PLLLGU61D04E716D)
acquisto di un gb spazio archivio per protocollo informatico Ditta UNIDOS 732,00 0,00 14/11/2015
14/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
polizza assicurazione Ambiente scuola 7.488,00 7.488,00 07/11/2015
07/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ambiente Scuola s.r.l. (03967470968)
Aggiudicatari:
Ambiente Scuola s.r.l. (03967470968)
Richiesta Materiale di pulizia 2.316,65 2.316,65 07/11/2015
21/12/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
SYNERGY GROUP s.r.l. (01906200686)
Aggiudicatari:
SYNERGY GROUP s.r.l. (01906200686)
contratto per il conferimento d’incarico di medico competente 1.664,00 0,00 06/11/2015
06/11/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
Partecipanti:
IANTOMASI MICHELE (00232170704)
Aggiudicatari:
IANTOMASI MICHELE (00232170704)
Visita guidata Campus orienta Roma 1.363,64 1.363,64 02/11/2015
17/12/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Aggiudicatari:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
ACQUISTO MATERIALE PROGETTO CON NOI PER SEMPRE -SCUOLA PRIM. SAN GIULIANO DI P. 191,73 191,73 22/10/2015
17/12/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
PROGETTO CORSO DI NUOTO A.S.2015/2016 2.300,00 2.300,00 21/10/2015
10/12/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706)
Aggiudicatari:
HIDRO SPORT A.S.D. (92051850706)
Richiesta materiale di facile consumo 110,00 110,00 10/10/2015
17/12/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Ciavarra A. e N. s.n.c. (00720270701)
Aggiudicatari:
Ciavarra A. e N. s.n.c. (00720270701)
Toner stampante Kyocera CKM 2520 (Copy Print Molise) 420,00 420,00 22/09/2015
18/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di VERRINO VALENTINO (VRRVNT51E21M140H)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di VERRINO VALENTINO (VRRVNT51E21M140H)
GITA DI ISTRUZIONE EXPO’ MILANO 9.570,00 9.570,00 12/09/2015
23/10/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR snc (01514310703)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR snc (01514310703)
Acquisto Kit reintegro dm 388 (Antincendi Fulmix sas di Menegari Paolo & C.) 427,00 427,00 10/09/2015
18/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANTINCENDI FULMIX sas di MENEGARI PAOLO & C. (00618900229)
Aggiudicatari:
ANTINCENDI FULMIX sas di MENEGARI PAOLO & C. (00618900229)
Acquisto targhe in plexiglass (All Print ) 304,00 304,00 09/09/2015
18/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALL PRINT s.n.c. Tipografia e Stampa Digitale (00661020701)
Aggiudicatari:
ALL PRINT s.n.c. Tipografia e Stampa Digitale (00661020701)
Acquisto ferro (Orlando srl) 298,75 298,75 07/09/2015
18/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORLANDO s.r.l. (03608830711)
Aggiudicatari:
ORLANDO s.r.l. (03608830711)
RICHIESTA FORNITURA REGISTRI PER SCUOLA SEC. DI I GRADO E LICEO – DITTA SPAGGIARI 638,20 638,20 07/09/2015
18/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Richiesta materiale di facile consumo 649,64 649,64 03/09/2015
18/12/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Aggiudicatari:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Acquisto carta fotocopiatore Fabriano copy 2 625,00 625,00 03/09/2015
18/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO UFFICIO di MOLINARO ANGELO & C sas (01060790621)
Aggiudicatari:
PUNTO UFFICIO di MOLINARO ANGELO & C sas (01060790621)
Acquisto testina stampante Canon pixma ix 5000 (CTS) 94,26 94,26 27/08/2015
19/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.T.S. COPISTERIA di Cenci T. e C. s.a.s. (00591550702)
Aggiudicatari:
C.T.S. COPISTERIA di Cenci T. e C. s.a.s. (00591550702)
ORDINE CARTUCCE STAMPANTE CANON DITTA PLANET DI GIOVANNI NERONE 138,00 138,00 30/07/2015
18/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Aggiudicatari:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
fornitura di cartucce toner (copyprint molise) 75,00 75,00 24/07/2015
18/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di VERRINO VALENTINO (VRRVNT51E21M140H)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di VERRINO VALENTINO (VRRVNT51E21M140H)
Riparazione computer Acer Verition (Avisio Energy Solution) 175,00 175,00 22/07/2015
09/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AVISIO ENERGY SOLUTION s.r.l. (02370210227)
Aggiudicatari:
AVISIO ENERGY SOLUTION s.r.l. (02370210227)
Upgrade Majornet e cablaggio 715,00 715,00 09/07/2015
18/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA Systems s.r.l. (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA Systems s.r.l. (00813430709)
Intervento di manutenzione reti (AfaSystem) 309,60 309,60 09/06/2015
18/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA Systems s.r.l. (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA Systems s.r.l. (00813430709)
ACQUISTO RISME CARTA FORMATO A3 E A4 PER STAMPA PAGELLE DITTA NERONE GIOVANNI 60,00 60,00 08/06/2015
19/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Aggiudicatari:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
ORDINE MATERIALE ESAMI CONCL. DEL I CICLO D’ISTRUZ.DITTA SPAGGIARI 72,43 72,43 01/06/2015
19/12/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Materiale di pulizia (Di Maria) 352,25 352,25 28/05/2015
19/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI MARIA CONCETTA (DMRCCT55T42C245O)
Aggiudicatari:
DI MARIA CONCETTA (DMRCCT55T42C245O)
Materiale premiazione i colori della vita (All Print – Termoli) 1.135,00 1.135,00 25/05/2015
21/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALL PRINT s.n.c. Tipografia e Stampa Digitale (00661020701)
Aggiudicatari:
ALL PRINT s.n.c. Tipografia e Stampa Digitale (00661020701)
rappresentazione teatrale fine anno scolastico infanzia di Colletorto( ditta Miranda) 63,00 63,00 21/05/2015
19/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRANDA MAURIZIO (MRNMRZ66S07H931Z)
Aggiudicatari:
MIRANDA MAURIZIO (MRNMRZ66S07H931Z)
Progetto “festa di fine anno” scuola dell’infanzia – ditta planet 168,20 168,20 19/05/2015
19/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Aggiudicatari:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Acquisto stampante ricoh spc240dn (siet di salvatore superbo) 86,00 86,00 15/05/2015
27/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIET DI SALVATORE SUPERBO (SPRSVT59B07B180B)
Aggiudicatari:
SIET DI SALVATORE SUPERBO (SPRSVT59B07B180B)
Fornitura di cartelle e litografie “I colori della vita 2015” Palladino Company 880,00 880,00 14/05/2015
18/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPOLITOGRAFIA FOTOLAMPO srl di F. PALLADINO & C. (00837750702)
Aggiudicatari:
TIPOLITOGRAFIA FOTOLAMPO srl di F. PALLADINO & C. (00837750702)
Fornitura materiale facile consumo 124,61 124,61 14/05/2015
19/12/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
Aggiudicatari:
PLANET di Nerone Giovanni (00883060709)
rinnovo dominio www.omnisantacrocedim.gov.it (unidos) 67,10 67,10 14/05/2015
14/05/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
fornitura di cartucce toner (copyprint molise) 705,00 705,00 05/06/2015
18/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di VERRINO VALENTINO (VRRVNT51E21M140H)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di VERRINO VALENTINO (VRRVNT51E21M140H)
Sostituzione pannello alimentazione (copyprint molise) 70,00 70,00 05/05/2015
03/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di VERRINO VALENTINO (VRRVNT51E21M140H)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di VERRINO VALENTINO (VRRVNT51E21M140H)
Gita di Istruzione Isole Tremiti agenzia Marinucci 1.161,00 1.161,00 19/05/2015
03/07/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
SAFEMAR s.r.l. (01607680707)
Aggiudicatari:
SAFEMAR s.r.l. (01607680707)
Visita guidata Isole Tremiti 270,00 270,00 04/05/2015
08/05/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Aggiudicatari:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Gita di Istruzione Castello di Lunghezza ROMA 1.480,00 1.480,00 02/05/2015
18/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOLEGGIO PULMAN BAGNOLI DONATO (01621620705)
Aggiudicatari:
NOLEGGIO PULMAN BAGNOLI DONATO (01621620705)
stampa su carta (ditta Ciavarra) 50,00 50,00 24/04/2015
24/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ciavarra A. e N. s.n.c. (00720270701)
Aggiudicatari:
Ciavarra A. e N. s.n.c. (00720270701)
Gita di Istruzione nel Salento Secondaria I Grado 5.015,00 5.015,00 18/04/2015
13/05/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR snc (01514310703)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR snc (01514310703)
Gita di Istruzione Alberobello-Miragica 863,64 863,64 11/04/2015
19/12/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Aggiudicatari:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Gita di Istruzione Certosa di San Lorenzo 527,27 527,27 18/04/2015
19/12/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Aggiudicatari:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Visita Università di Campobasso 220,00 220,00 15/04/2015
13/05/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Aggiudicatari:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Gita di Istruzione Costiera Amalfitana 12.988,00 12.988,00 17/04/2015
20/05/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
I VIAGGI DI CHRIS TOUR s.r.l. (03637090618)
Aggiudicatari:
I VIAGGI DI CHRIS TOUR s.r.l. (03637090618)
Gita di Istruzione Fasano 800,00 800,00 11/04/2015
03/07/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Azienda Trasporti Molisana s.p.a. (01664080700)
Aggiudicatari:
Azienda Trasporti Molisana s.p.a. (01664080700)
Installazione programma Axios 100,00 100,00 01/04/2015
12/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
GITA DI ISTRUZIONE MATERA-SALENTO 9.263,00 9.263,00 31/03/2015
13/05/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR snc (01514310703)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR snc (01514310703)
Convegno Oltre Metafisica CBasso 272,73 272,73 27/03/2015
31/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Aggiudicatari:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Visita guidata Frascati/Roma 772,73 772,73 25/03/2015
14/05/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
Partecipanti:
NOLEGGIO PULMAN BAGNOLI DONATO (01621620705)
Aggiudicatari:
NOLEGGIO PULMAN BAGNOLI DONATO (01621620705)
Rappresentazione teatrale Pescara 400,00 400,00 24/03/2015
15/05/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
Partecipanti:
NOLEGGIO PULMAN BAGNOLI DONATO (01621620705)
Aggiudicatari:
NOLEGGIO PULMAN BAGNOLI DONATO (01621620705)
acquisto computer (afa-system) 668,00 668,00 16/03/2015
16/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA Systems s.r.l. (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA Systems s.r.l. (00813430709)
Visita guidata CBasso 472,73 472,73 12/03/2015
13/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Aggiudicatari:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
acquisto libri (all print) 245,90 245,90 07/03/2015
16/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALL PRINT s.n.c. Tipografia e Stampa Digitale (00661020701)
Aggiudicatari:
ALL PRINT s.n.c. Tipografia e Stampa Digitale (00661020701)
Acquisto cartucce stampante (copyprint molise) 200,00 200,00 06/03/2015
15/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di VERRINO VALENTINO (VRRVNT51E21M140H)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di VERRINO VALENTINO (VRRVNT51E21M140H)
Richiesta Bus Campobasso ex Gil 545,45 545,45 05/03/2015
03/07/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Aggiudicatari:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
VISITA GUIDATA CAMPOBASSO TEATRO SAVOIA (AGENZIA DAY AFTER TOUR) 520,00 520,00 27/02/2015
27/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
Aggiudicatari:
SOCIETA' TURISTICA MOLISANASAS DI CALZOLARO G&C. (00727250706)
acquisto materiale per ufficio di segreteria (ditta Mele Domenico) 560,56 560,56 20/02/2015
13/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MELE DOMENICO (MLEDNC62E04D643X)
Aggiudicatari:
MELE DOMENICO (MLEDNC62E04D643X)
acquisto carta a4 500ff leonardo – Spaggiari- 501,60 501,60 20/02/2015
15/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
RINNOVO AGGIORNAMENTI AXIOS ITALIA ANNO 2015(UNIDOS) 950,00 950,00 19/02/2015
14/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
ACQUISTO REGISTRI E MATERIALE DI SEGRETERIA SPAGGIARI 299,00 299,00 19/02/2015
14/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
RINNOVO CONTRATTO ARGO 2015 756,40 620,00 19/02/2015
14/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Argo Software s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
Argo Software s.r.l. (00838520880)
rinnovo licenza access log (UNIDOS) 200,00 200,00 10/02/2015
14/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
acquisto fotocopiatore usato (CopyPrint Molise) 300,00 300,00 07/02/2015
14/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di VERRINO VALENTINO (VRRVNT51E21M140H)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di VERRINO VALENTINO (VRRVNT51E21M140H)
Contratto spaggiari di manutenzione e assistenza anno 2015 1.116,00 1.116,00 04/02/2015
14/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
RINNOVO SERVIZI UNIDOS 150,00 150,00 03/02/2015
14/05/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Acquisto n. 5 kit lim 9.435,80 9.435,80 21/01/2015
15/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Acquisto n. 1 kit lim 1.887,16 1.887,16 21/01/2015
21/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
contratto manutenzione fotoriproduttori 3.000,00 2.220,00 31/01/2015
31/01/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE di VERRINO VALENTINO (VRRVNT51E21M140H)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE di VERRINO VALENTINO (VRRVNT51E21M140H)
CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE 1.117,25 1.117,25 17/01/2015
14/05/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS s.r.l. (01609350705)
Totali Numero Lotti: 88 134.301,00 88.545,65
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